岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2021年度部門決算公開(kāi)
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)概況
一、 部門職責(zé)
岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)主要職能負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策,把握正確的輿論導(dǎo)向,充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用,圍繞縣委、縣政府中心工作開(kāi)展新聞宣傳;負(fù)責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目;負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流;負(fù)責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作;負(fù)責(zé)廣播電視對(duì)外宣傳工作;負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營(yíng)及優(yōu)質(zhì)安全播出。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、總編室、工會(huì)、黨建辦7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下轄岳陽(yáng)縣電視新聞中心、岳陽(yáng)縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、岳陽(yáng)縣電視廣告服務(wù)中心5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。截至2021年底廣播電視臺(tái)在職人員123人,三性用工人員25人,退休人員56人。
(二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)本級(jí)以及岳陽(yáng)縣電視新聞中心、岳陽(yáng)縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、岳陽(yáng)縣電視廣告服務(wù)中心5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分
部門決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)1306.02萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金344.98萬(wàn)元),與上年相比,減少630.44萬(wàn)元,減少32.56%,主要是因?yàn)榉嵌愂杖?021年為0元,電視廣告其他收入銳減以及項(xiàng)目收入減少。
2021年度支出總計(jì)1306.02萬(wàn)元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元),與上年相比,減少630.44萬(wàn)元,減少32.56%,主要是因?yàn)槿诿襟w中心項(xiàng)目建設(shè)完成,項(xiàng)目支出減少,和開(kāi)源節(jié)流壓縮公共經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)961.04萬(wàn)元(不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:財(cái)政撥款收入961.04萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)1306.02萬(wàn)元(不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:基本支出1173.98萬(wàn)元,占89.89%;項(xiàng)目支出132.04萬(wàn)元,占10.11%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)961.04萬(wàn)元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,減少444.31萬(wàn)元,減少31.62%,主要是因?yàn)槿诿襟w中心建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政撥款收入減少。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1306.02萬(wàn)元(不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,減少99.33萬(wàn)元,減少7.07%,主要是因?yàn)殚_(kāi)源節(jié)流壓縮公共經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1306.02萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少99.33萬(wàn)元,減少7.07%,主要是因?yàn)殚_(kāi)源節(jié)流壓縮公共經(jīng)費(fèi)。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1306.02萬(wàn)元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出1306.02萬(wàn)元,占100%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為931.58萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1306.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的140.19%,其中:
1、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-行政運(yùn)行
年初預(yù)算為931.58萬(wàn)元,支出決算為961.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.16%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年初追加人員變動(dòng)費(fèi)。
2、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-機(jī)關(guān)服務(wù)
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為183.63萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年中追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
3、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-廣播電視事務(wù)
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為25.18萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是村村響廣播維護(hù)費(fèi)增加支出。
4、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-其他廣播電視支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為119.43萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年中追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
5、文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為16.74萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年終追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1173.98萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)695.29萬(wàn)元,占基本支出的59.23%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)478.68萬(wàn)元,占基本支出的40.77%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元,支出決算為2.83萬(wàn)元,完成預(yù)算的56.60%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算,與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元,支出決算為2.83萬(wàn)元,完成預(yù)算的56.60%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,與上年相比增加1.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.50%,增長(zhǎng)的主要原因是2021年開(kāi)展業(yè)務(wù)因公接待增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出,與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.83萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.83萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組32個(gè)、來(lái)賓701人次,主要是接待省市局及兄弟單位來(lái)湘公務(wù)活動(dòng)。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收入支出。
九、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021 年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分97,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”;
本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
本單位無(wú)重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開(kāi)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出478.68萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加210.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)78.55%。主要原因是:融媒體中心增加三性用工人數(shù),勞務(wù)費(fèi)大大增加,2021年單位職工增加,食堂開(kāi)支增加。
(二)一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,用于召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù)0人;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.72萬(wàn)元,用于開(kāi)展職工工作學(xué)習(xí)培訓(xùn),人數(shù)50人,內(nèi)容為新媒體運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)、新媒體通訊員培訓(xùn)、職工入黨培訓(xùn)等;舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
(三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額145.03萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出82.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出62.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額145.03萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額82.84萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的57.12%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)(套)。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
第五部分
附件