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岳陽縣教體局機關(guān)2016年部門決算
來源:岳陽縣教育體育局   2017-05-26
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一、部門基本概況

(一)主要職能

1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章,研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和-度計劃,科學(xué)合理確定教育發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學(xué)歷教育;主管全縣學(xué)校招生考試;綜合管理和指導(dǎo)各層次的非學(xué)歷培訓(xùn)、學(xué)前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導(dǎo)教育理論、教材教法和教學(xué)手段方法等方面的研究。

2、領(lǐng)導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀檢、監(jiān)察工作;指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作。

3、指導(dǎo)編制并負責(zé)匯總?cè)h學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費-度預(yù)、決算,歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費;組織、指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作;負責(zé)縣直教育單位和各中小學(xué)校的經(jīng)濟責(zé)任審計。

4、會同有關(guān)部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機構(gòu)編制、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實施;負責(zé)全縣教育系統(tǒng)教師資格認定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負責(zé)全縣教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘。

5、負責(zé)全縣教師和教育行政干部隊伍的建設(shè)工作;統(tǒng)籌管理全縣社會力量辦學(xué),負責(zé)社會力量辦學(xué)的審批、注冊和報批工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè),負責(zé)制定并組織實施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案,配合相關(guān)部門組織開展企事業(yè)招聘等活動;指導(dǎo)、管理全縣學(xué)校勤工儉學(xué)工作。

6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計劃,建立和完善全民健身體系,負責(zé)全民健身工程的實施和監(jiān)督管理;指導(dǎo)開展群眾性體育活動;組織協(xié)調(diào)參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導(dǎo)和管理體育行業(yè)和群眾性單項體育協(xié)會的工作;指導(dǎo)開展國民體質(zhì)監(jiān)測活動和體育場地普查工作;指導(dǎo)《國家體育鍛煉標準》實施;負責(zé)全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)計劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導(dǎo)全縣老-體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準、檢查。

7、負責(zé)全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè),推動體育標準化建設(shè)具體工作;承擔(dān)規(guī)范體育服務(wù)管理、公共體育設(shè)施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計、體育彩票發(fā)行管理工作。指導(dǎo)管理全縣競技體育、體育科學(xué)研究工作,擬定全縣青少-體育工作發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)監(jiān)督青少-體育鍛煉標準的實施。

8、指導(dǎo)全縣各級業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項目學(xué)校、體育后備人才基地、青少-體育俱樂部的建設(shè);指導(dǎo)推動學(xué)校體育的發(fā)展,指導(dǎo)和管理全縣青少-體育競賽活動,抓好反興奮劑工作;負責(zé)全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓(xùn)工作;負責(zé)競賽項目裁判員、課余訓(xùn)練教練員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核;制訂優(yōu)秀運動員獎勵政策和措施。

9、負責(zé)全縣中小學(xué)體育和國防教育工作的管理、指導(dǎo)和評價;負責(zé)組織開展本級、指導(dǎo)協(xié)調(diào)參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導(dǎo)并監(jiān)督全縣學(xué)生體質(zhì)狀況監(jiān)測,指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校陽光體育、校園足球工作的實施;負責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校國防教育和學(xué)生軍訓(xùn)工作。負責(zé)全縣學(xué)生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學(xué)衛(wèi)生工作;負責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校愛衛(wèi)迎檢工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

岳陽縣教育體育局機關(guān)是行政事業(yè)單位,屬一級決算單位,內(nèi)設(shè)22個股室。其中:內(nèi)設(shè)股室15個(辦公室、人事股、計財股、體衛(wèi)股、審計股、基教股、監(jiān)察室、工會、職成辦、學(xué)前教育股、法制股、安全股、體產(chǎn)股、群體股);二級事業(yè)單位6個(招考辦、勤管辦、助學(xué)辦、教建中心、信息中心、陽光服務(wù)中心);掛靠機構(gòu)1個(督導(dǎo)室)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2016-部門決算編制范圍的二級決算單位包括:招考辦、勤管辦、助學(xué)辦、教建中心、信息中心、陽光服務(wù)中心、督導(dǎo)室。

三、部門收支總體情況

(一)收入決算,2016-決算數(shù)1424萬元,其中,一般公共決算撥款1324.2萬元,其他收入99.8萬元。收入較去-增加685.1萬元,主要原因是機構(gòu)改革時原教育局與體育局合并后人員增加、辦公樓維修改造及事業(yè)單位工資改革增資等。

(二)支出決算,2016-決算數(shù)1424萬元,其中,工資福利支出579.7萬元;商品和服務(wù)支出398萬元;對個人和家庭補助155.8萬元;其他項目支出290.5萬元。支出較去-增加685.1萬元,主要是增加了與收入增加部分相對應(yīng)的支出。

四、一般公共決算撥款支出決算

2016-一般公共決算撥款收入1324.2萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2016-決算數(shù)為1101.5萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2016-決算數(shù)為222.7萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:專項商品和服務(wù)支出169.8萬元,其他資本性支出52.9萬元,主要用于各股室專項業(yè)務(wù)、運行維護等方面。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2016-局本級的機關(guān)運行經(jīng)費當-一般公共決算撥款1324.2萬元,比2015-決算增加685.1萬元,上升51.7%。主要是教育局與體育局合并,在2016-決算中增加安排了我局人員經(jīng)費、辦公費和維修維護費等機關(guān)運行經(jīng)費的一般公共決算撥款。

2、“三公”經(jīng)費決算

2016-“三公”經(jīng)費決算數(shù)為46.4萬元,其中,公務(wù)接待費32.5萬元,公務(wù)用車購置及運行費13.9萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費13.9萬元),因公出國(境)費0萬元。2016-“三公”經(jīng)費決算較2015-減少0.05萬元,主要原因是今-控制了招待次數(shù)、招待標準。

3、政府采購情況

2016-我局政府采購決算總額142.5萬元,其中:縣直學(xué)校自選圖書33萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校統(tǒng)購圖書58萬元;辦公設(shè)備購置、維修等50萬元;法律服務(wù)費1.5萬元。

五、名詞解釋

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費:

1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。

附件:1、岳陽縣教體局(機關(guān))2016-度部門收支決算總表

2、岳陽縣教體局(機關(guān))2016-度部門決算支出明細表

3、岳陽縣教體局(機關(guān))2016-度財政撥款“三公”經(jīng)費決算表

                    表1
岳陽縣教體局(機關(guān))2016-度部門收支決算總表
單位名稱:岳陽縣教育體育局                 單位:萬元
收 入 支 出
項 目 2016-決算數(shù) 項 目 2016-決算數(shù) 公共財政決算撥款 政府性基金決算撥款 國有資本經(jīng)營決算撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
一、財政撥款 1424 201一般公共服務(wù)支出 0.0                
(一)公共財政撥款 1424 203國防支出 0.0                
1、經(jīng)費撥款 1324.2 204公共安全支出 0.0                
2、納入決算管理的非稅收入拔款   205教育支出 1424 1,324.2           99.8  
(1)專項收入   206科學(xué)技術(shù)支出 0.0                
(2)行政事業(yè)性收費收入   207文化體育與傳媒支出 0.0                
(3)罰沒收入   208社會保障和就業(yè)支出 0.0                
(4)國有資源有償使用收入   210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0.0                
(5)其他收入   211節(jié)能環(huán)保支出 0.0                
(二)政府性基金撥款   212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.0                
(三)國有資本經(jīng)營決算撥款   213農(nóng)林水支出 0.0                
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入   214交通運輸支出 0.0                
三、上級補助收入   215資源勘探信息等支出 0.0                
四、附屬單位繳款   216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0.0                
五、其他收入 99.8.0 217金融支出 0.0                
六、上-結(jié)余收入   219援助其他地區(qū)支出 0.0                
1、公共財政撥款   220國土海洋氣象等支出 0.0                
2、政府性基金撥款   221住房保障支出 0.0                
3、國有資本經(jīng)營決算撥款   222糧油物資儲備支出 0.0                
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)   229其他支出 0.0                
收入總計 1424 支出總計 1424 1324.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.8 0.0
                            表2
岳陽縣教體局(機關(guān))2016-度部門決算支出明細表
單位名稱:岳陽縣教育體育局                   單元:萬元
經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 財政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
公共財政決算撥款 政府性基金決算撥款 國有資本經(jīng)營決算撥款
合計 1424 1324.2 0 0 0 0 0 99.8 0 205 01 01 行政運行
一、基本支出 1133.5 1101.5 0 0 0 0 0 32 0 205 01 01 行政運行
工資福利支出 基本工資 311.7 311.7               205 01 01 行政運行
津貼補貼 25 0           25   205 01 01 行政運行
獎金 7 0           7   205 01 01 行政運行
績效工資 185.8 185.8               205 01 01 行政運行
伙食補助費 0 0                      
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 42.3 42.3               205 01 01 行政運行
職業(yè)-金繳費 0 0                      
其他社會保障繳費 0 0                      
其他工資福利支出 7.9 7.9               205 01 01 行政運行
商品和服務(wù)支出 辦公費 48.1 48.1               205 01 01 行政運行
印刷費 38.5 38.5               205 01 01 行政運行
水費 11 11               205 01 01 行政運行
電費 12.1 12.1               205 01 01 行政運行
郵電費 9.5 9.5               205 01 01 行政運行
物業(yè)管理費 15.2 15.2               205 01 01 行政運行
公務(wù)車運行維護費 4.5 4.5               205 01 01 行政運行
其他交通費 9.4 9.4               205 01 01 行政運行
差旅費 16 16               205 01 01 行政運行
維修費 87 87               205 01 01 行政運行
會議費 37.2 37.2               205 01 01 行政運行
勞務(wù)費 9.5 9.5               205 01 01 行政運行
培訓(xùn)費 15.5 15.5               205 01 01 行政運行
公務(wù)接待費 32.5 32.5               205 01 01 行政運行
工會經(jīng)費 18 18               205 01 01 行政運行
福利費 9 9               205 01 01 行政運行
其他商品和服務(wù)支出 25 25               205 01 01 行政運行
對個人和家庭的補助 離休費 0 0                      
退休費 13 13               205 01 01 行政運行
離退休津補貼 0 0                      
撫恤金 0 0                      
生活補助 109.1 109.1               205 01 01 行政運行
住房公積金 33.2 33.2               205 01 01 行政運行
遺屬費 0                        
醫(yī)療費 0                        
其他對個人和家庭的補助 0.5 0.5               205 01 01 行政運行
二、項目支出 290.5 222.7 0 0 0 0 0 67.8  0 205 01 01 行政運行
專項商品和服務(wù)支出 237.6 169.8           67.8   205 01 01 行政運行
對企事業(yè)單位的補貼 0                        
債務(wù)還本付息支出 0                        
基本建設(shè)支出 0                        
其他資本性支出 52.9 52.9               205 01 01 行政運行
三、經(jīng)營支出 0                        
四、對附屬單位補助支出 0                        
五、上繳上級支出 0                        
                                               
        表3
岳陽縣教體局(機關(guān))2016-度財政撥款“三公”經(jīng)費決算表
單位名稱:岳陽縣教育體育局       單位:萬元
項 目 2016-決算數(shù)合計 公共財政決算撥款 政府性基金決算撥款 國有資本經(jīng)營決算撥款
一、支出合計 46.4 46.4 0 0
1、因公出國(境)費用 0 0    
2、公務(wù)接待費 32.5 32.5    
3、公務(wù)用車費 13.9 13.9 0 0
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 13.9 13.9    
(2)公務(wù)用車購置 0      
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)        
1.因公出國(境)團組數(shù)(個)        
2.因公出國(境)人數(shù)(人)        
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)        
4.公務(wù)用車保有量(輛)        
5.公務(wù)接待批次(批) 590      
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) 5940      
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 公務(wù)接待費比2016-預(yù)算減少0.05萬元,原因是今-將控制招待次數(shù)及招待標準;公務(wù)用車費與去-基本持平。
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。