岳陽(yáng)縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心2022年預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、 部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
。ㄒ唬 收入預(yù)算
(二) 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
(一) 基本支出
。ǘ 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三) 一般性支出情況
。ㄋ模 政府采購(gòu)情況
。ㄎ澹 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。
負(fù)責(zé)全縣建筑市場(chǎng)施工企業(yè)管理,建筑工程報(bào)建,建筑施工安全監(jiān)督,施工企業(yè)勞;鹦袠I(yè)管理。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心屬岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二級(jí)機(jī)構(gòu),副科級(jí)單位。岳陽(yáng)縣建設(shè)工程造價(jià)服務(wù)中心,岳陽(yáng)縣建筑工程安全監(jiān)督站合署辦公,實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、三個(gè)名稱。
岳陽(yáng)縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心現(xiàn)實(shí)有在職人員24人。本單位內(nèi)設(shè)股室7個(gè):辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、企管股、造價(jià)站、安全監(jiān)督站及建筑市場(chǎng)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算323.46萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款323.46萬(wàn)元(經(jīng)費(fèi)撥款323.46萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0.00萬(wàn)元)。收入較去年增加22.87萬(wàn)元,主要原因是人員增加,相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。
。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算323.46萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)24.25萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出12.12萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元,住房保障17.12萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出269.98萬(wàn)元。支出較去年增加22.87萬(wàn)元,其中基本支出增加17.85萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加5.02萬(wàn)元。其中基本支出和項(xiàng)目支出較上年增加主要是由于人員增加,相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算323.46萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)24.25萬(wàn)元,占7.5%;衛(wèi)生健康支出12.12萬(wàn)元,占3.75%;住房保障17.12萬(wàn)元,占5.28%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出269.98萬(wàn)元,占83.47%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)252.86萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出239.90萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出12.96萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算70.6萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,為定額補(bǔ)助70.6萬(wàn)元,主要用于工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.96萬(wàn)元,比上年增加0.54 萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.35%。整體與上年度持平。主要原因是:稍有增加為人員增加,相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00 萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00 萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。較上年“三公”經(jīng)費(fèi)減少0.5萬(wàn)元,主要原因?yàn)閲?yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.72萬(wàn)元,擬召開(kāi)2會(huì)議,人數(shù)60人,內(nèi)容為建筑市場(chǎng)等方面;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬開(kāi)展0培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容無(wú);未舉辦 節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
。ㄋ模┱少(gòu)情況:本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額43萬(wàn)元,其中貨物類采購(gòu)預(yù)算11.8萬(wàn)元,工程類采購(gòu)0.00萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算31.2萬(wàn)元。
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:本部門共有車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 1臺(tái)(地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)),單位價(jià)值10(萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2022 年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,其中,機(jī)要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),單位價(jià)值100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為323.46萬(wàn)元,其中,基本支出252.86萬(wàn)元,項(xiàng)目支出70.6萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表