一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所是負(fù)責(zé)城區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理工作的副科級機(jī)構(gòu),主要職能是負(fù)責(zé)城區(qū)市容管理、渣土管理、機(jī)關(guān)單位和居民住戶的垃圾處置費收取、垃圾無害化處理等工作。根據(jù)工作需要下設(shè)9個職能股室即:辦公室、檔案人事股、考評辦、財務(wù)室、 清掃生產(chǎn)股、清運生產(chǎn)股、市容監(jiān)察隊、綜合收費股(門店收費、清運收費、規(guī)費收費)、垃圾場監(jiān)管站。我所-末實有人數(shù)為186人,其中在職117人,退休69人,另有勞務(wù)派遣人員4人。固定資產(chǎn)-末實有數(shù)為1157.70萬元,其中辦公用房650平方米,價值為75.8萬元,垃圾專用車23臺,其中1臺為執(zhí)法勤車,2臺工具車,價值482.8萬元。
二、2016-度部門決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細(xì)表
附表三:“三公”經(jīng)費決算情況表
三、部門決算執(zhí)行情況分析
1、-度收支決算情況
2016-度,我所收入總款1720.92萬元:其中公共財政撥款收入1720.92萬元,全-支出總計為1720.92萬元:其中工資福利支出568.66萬元,占總支出的33%;商品服務(wù)支出1007.1萬元,占總支出的58.52%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出為93.89萬元(含離退休津貼),點總支出的5.45%,其他資本性支出51.26萬元,占總支出的2.98%。
2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2016-公共財政撥款支出1720.92萬元,其中:基本支出1720.92萬元,系保障我所一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等各項支出。包括“4050”人員工資、福利等支出。
3、-度“三公”經(jīng)費決算情況
2016-“三公”經(jīng)費支出合計171.07萬元,其中公務(wù)用車166.12萬元:環(huán)衛(wèi)所的公務(wù)用車費全部是用于垃圾專用車負(fù)責(zé)城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生所產(chǎn)生的油料、修理費;2016-招待費4.95萬元:比預(yù)算的176萬減少了4.93萬,我所一貫堅持嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn),推行公務(wù)卡結(jié)算或機(jī)關(guān)食堂用餐制度,從而有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。
四、下一步措施及建議
2017-,我所在所務(wù)會的正確領(lǐng)導(dǎo)和各股室的密切配合下,堅持科學(xué)理財、依法理財,確保資金和資產(chǎn)的安全完整,更好的完成了各項工作任務(wù),促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的良性發(fā)展。2017-,我所將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位會計制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本,進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為我縣創(chuàng)建工作順利開展奠定基礎(chǔ)。