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岳陽縣鐵山渠道管理所2024年度 單位預算
來源:水利局   2024-03-29
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岳陽縣鐵山渠道管理所2024

單位預算

 

目錄

 

第一部分  2024單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算三公經(jīng)費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

19、國有資本經(jīng)營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。


第一部分  2024年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

1、負責鐵山灌區(qū)南干渠岳陽縣范圍內(nèi)的所有分干渠和附建物的維護管理;

2、承擔鐵山南灌區(qū)岳陽縣范圍內(nèi)所受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)田灌溉;

3、負責管理范圍內(nèi)渠道工程的安全運行;配合縣政府抓好受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水費收繳;

4、直接參與放水抗旱工作。

 

(二)機構(gòu)設置

我所共有干部職41人,其中實有在職干部職工31人,離退人員10人;實有事業(yè)編制人員29人,自籌人員共1“三性”用工1 人。

 

單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算313.61萬元,其中,一般公共預算撥款313.61萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。數(shù)據(jù)來源見表2。如該單位沒有基金、國有資本經(jīng)營預算、財政專戶管理資金,則需注明本單位2024沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預算、19國有資本經(jīng)營預算20財政專戶管理資金預算均為空。”)收入較去年減少18.33萬元,主要是因為編制人員減少。

(二)支出預算

2024年本單位支出預算313.61萬元,其中,一般公共服務0萬元,社會保障和就業(yè)支出29.44萬元,衛(wèi)生健康支出16.45萬元,農(nóng)林水支出246.94萬元,住房保障支出20.78萬元。類級功能科目列出支出預算明細,數(shù)據(jù)來源見表6。支出較去年減少18.33萬元,其中基本支出減少18.33萬元,項目支出增加/減少0萬元數(shù)據(jù)來源見表716、1920,將其基本支出、項目支出相加。其中基本支出較上年減少主要是因為編制人員減少,項目支出無增加/減少

三、一般公共預算撥款支出預算

2024一般公共預算撥款支出預算313.61萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,占0%社會保障和就業(yè)支出29.44萬元,占9.39%,衛(wèi)生健康支出16.45萬元,占5.25%,農(nóng)林水支出246.94萬元,占78.74%,住房保障支出20.78萬元,占6.62%。數(shù)據(jù)來源見表7,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:

(一)基本支出2024年基本支出年初預算數(shù)為313.61萬元數(shù)據(jù)來源見表5,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2024項目支出年初預算數(shù)為0萬元數(shù)據(jù)來源見表5,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出0萬元,主要用于……等方面;運行維護經(jīng)費0萬元,主要用于……等方面。項目的也需要注明2024年度本單位項目預算。

、政府性基金預算支出

2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元,其中……數(shù)據(jù)來源見表16,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例。沒有政府性基金預算的也需要注明2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預算為空。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

本單位2024機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款33.60萬元數(shù)據(jù)來源見表14,比上一年減少3.66萬元,降低9.82%。主要原因是編制人員減少。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本單位2024“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.31萬元數(shù)據(jù)來源見表15,其中,公務接待費1.31萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.09萬元,降低6.43%主要原因是編制人員減少。

(三)一般性支出情況

本單位2024年會議費預算0萬元數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓費,擬召開0次會議,人數(shù)0人,內(nèi)容為……;培訓費預算0.93萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)30人,內(nèi)容為單位在編人員培訓;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。(沒有計劃的注明2024年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動

(四)政府采購情況

本單位2024政府采購預算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務類0萬元。(沒有政府采購預算的也需要說明2024年度本單位未安排政府采購預算!

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車2輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2024報廢處置公務用車1輛,擬新增配置車輛0,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0,主要用于……,資金來源為。

2024擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0。(沒有處置或新增計劃的也需說明2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等!

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為313.61萬元,其中,基本支出313.61萬元,項目支出0萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的22-23。

、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


第二部分  單位預算公開

附件:2024年岳陽縣鐵山渠道管理所預算公開表

2024年岳陽縣鐵山渠道管理所預算公開表.xlsx