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岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)   2019-06-12 10:59
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岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園2019年度

縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分  岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)政府采購(gòu)情況

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表(分類)

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

高新園區(qū)的主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)編制高新園區(qū)總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,按規(guī)定報(bào)批工業(yè)園建設(shè)和投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)高新園區(qū)項(xiàng)目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)高新園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)和區(qū)域內(nèi)土地開(kāi)發(fā)等工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、機(jī)構(gòu)情況

岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)為正科級(jí)事業(yè)單位,由岳陽(yáng)縣人民政府管理,財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

2、人員情況

目前,園區(qū)有在職30人,其中在編人員28人,勞務(wù)派遣人員2人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2019年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算;

三、部門(mén)收支總體情況

(1)收入預(yù)算:

2019年年初預(yù)算數(shù)380.4 萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少50.43萬(wàn)元,減少 11.7%;其中:一般公共預(yù)算撥款270.4萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少10.43 萬(wàn)元,減少3.7%;項(xiàng)目收入:110萬(wàn)元(協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,招商經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,辦公樓租金30萬(wàn)元),比上年預(yù)算減少40萬(wàn)元,減少27%;主要是由于人員減少,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少,公用開(kāi)支縮減,2019年績(jī)效考核獎(jiǎng)80萬(wàn)元未納入項(xiàng)目支出。

(2)支出預(yù)算:

2019年年初收支總體預(yù)算數(shù)380.7萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少50.43萬(wàn)元,減少 11.7%;其中:一般公共預(yù)算撥款270.4萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少10.43 萬(wàn)元,減少3.7%;項(xiàng)目收入:110萬(wàn)元(協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,招商經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,辦公樓租金30萬(wàn)元),比上年預(yù)算減少40萬(wàn)元,減少27%;主要是由于人員減少,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少,公用開(kāi)支縮減,2019年績(jī)效考核獎(jiǎng)80萬(wàn)元未納入項(xiàng)目支出。

本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。

(一)收入預(yù)算

2019年年初收支總體預(yù)算數(shù) 380.4萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少50.43萬(wàn)元,減少 11.7%;其中:一般公共預(yù)算撥款270.4萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少10.43 萬(wàn)元,減少3.7%;項(xiàng)目收入:110萬(wàn)元(協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,招商經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,辦公樓租金30萬(wàn)元),比上年預(yù)算減少40萬(wàn)元,減少27%;主要是由于人員減少,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少,公用開(kāi)支縮減,2019年績(jī)效考核獎(jiǎng)80萬(wàn)元未納入項(xiàng)目支出。

(二)支出預(yù)算

2019年年初收支總體預(yù)算數(shù)380.7萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少50.43萬(wàn)元,減少 11.7%;其中:一般公共預(yù)算撥款270.4萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少10.43 萬(wàn)元,減少3.7%;項(xiàng)目收入:110萬(wàn)元(協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,招商經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,辦公樓租金30萬(wàn)元),比上年預(yù)算減少40萬(wàn)元,減少27%;主要是由于人員減少,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少,公用開(kāi)支縮減,2019年績(jī)效考核獎(jiǎng)80萬(wàn)元未納入項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

2019年一般公共預(yù)算撥款收入270.4萬(wàn)元, 相比上年預(yù)算減少10.43萬(wàn)元,增加原因?yàn)槿藛T調(diào)整(減少2個(gè)在編人員)。

具體安排情況如下:

(1)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為270.4萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出

2019年初預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元,包括園區(qū)企業(yè)協(xié)調(diào)、招商工作、辦公樓租金等經(jīng)費(fèi)開(kāi)支

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款35.7 萬(wàn)元,比2018年減少2.3萬(wàn)元,降低6.4%。主要原因是:人員減少,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

1、公務(wù)接待費(fèi)1.3萬(wàn)元,同比上年公務(wù)接待費(fèi) 1.4 萬(wàn)元,費(fèi)用下降。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。

2、因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革,單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),公務(wù)用車保有量0輛,與上年持平。

3、 2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用0元,無(wú)因公出國(guó)(境)。

(三)政府采購(gòu)情況

本單位2019年無(wú)政府采購(gòu)支出預(yù)算。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,本單位年末共有公務(wù)用車輛0 輛(實(shí)行公車改革制度,本單位無(wú)公務(wù)車,沒(méi)有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼,統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了);單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)/ 100 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)。

(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年本單位的整體績(jī)效目標(biāo)為:

目標(biāo)1:引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目5-8個(gè),投資金額12個(gè)億;

目標(biāo)2:完成稅收3個(gè)億;

目標(biāo)3:加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè);

目標(biāo)4:加大安全生產(chǎn)監(jiān)管和維穩(wěn)力度

詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》,第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附加:岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls