表1 | |||||||||||
岳陽縣2016-度部門收支決算總表 | |||||||||||
單位名稱:岳陽縣城市公交管理所 | 單位:萬元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
項目 | 2016-決算數(shù) | 項目 | 2016-決算數(shù) | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) |
一、財政撥款 | 241.68 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||
(一)公共財政撥款 | 241.68 | 203國防支出 | |||||||||
1、經(jīng)費撥款 | 241.68 | 204公共安全支出 | |||||||||
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 205教育支出 | ||||||||||
(1)專項收入 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | ||||||||||
(3)罰沒收入 | 208社會保障和就業(yè)支出 | ||||||||||
(4)國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | ||||||||||
(5)其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||
(二)政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 213農(nóng)林水支出 | ||||||||||
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 214交通運輸支出 | 241.68 | 241.68 | ||||||||
三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | ||||||||||
四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||
五、其他收入 | 217金融支出 | ||||||||||
六、上-結(jié)余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||
1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||||||||
2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | ||||||||||
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | ||||||||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||||||||
收入總計 | 241.68 | 支出總計 | 241.68 | 241.68 |
表2 | ||||||||||||||
岳陽縣2016-度部門決算支出明細(xì)表 | ||||||||||||||
單位名稱: | 岳陽縣城市公交管理所 | 單元:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 241.68 | 241.68 | ||||||||||||
一、基本支出 | 241.68 | 241.68 | ||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 69.35 | 69.35 | |||||||||||
津貼補貼 | 78.36 | 78.36 | ||||||||||||
獎金 | ||||||||||||||
績效工資 | 6.62 | 6.62 | ||||||||||||
伙食補助費 | ||||||||||||||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 2.78 | 2.78 | ||||||||||||
職業(yè)-金繳費 | ||||||||||||||
其他社會保障繳費 | ||||||||||||||
其他工資福利支出 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 2.90 | 2.90 | |||||||||||
印刷費 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||
水費 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||
電費 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||
郵電費 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
物業(yè)管理費 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||
公務(wù)車運行維護(hù)費 | ||||||||||||||
其他交通費 | 9.15 | 9.15 | ||||||||||||
差旅費 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||||
維修費 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||
會議費 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||
勞務(wù)費 | 8.61 | 8.61 | ||||||||||||
培訓(xùn)費 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
公務(wù)接待費 | 5.51 | 5.51 | ||||||||||||
工會經(jīng)費 | ||||||||||||||
福利費 | ||||||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 7.44 | 7.44 | ||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||||
撫恤金 | ||||||||||||||
生活補助 | ||||||||||||||
住房公積金 | 17.32 | 17.32 | ||||||||||||
遺屬費 | ||||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||
二、項目支出 | ||||||||||||||
專項商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||
債務(wù)還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | ||||||||||||||
三、經(jīng)營支出 | ||||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級支出 |
岳陽縣2016-度財政撥款“三公”經(jīng)費決算表 | ||||
單位名稱:岳陽縣城市公交管理所 | 單位:萬元 | |||
項目 | 2016-決算數(shù)合計 | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
一、支出合計 | 5.51 | 5.51 | ||
1、因公出國(境)費用 | ||||
2、公務(wù)接待費 | 5.51 | 5.51 | ||
3、公務(wù)用車費 | ||||
其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費 | ||||
(2)公務(wù)用車購置 | ||||
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||||
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) | ||||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ||||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | ||||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | ||||
5.公務(wù)接待批次(批) | 78.00 | |||
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 712.00 | |||
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 與上-基本持平 | 與上-基本持平 | ||
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 |
岳陽縣城市公交管理所2016-度
部門決算說明
我所主要職能是負(fù)責(zé)全縣城市公共交通運輸市場的管理和監(jiān)督,2016-,我所認(rèn)真貫徹落實單位職責(zé),F(xiàn)將我所2016-部門決算情況說明如下:
2016-度收入總計2,416,758.00元,其中:公共財政撥款2,416,758.00元。本-支出總計2,416,758.00元。詳見《2016-度縣直部門收支決算公開表》。
2016-公共預(yù)算財政撥款支出2,416,758.00元,其中:基本支出2,416,758.00元,系保障我所各項支出。包括用于辦公等常公用經(jīng)費
2016-“三公”經(jīng)費支出合計55,121.00元,與預(yù)算持平。分項為:公務(wù)接待費支出55,121.00元,公務(wù)接待共78批 712人次。詳見《2016-度縣直部門“三公”經(jīng)費決算公開表》。
附:1、我單位一般行政管理事務(wù)支出確實用于單位基本支出。
2、我所借用其他事業(yè)單位辦公用房辦公,沒有自有房。
二0一七-一-二十