表2 | ||||||||||||||
岳陽縣大坳水庫2016-度部門決算支出明細表 | ||||||||||||||
單位名稱: | 單元:萬元 | |||||||||||||
經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 1,270.63 | 1161.92 | 0 | 0 | 108.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一、基本支出 | 166.23 | 95.93 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
工資福利支出 | 基本工資 | 74.62 | 34.67 | 39.95 | ||||||||||
津貼補貼 | 33.06 | 33.06 | ||||||||||||
獎金 | 0 | |||||||||||||
績效工資 | 0 | |||||||||||||
伙食補助費 | 7.22 | 7.22 | ||||||||||||
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
職業(yè)-金繳費 | 0 | |||||||||||||
其他社會保障繳費 | 0 | |||||||||||||
其他工資福利支出 | 4.73 | 4.73 | ||||||||||||
商品和服務支出 | 辦公費 | 1.05 | 1.05 | |||||||||||
印刷費 | 0 | |||||||||||||
水費 | 0 | |||||||||||||
電費 | 0 | |||||||||||||
郵電費 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||
物業(yè)管理費 | 0 | |||||||||||||
公務車運行維護費 | 0 | |||||||||||||
其他交通費 | 1.84 | 1.84 | ||||||||||||
差旅費 | 1.71 | 1.71 | ||||||||||||
維修費 | 14.75 | 14.75 | ||||||||||||
會議費 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||
勞務費 | 0 | |||||||||||||
培訓費 | 0 | |||||||||||||
公務接待費 | 1.81 | 1.81 | ||||||||||||
工會經費 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
福利費 | 0 | |||||||||||||
其他商品和服務支出 | 6.73 | 6.73 | ||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
退休費 | 0 | |||||||||||||
離退休津補貼 | 0 | |||||||||||||
撫恤金 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||
生活補助 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||
住房公積金 | 4.74 | 4.74 | ||||||||||||
遺屬費 | 0 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||||
二、項目支出 | 1104.4 | 1065.99 | 0 | 0 | 38.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
專項商品和服務支出 | 0 | |||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 0 | |||||||||||||
債務還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建設支出 | 0 | |||||||||||||
其他資本性支出 | 1104.4 | 1065.99 | 38.41 | |||||||||||
三、經營支出 | 0 | |||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上繳上級支出 | 0 | |||||||||||||