為切實(shí)做好2017-人社局部門預(yù)算編制工作,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),合理確定收支規(guī)模;嚴(yán)格實(shí)行綜合預(yù)算,全力保障基本支出,努力提高預(yù)算的完整性、準(zhǔn)確性和-初到位率,進(jìn)一步提高部門預(yù)算管理水平。
一、按照公共財(cái)政的要求,量入為出、量力而行,統(tǒng)籌兼顧,保證收支平衡原則。
二、各項(xiàng)收支數(shù)據(jù)和基本情況必須如實(shí)編報(bào),不得虛報(bào)或隱瞞,保證實(shí)事求是原則。
三、將所有收入和支出全部納入部門預(yù)算管理和監(jiān)督,確保預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性,保證綜合預(yù)算安排原則。
1、單位基本情況表。本部門為行政全額撥款一級(jí)預(yù)算單位,根據(jù)單位2016-12-的實(shí)際情況填報(bào),實(shí)有人數(shù)86人,其中全額管理人員68人(財(cái)政代發(fā)工資人數(shù)43人),退休人員18人。
2、收支預(yù)算總表。2017-部門預(yù)算收支表反映單位所有收支的總體情況,即收入部分反映單位各項(xiàng)收入的來源情況,支出部分反映單位支出的具體用途。2017-預(yù)算公共財(cái)政撥款1486萬(wàn)元,其他收入739萬(wàn)元,合計(jì)為2225萬(wàn)元。
3、支出預(yù)算明細(xì)表。反映單位支出的具體用途及其資金來源情況。部門支出預(yù)算要按各種政策標(biāo)準(zhǔn)和真實(shí)可靠的依據(jù)進(jìn)行測(cè)算,不虛增支出。工資福利支出517萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出45.48萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助114萬(wàn)元。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表。公務(wù)接待費(fèi)9.9元,嚴(yán)格落實(shí)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的通知》的要求,確保三公經(jīng)費(fèi)只減不增。
5、政府采購(gòu)預(yù)算表。根據(jù)《湖南省2010-政府集中采購(gòu)目錄及政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》的要求填列。單位據(jù)實(shí)編制政府采購(gòu)預(yù)算,新建就業(yè)保障大樓1000萬(wàn)元。
6、財(cái)政供養(yǎng)人員變動(dòng)信息表。反映2016-度單位財(cái)政供養(yǎng)人員變動(dòng)情況。