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岳陽縣工業(yè)和信息化局2023年度單位預(yù)算公開
來源:縣工信局   2023-01-10 16:02
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  岳陽縣工業(yè)和信息化局2023年度單位預(yù)算

  目錄

  第一部分  2023年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、項目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2023年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  岳陽縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門,主要負(fù)責(zé)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、服務(wù)全縣工業(yè)企業(yè),推進(jìn)信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  我局共設(shè)10個內(nèi)設(shè)股室,分別為:辦公室、行政審批股、運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)股、投資規(guī)劃股、中小企業(yè)股、資源電力股、財務(wù)股、人事股、信息化推進(jìn)股、民用爆炸物品管理與安全生產(chǎn)股。全局共有干部職工36名,其中行政編制13人,參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人,事業(yè)編制13人。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

  2023年本單位收入預(yù)算474.21萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款474.21萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空!笔杖胼^去年減少48.66萬元,主要是因為在職人數(shù)減少2人;地方性績效獎金中的考核績效獎金部分未列入年初預(yù)算數(shù);項目經(jīng)費(fèi)按財政要求較上年壓減10%。

  (二)支出預(yù)算

  2023年本單位支出預(yù)算474.21萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出64.63萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出380.31萬元,住房保障支出29.27萬元。支出較去年減少48.66萬元,其中基本支出減少43.46萬元,項目支出減少5.2萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為本年人數(shù)較去年減少2人,地方性績效獎金中的考核績效獎金部分未列入年初預(yù)算數(shù)。項目支出減少主要是因為項目經(jīng)費(fèi)由財政統(tǒng)一壓減10%。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算474.21萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出64.63萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出380.31萬元,住房保障支出29.27萬元。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為439.21萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為35萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:工業(yè)信息化建設(shè)8萬元,主要用于加快通信建設(shè),推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),加快AAA級以上景區(qū)、城區(qū)主要公共場所免費(fèi)WIFI建設(shè),全面完成偏遠(yuǎn)山區(qū)通信塔建設(shè)任務(wù),確保全縣網(wǎng)絡(luò)全覆蓋;聯(lián)手幫扶8萬元,主要用于支持重點骨干企業(yè)和配套的中小企業(yè)做大做強(qiáng),協(xié)助問題和困難企業(yè)走出困境,全面確保我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長;統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報10萬元,主要用于企業(yè)打捆數(shù)據(jù)解捆;新型工業(yè)化9萬元,主要用于以技改創(chuàng)新為抓手,促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,提升工業(yè)競爭實力。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.14萬元,比上一年減少29.15萬元,降低56.84%。主要原因是壓縮非生產(chǎn)性支出。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.62萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.62萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.18萬元,降低1%,主要原因是在職人數(shù)減少2人。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算2.7萬元,擬召開4次會議,人數(shù)170人,內(nèi)容為召開全縣工業(yè)企業(yè)會議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.15萬元,擬開展2次培訓(xùn),人數(shù)100人,內(nèi)容為企業(yè)相關(guān)工作培訓(xùn);計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r

  2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為474.21萬元,其中,基本支出439.21萬元,項目支出35萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  附件:岳陽縣工業(yè)和信息化局預(yù)算公開表格

(岳陽縣工業(yè)和信息化局)2023年部門預(yù)算公開表.xlsx