目 錄
第一部分 岳陽縣廣播電視臺(tái)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購情況
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣廣播電視臺(tái)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)主要職能
負(fù)責(zé)岳陽縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級(jí)廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作;負(fù)責(zé)擬訂縣本級(jí)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)組織審查廣告播出,開展相關(guān)經(jīng)營;負(fù)責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)以及開發(fā)應(yīng)用;負(fù)責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護(hù),發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè),促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)職能股室5個(gè):辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下設(shè)廣播電視新聞中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、廣告管理服務(wù)中心等3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全臺(tái)共有干部職工162人,其中在職人101人,退休人員51人,三性用工人員10人。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的包括廣播電視臺(tái)本級(jí)和廣播電視新聞中心、廣播電視發(fā)射中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、工程技術(shù)中心、農(nóng)網(wǎng)中心、廣告管理服務(wù)中心等6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
二、2019年度部門預(yù)算情況說明
1、部門收支總體情況
(1)收入預(yù)算情況:2019年年初預(yù)算數(shù)1204.40萬元,比上年預(yù)算1197.71增加6.70萬元,增加0.56%;其中:一般公共預(yù)算撥款1204.40萬元,比上年預(yù)算1197.71增加6.70萬元,增加0.56%。
收入增加原因:工資和津貼政策性增加。
(2)支出預(yù)算情況:2019年年初預(yù)算數(shù)1204.40萬元,比上年預(yù)算1197.71增加6.70萬元,增加0.56%;其中:機(jī)關(guān)工資福利支出749.02萬元比上年預(yù)算增加6.70萬元,增加1.12%;公用經(jīng)費(fèi)169.15萬元與上年預(yù)算持平;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出99.36萬元與上年預(yù)算持平;項(xiàng)目支出186.86萬元與上年預(yù)算持平。
支出增減原因:工資和津貼政策性增加。
2、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(3)2019年一般公共預(yù)算撥款支出1204.40萬元,其中:機(jī)關(guān)工資福利支出749.02萬元比上年預(yù)算增加6.70萬元,增加1.12%;公用經(jīng)費(fèi)169.15萬元與上年預(yù)算持平;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出99.36萬元與上年預(yù)算持平;項(xiàng)目支出186萬元與上年預(yù)算持平。
支出增減原因:工資和津貼政策性增加。
具體安排情況如下:
(1)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為1017.54萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(2)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為186.86萬元,其中:設(shè)備購置及維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元,電視廣告及新聞宣傳支出86.86萬元。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明:
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)169.15萬元,與上年預(yù)算基本持平。包括辦公費(fèi)6.75萬元,印刷費(fèi)1.50萬元,水電費(fèi)5.625萬元,差旅費(fèi)9萬元等。
2、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
(1)公務(wù)接待費(fèi)8萬元,同比2018年公務(wù)接待費(fèi)10萬元,接待費(fèi)用降低了2萬元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
(3) 2019年因公出國(境)費(fèi)用 0萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù) 0 個(gè),因公出國(境)人次 0 人。2019年因公出國(境)費(fèi)用 0 萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù)0 個(gè),因公出國(境)人次 0 人。
3、政府采購支出預(yù)算情況:本單位2019年政府采購支出預(yù)算26.9萬元。其中:貨物類26.9 萬元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元,及占政府采購支出總金額的比重為0%。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況:
截至2018年12月31日,本級(jí)及所屬的決算單位共有固定資產(chǎn)總額1600.00萬元,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。我單位現(xiàn)有辦公用房400平方米,價(jià)值15.77萬元;業(yè)務(wù)用房600平方米,34.54萬元。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說明:2019年整體支出共計(jì)1204.4萬元,主要用于基本支出和項(xiàng)目支出,其中基本支出1017.54萬元,括人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出186.86萬元,主要包括設(shè)備購置及維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元,電視廣告及新聞宣傳支出86.86萬元。
四、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。