岳陽縣國土資源局2019年部門預算說明
目 錄
第一部分 岳陽縣國土資源局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)政府采購情況
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
附件:岳陽縣國土資源局2019年度部門預算公開表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
一、部門基本概況
(一)主要職能
承擔保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責任;承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任;承擔優(yōu)化配置國土資源的責任;負責規(guī)范國土資源權屬管理;承擔全縣耕地保護的責任;承擔及時準確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責任;承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任;承擔規(guī)范土地、礦業(yè)權和測繪市場秩序的責任;負責礦產(chǎn)資源的管理;依法實施地質勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理;承擔地質環(huán)境保護的責任;承擔地質災害預防和治理的責任;負責統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作;承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
岳陽縣國土資源局共有內(nèi)設股室、單位43個:其中:直屬二級機構7個(實際為9個二級機構):岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊、岳陽縣地質環(huán)境監(jiān)測站(含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室)、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣征地拆遷服務中心(含測繪隊)、岳陽縣土地整理復墾中心、岳陽縣國土資源交易中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心;16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所;機關內(nèi)設股室20個:辦公室、權調(diào)辦、地勘股、地環(huán)股、用地股、規(guī)劃股、耕保股、監(jiān)察室、法規(guī)股、人事股、地籍股、不動產(chǎn)登記股、地產(chǎn)股、測繪股、財計股、基建辦、工會、老干股、信息中心、檔室室,共有在職人員307人,其中:在編人員294人(全額預算編制人員88人、差額預算編制人員202人,自收自支編制人員4人),臨聘人員13人,退休人員58人。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1、岳陽縣國土資源局本級;
2、岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊;
3、岳陽縣地質環(huán)境監(jiān)測站(含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室);
4、岳陽縣土地儲備中心;
5、岳陽縣征地拆遷服務中心(含測繪隊);
6、岳陽縣土地整理復墾中心;
7、岳陽縣國土資源交易中心;
8、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心;
9、16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。
本單位所屬二級機構及鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所為財務獨立核算的二級機構,財政下達部門預算批復是針對本單位下達的全系統(tǒng)匯總預算。本預算是匯總預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
2019年年初預算數(shù)2963.40萬元,比上年預算增加84.38萬元,增加2.93%;其中:一般公共預算撥款2313.4萬元,比上年預算增加84.38萬元,增加2.93%;納入專戶管理的非稅收入650萬元,與上年一致。
收入增加原因:人員經(jīng)費增加。
(二)支出預算
2019年年初預算數(shù)2963.40萬元,比上年預算增加84.38萬元,增加2.93%;其中:機關工資福利支出2424.10萬元,比上年預算增加94.48 萬元,增加4.05%;公用經(jīng)費229.30萬元比上年預算減少10萬元,增加4.18%;項目支出310萬元,與上年一致。
支出增加原因:人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入2963.40萬元,其中:基本支出2653.40萬元,項目支出310萬元,相比上年增加84.38萬元,增減變化原因:人員經(jīng)費增加。
具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數(shù)為2653.40萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2019年年初預算數(shù)為310萬元,其中:國土基礎工作專項經(jīng)費300萬元,儲備土地計劃編制經(jīng)費10萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費預算說明:2019年全系統(tǒng)機關運行經(jīng)費229.30萬元,比2018年減少10.10萬元,增減變化原因:財政統(tǒng)一壓減公用經(jīng)費開支(5%)。
(二)“三公”經(jīng)費預算情況、增減變化情況和增減變化原因。
(1)公務接待費88.30萬元,同比2018年公務接待費101.05萬元,費用下降12.75萬元。主要原因為進一步加強公務接待管理,嚴格控制接待費用。 (2)公務用車運行維護費7萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費7萬元),公務用車保有量1輛,同比2018年公務用車運行維護費10萬元,下降3萬元,主要原因是公務用車改革。(3) 2019年因公出國(境)費用0萬元,因公出國(境)團組數(shù) 0 個,因公出國(境)人次 0 人。2019年因公出國(境)費用 0 萬元,因公出國(境)團組數(shù)0 個,因公出國(境)人次 0 人。
(三)政府采購情況
政府采購支出合計480.05萬元,其中,政府采購貨物預算30.05萬元、政府采購工程預算450萬元。主要原因是辦公設備添置、辦公樓裝修改造等。授予中小企業(yè)的合同金額為30.05萬元,占政府采購支出總金額的6.26%。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本單位年末共有車輛1輛;單價3萬元以上通用設備30臺(套);單價10萬元以上通用設備10臺(套)。2018年一般公共預算安排購置車輛0 輛,單位價值0.20萬元以上的通用設備97臺/ 30.05萬元。
(五)重點績效評價結果等預算績效情況說明
2019年度本部門整體支出預算績效目標為收入2963.40萬元,支出2963.40萬元,“三公”經(jīng)費預算95.30萬元,其中:公務用車運行經(jīng)費7萬元,公務接待費88.30萬元。
2019年度部門整體支出年度績效目標:
目標1:全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0。
目標2:社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。
目標3:爭取全縣土地出讓收入達到1億元,土地開發(fā)整理面積達到10000畝,全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的《部門整體支出預算績效表》、《項目支出預算績效目標申報表》。
本單位沒有重點績效評價項目。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
岳陽縣國土資源局
2019年6月6日