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岳陽縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心 2021年度部門預算公開
來源:岳陽縣人社局   2021-04-25 14:59
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岳陽縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心

2021年度部門預算公開

 

目錄

第一部分  部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)

7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8、一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)

9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)

10、對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)

11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)

12、財政撥款收支總表

13、一般公共預算撥款支出預算表

14、一般公共預算撥款基本支出預算表

15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)

16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)

18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)

20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)

21、支出預算項目明細表

22、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

26、經費撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

28、“三公”經費預算公開表

29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

30、財政支出項目預算績效目標申報表


第一部分 部門預算公開說明

 

第一部分  岳陽縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心2021年部門預算說明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責

(一)承擔全縣機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險業(yè)務經辦工作。

(二)承擔縣機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老金社會化發(fā)放及社會化服務工作。按全縣統(tǒng)一規(guī)劃,配合參與社會保障卡的發(fā)放工作。

(三)承擔縣機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金稽核的事務性工作。

(四)承擔全縣機關事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險基金預決算、財務和統(tǒng)計報表編制、匯總、上報的事務性工作。

(五)承辦全縣機關事業(yè)單位職業(yè)年金經辦、歸集、發(fā)放管理方面的事務性工作。

(六)參與機關事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險信息化規(guī)劃、建設和管理;負責全縣機關事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金個人權益記錄管理與服務。

(七)承辦上級主管部門交辦的其他事項。

(二)機構設置

岳陽縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心有內設股室5個,中心共有干部職工8人,其中:黨員7人。

二、部門預算單位構成

本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算的基本情況。本單位2021沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。

(一)收入預算

本年度年初預算數(shù)99.75萬元,其中,一般公共預算撥款99.75萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加4.75萬元,主要原因是在職人員工資提標。

(二)支出預算

本年度年初預算數(shù)99.75萬元,其中一般公共服務支出99.75萬元。支出較上年增加4.75萬元,其中基本支出增加4.75萬元,主要原因是在職人員工資提標。項目支出無增減。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年度岳陽縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心部門一般公共預算撥款支出99.75萬元,全部為一般公共服務支出,具體安排情況如下:

(一) 基本支出

本年度年初預算數(shù)為81.75萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,其中:工資福利支出74.79萬元、一般商品和服務支出6.96萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

(二) 項目支出

本年度年初預算數(shù)為18萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,其中:事業(yè)單位退休人員身份認證及網絡維護18萬元。

五、政府性基金預算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款6.96萬元,比上年減少0.54萬元,降低7.2%。主要原因是:人員調出減少人頭經費。

(二)“三公”經費預算

本年度“三公”經費預算數(shù)1萬元,其中,公務接待費1萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。與上年持平。

(三)一般性支出情況

本年度一般性支出預算共計6.8萬元,其中:辦公費0.42萬元、印刷費0.16萬元、咨詢費0萬元、水費0.12萬元、電費0.48萬元、郵電費0.8萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0.38萬元、差旅費0.96萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.16萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.28萬元(擬開展1次培訓,人數(shù)9人,內容為業(yè)務人員業(yè)務培訓)、公務接待費0.4萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用2.64萬元、房屋建筑物構建0萬元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。本年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本年度暫時無政府采購計劃,也無政府采購支出。

(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

截至上年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。本單位占用辦公用房122平米。本單位無新增配備單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備預算。

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2021年本部門整體支出績效目標99.75萬元,其中基本支出99.75萬元,主要用于全縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、協(xié)調、綜合、指導與管理工作,實行整體支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款99.75萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。項目支出0萬元。

本單位無重點績效評價項目。故第30張表《項目支出績效目標表》為空表)

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附表: 岳陽縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心部門預算公開表

岳陽縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心

2021年度部門預算公開

 

目錄

第一部分  部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)

7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8、一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)

9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)

10、對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)

11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)

12、財政撥款收支總表

13、一般公共預算撥款支出預算表

14、一般公共預算撥款基本支出預算表

15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)

16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)

18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)

20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)

21、支出預算項目明細表

22、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

26、經費撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

28、“三公”經費預算公開表

29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

30、財政支出項目預算績效目標申報表


第一部分 部門預算公開說明

 

第一部分  岳陽縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心2021年部門預算說明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責

(一)承擔全縣機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險業(yè)務經辦工作。

(二)承擔縣機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老金社會化發(fā)放及社會化服務工作。按全縣統(tǒng)一規(guī)劃,配合參與社會保障卡的發(fā)放工作。

(三)承擔縣機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金稽核的事務性工作。

(四)承擔全縣機關事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險基金預決算、財務和統(tǒng)計報表編制、匯總、上報的事務性工作。

(五)承辦全縣機關事業(yè)單位職業(yè)年金經辦、歸集、發(fā)放管理方面的事務性工作。

(六)參與機關事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險信息化規(guī)劃、建設和管理;負責全縣機關事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金個人權益記錄管理與服務。

(七)承辦上級主管部門交辦的其他事項。

(二)機構設置

岳陽縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心有內設股室5個,中心共有干部職工8人,其中:黨員7人。

二、部門預算單位構成

本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算的基本情況。本單位2021沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。

(一)收入預算

本年度年初預算數(shù)99.75萬元,其中,一般公共預算撥款99.75萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加4.75萬元,主要原因是在職人員工資提標。

(二)支出預算

本年度年初預算數(shù)99.75萬元,其中一般公共服務支出99.75萬元。支出較上年增加4.75萬元,其中基本支出增加4.75萬元,主要原因是在職人員工資提標。項目支出無增減。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年度岳陽縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心部門一般公共預算撥款支出99.75萬元,全部為一般公共服務支出,具體安排情況如下:

(一) 基本支出

本年度年初預算數(shù)為81.75萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,其中:工資福利支出74.79萬元、一般商品和服務支出6.96萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

(二) 項目支出

本年度年初預算數(shù)為18萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,其中:事業(yè)單位退休人員身份認證及網絡維護18萬元。

五、政府性基金預算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款6.96萬元,比上年減少0.54萬元,降低7.2%。主要原因是:人員調出減少人頭經費。

(二)“三公”經費預算

本年度“三公”經費預算數(shù)1萬元,其中,公務接待費1萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。與上年持平。

(三)一般性支出情況

本年度一般性支出預算共計6.8萬元,其中:辦公費0.42萬元、印刷費0.16萬元、咨詢費0萬元、水費0.12萬元、電費0.48萬元、郵電費0.8萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0.38萬元、差旅費0.96萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.16萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.28萬元(擬開展1次培訓,人數(shù)9人,內容為業(yè)務人員業(yè)務培訓)、公務接待費0.4萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用2.64萬元、房屋建筑物構建0萬元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。本年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本年度暫時無政府采購計劃,也無政府采購支出。

(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

截至上年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。本單位占用辦公用房122平米。本單位無新增配備單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備預算。

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2021年本部門整體支出績效目標99.75萬元,其中基本支出99.75萬元,主要用于全縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、協(xié)調、綜合、指導與管理工作,實行整體支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款99.75萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。項目支出0萬元。

本單位無重點績效評價項目。故第30張表《項目支出績效目標表》為空表)

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附表: 岳陽縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心部門預算公開表