岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所2024年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)坪橋垸、費(fèi)家河及黃沙六小垸三萬(wàn)畝農(nóng)田不受漬,緩解中洲垸客水壓力,保護(hù)保護(hù)區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
2、負(fù)責(zé)對(duì)電排機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng),確保正常運(yùn)行。
3、直接參與中洲垸防汛抗洪工作。
4、承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所共有干部職工83人,其中實(shí)有在職干部職工50人,離退人員33人;實(shí)有事業(yè)編制人員39人,自籌人員共11人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)室、六門閘電排、北套電排、南套電排。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算419.51萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款419.51萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)來(lái)源見表2。如該單位沒(méi)有基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、財(cái)政專戶管理資金,則需注明“本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。”)收入較去年增加26.42萬(wàn)元,主要是因?yàn)?/font>新增車補(bǔ)。
(二)支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算419.51萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出39.35萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出21.99萬(wàn)元,農(nóng)林水支出330.40萬(wàn)元,住房保障支出27.78萬(wàn)元。(按類級(jí)功能科目列出支出預(yù)算明細(xì),數(shù)據(jù)來(lái)源見表6)。支出較去年增加26.42萬(wàn)元,其中基本支出增加26.42萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加/減少0萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見表7、16、19、20,將其基本支出、項(xiàng)目支出相加)。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樾略鲕囇a(bǔ),項(xiàng)目支出無(wú)增加/減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算419.51萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出39.35萬(wàn)元,占9.38%;衛(wèi)生健康支出21.99萬(wàn)元,占5.24%;農(nóng)林水支出330.40萬(wàn)元,占78.76%;住房保障支出27.78萬(wàn)元,占6.62%。(數(shù)據(jù)來(lái)源見表7,按類級(jí)功能科目說(shuō)明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為419.51萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見表5),是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要用于……等方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于……等方面。(沒(méi)有項(xiàng)目的也需要注明“2024年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。”)
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元,其中……(數(shù)據(jù)來(lái)源見表16,按類級(jí)功能科目說(shuō)明每大類功能科目下的金額和比例。沒(méi)有政府性基金預(yù)算的也需要注明“2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。”)
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款45.60萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見表14),比上一年增加24萬(wàn)元,增加111.11%。主要原因是新增車補(bǔ)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.76萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見表15),其中,公務(wù)接待費(fèi)1.76萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增加/減少0萬(wàn)元,增加/降低0%,主要原因是……
(三)一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)),擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為……;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.25萬(wàn)元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)50人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn);計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元,內(nèi)容為……。(沒(méi)有計(jì)劃的注明“2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。”)
(四)政府采購(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中工程類0萬(wàn)元,貨物類0萬(wàn)元,服務(wù)類0萬(wàn)元。(沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算的也需要說(shuō)明“2024年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。”)
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,主要用于……,資金來(lái)源為。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。(沒(méi)有處置或新增計(jì)劃的也需說(shuō)明“2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等!)
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為419.51萬(wàn)元,其中,基本支出419.51萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件:2024年中洲堤垸預(yù)算公開表格