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岳陽縣農村公路養(yǎng)護中心2021年度預算公開
來源:岳陽縣交通運輸局   2021-04-25 10:18
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岳陽縣農村公路養(yǎng)護中心2021年度

預算公開

 

目錄

 

第一部分  農村公路養(yǎng)護中心2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表((按部門預算經濟分類)

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)

七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)

十、對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算撥款支出預算表

十四、一般公共預算撥款基本支出預算表

十五、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)

十六、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)

十八、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算經濟分類)

十九、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)

二十、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十一、支出預算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十六、經費撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十八、“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表


第一部分  農村公路養(yǎng)護中心2021年部門預算說明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責

   1、負責全縣農村公路省、縣道及橋梁的建設養(yǎng)護,全

縣農村公路鄉(xiāng)、村道建設、養(yǎng)護的監(jiān)督、技術指導服務。

    2、編制岳陽縣農村公路發(fā)展近期和中長期規(guī)劃,為上

級提供決策依據,負責所轄公路路況調查,公路統(tǒng)計和信息采集工作。

    3、負責編制全縣年度農村公路養(yǎng)護實施計劃。

    4、負責全縣農村公路基礎數據的建立、收集、整理、

報送農村公路養(yǎng)護管理信息。

    5、完成上級主管部門交辦的其他工作任務。

(二)機構設置

1.根據上述職責,農村公路養(yǎng)護中心設以下5個內設機構:辦公室、財務股、養(yǎng)護股、工程股、安全股。 核定全額撥款事業(yè)編制31名。設主任1名,副主任3名。

 

 

 

二、部門預算單位構成

本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

三、單位收支總體情況

(一)本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入及國有資本經營預算撥款,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款及國有資本經營預算撥款安排的支出,沒有對個人和家庭的補助支出,所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經費,也包括項目經費。

(二)收入預算

2021年年初預算數318.9萬元,其中,一般公共預算撥款318.9萬元,無納入專戶管理的非稅收入撥款和國有資本經營預算撥款。收入較上年增加了29萬元,主要原因是人員工資及績效調增。

(二)支出預算

2021年年初預算數318.9萬元,其中交通運輸支出318.9萬元,其中一般公共服務支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;交通運輸支出318.9萬元,占100%支出。較上年增加了29萬元,主要原因是人員工資及績效調增。

四、一般公共預算撥款支出預算

 農村公路養(yǎng)護中心2021年一般公共預算撥款支出318.9萬元,具體安排情況如下:

(一)  基本支出

2021年年初預算數為318.9萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,其中:工資福利支出302.15萬元、一般商品和服務支出16.75萬元。

(二)  項目支出

本年度項目支出預算數為0萬元。

五、政府性基金預算支出

 2021年度本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款16.75萬元,比2020年相比總體持平。

(二)“三公”經費預算

本單位2021年“三公”經費預算數1.4萬元,其中,公務接待費1.4萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費0 萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費0 萬元),與上年相比總體持平。

(三)  一般性支出情況

本年度一般性支出預算共計16.75萬元,其中辦公費  2.5萬元、印刷費0.6萬元、水費 0.4萬元、電費 1.7 萬元、郵電費 2.8 萬元、物業(yè)管理費1.9 萬元、差旅費3.3 萬元、維修(護)費  0.75萬元、會議費0 萬元,擬召開0次會議,人數0人,內容為無、培訓費用 0.9萬元,擬開展3次培訓,人數33人,內容為農村公路養(yǎng)護知識、公務接待費用1.4萬元、公務交通補貼0 萬元,其他費用0.5萬元。

(四)政府采購情況

本年度暫時無政府采購計劃,也無政府采購支出。

(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

截至2020年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2021年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛

2021年擬新增配備單位價值50.00萬元以上通用設備0臺、單位價值100.00萬元以上專用設備0臺。

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

 2021年本單位整體支出共計318.9萬元,主要用于基本支出,其中基本支出318.9萬元,包括人員支出和公用支出,項目支出0萬元,用于專項運行維護經費。整體支出績效目標、項目支出績效目標詳見附表29、附表30。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    岳陽縣交通局2021年度農村公路養(yǎng)護中心預算公開表_2.xls