岳陽縣教育體育局2022年部門預算公開(匯總)
目 錄
第一部分 岳陽縣教育體育局2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費
(二)“三公”經費預算
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(四)政府采購情況
。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用情況及新增資產配置情況
(五)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
五、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
十二、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
十四、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
十五、一般公共預算“三公”經費支出表
十六、政府性基金預算支出表
十七、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
十八、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
十九、國有資本經營預算表
二十、財政專戶管理資金預算支出表
二十一、專項資金預算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標表
二十三、部門整體支出績效目標表
第一部分 岳陽縣教育體育局2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章,研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,科學合理確定教育發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟,指導和協(xié)調教育規(guī)劃、計劃的實施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學歷教育;主管全縣學校招生考試;綜合管理和指導各層次的非學歷培訓、學前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導教育理論、教材教法和教學手段方法等方面的研究。
2、領導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、監(jiān)察工作;指導學校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術教育和國防教育工作。
3、指導編制并負責匯總全縣學校發(fā)展情況和教育經費年度預、決算,歸口管理本縣教育事業(yè)經費;組織、指導全縣教育系統(tǒng)的內部審計工作;負責縣直教育單位和各中小學校的經濟責任審計。
4、會同有關部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關機構編制、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實施;負責全縣教育系統(tǒng)教師資格認定、招聘錄用、人員調配等工作;負責全縣教師系列專業(yè)技術職務的評聘。
5、負責全縣教師和教育行政干部隊伍的建設工作;統(tǒng)籌管理全縣社會力量辦學,負責社會力量辦學的審批、注冊和報批工作;指導、協(xié)調全縣大中專畢業(yè)生就業(yè),負責制定并組織實施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案,配合相關部門組織開展企事業(yè)招聘等活動;指導、管理全縣學校勤工儉學工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計劃,建立和完善全民健身體系,負責全民健身工程的實施和監(jiān)督管理;指導開展群眾性體育活動;組織協(xié)調參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導和管理體育行業(yè)和群眾性單項體育協(xié)會的工作;指導開展國民體質監(jiān)測活動和體育場地普查工作;指導《國家體育鍛煉標準》實施;負責全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導員的培訓計劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導全縣老年體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準、檢查。
7、負責全縣體育產業(yè)的開發(fā)和管理;指導公共體育設施的建設,推動體育標準化建設具體工作;承擔規(guī)范體育服務管理、公共體育設施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計、體育彩票發(fā)行管理工作。指導管理全縣競技體育、體育科學研究工作,擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃,指導監(jiān)督青少年體育鍛煉標準的實施。
8、指導全縣各級業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項目學校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂部的建設;指導推動學校體育的發(fā)展,指導和管理全縣青少年體育競賽活動,抓好反興奮劑工作;負責全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓工作;負責競賽項目裁判員、課余訓練教練員的業(yè)務培訓、考核;制訂優(yōu)秀運動員獎勵政策和措施。
9、負責全縣中小學體育和國防教育工作的管理、指導和評價;負責組織開展本級、指導協(xié)調參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導并監(jiān)督全縣學生體質狀況監(jiān)測,指導協(xié)調學校陽光體育、校園足球工作的實施;負責并協(xié)調城區(qū)學校國防教育和學生軍訓工作。負責全縣學生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學衛(wèi)生工作;負責并協(xié)調城區(qū)學校愛衛(wèi)迎檢工作。
。ǘC構設置
本預算是全縣教育系統(tǒng)的匯總預算,包括局機關、二級機構4個(教研室、儀電站、進修學校、體校)以及全縣各中小學校。全縣教育系統(tǒng)共有中小學生98223人(含幼兒),其中普通高中生10008人、職業(yè)中專5509人、初中生20243人、小學生40655人、特殊教育學校學生122人,在園幼兒21686人。全縣共有公辦在職教師4921人。
二、部門預算單位構成
納入2022年教育系統(tǒng)部門預算編制范圍的單位包括局機關、二級機構(教研室、儀電站、進修學校、體校)及16個中心學校(毛田、月田、公田、張谷英、步仙、柏祥、長湖、新墻、新開、筻口、新開、中洲、鹿角、麻塘、城關、黃沙街)。全縣共有高中5所,即縣一中、縣二中、縣三中、縣四中、岳雅學校高中部,職業(yè)中專2所,初中19所,九年一貫制學校8所,小學113所(含教學點47所),特教學校1所,幼兒園179所(含民辦92所)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算100316.86萬元,其中,一般公共預算撥款95564.00萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款為4950.50萬元,其他收入4752.86萬元。本年沒有國有資本經營預算撥款及納入專戶管理的非稅收入?偸杖氡壬夏暝黾4432.34萬元,增長4.62%,主要是項目建設及教師增資。
。ǘ┲С鲱A算
2022年本部門支出預算100316.86萬元,比2021年年初預算數95884.52萬元增加4432.34萬元,增長4.62%,主要是項目建設及教師增資。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年岳陽縣教育體育局一般預算撥款支出95564.00萬元,其中一般公共預算撥款支出95564萬元,占比100%。具體安排情況如下:
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2022年預算基本支出為82518.27萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二) 項目支出
2022年預算項目支出為16898.59萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中專項商品和服務支出16898.59萬元,主要用于落實國家關于教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、特殊教育等方面的各項方針,政策,如期完成年初制度定的各項工作任務的。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費
2022年局本級的機關運行經費2096.40萬元,比2021年增加了15萬元,增長0.72%,主要原因是:本年度機關增加維修項目。
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2022年本單位 “三公”經費預算數為 94.80 萬元,其中,公務接待費 94.80萬元,公務用車購置及運行費 0 萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費0 萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。主要是落實中央八項規(guī)定,大力壓縮非生產性開支和一般性支出所致。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門預算會議費260.50萬元,用于召開各級各類會議,人數為76603人次,內容為教體系統(tǒng)各種常規(guī)工作會,上級專項工作布置會,各職能部門工作會,教師節(jié)晚會等。
2022年本部門預算培訓費928.70萬元,參培人數為2675余人次,主要用于國家、省、市級培訓,骨干教師培訓,專家級教師培訓,各學科各層次學科教師培訓,行政管理人員培訓,送培到校等。
無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等,經費預算0萬元。
(四)政府采購情況
2022年教育體育系統(tǒng)政府采購預算總額16412.7萬元,其中:貸物類為3692.5萬元;工程類為11950萬元;服務類為770.2萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2021年12月底,本部門共有公務用車0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 90 臺,單位價值100萬元以上專用設備 51 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2021年度新增資產配置情況:房屋建筑物4,221萬元,辦公設備1075萬元,專用設備745萬元。本年度無擬報廢處置車輛和擬新增配置車輛。
(六)預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為100316.86 萬元,其中,基本支出83418.27萬元,項目支出 16898.59萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
岳陽縣第三中學2022年預算.docx