岳陽(yáng)縣民政局2018年部門決算公開(kāi)
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣民政局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣民政局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣民政局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣民政局單位概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無(wú)著落人員救助工作,健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和-度檢查、監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的審批和監(jiān)督;查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開(kāi)展活動(dòng)的非法組織。
3、負(fù)責(zé)研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見(jiàn)和建議;指導(dǎo)村民委員會(huì)和居民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動(dòng)村(居)務(wù)公開(kāi)和基層民主政權(quán)建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革
5、負(fù)責(zé)全縣殯葬工作。指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設(shè);負(fù)責(zé)殯葬執(zhí)法,規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為;審批殯葬設(shè)施及服務(wù)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、銷售喪葬用品進(jìn)行行業(yè)管理,并監(jiān)督、檢查、倡導(dǎo)殯葬習(xí)俗改革。
6、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報(bào)批;負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作;裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭(zhēng)議等重大問(wèn)題,提出仲裁建議。
7、負(fù)責(zé)地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報(bào)批;負(fù)責(zé)地名標(biāo)志設(shè)置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。
8、負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作
9、負(fù)責(zé)管理社會(huì)福利企業(yè)。
10、負(fù)責(zé)流浪乞討人員救助工作。
11、負(fù)責(zé)社會(huì)福利彩票發(fā)行、管理工作。負(fù)責(zé)分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。
12、負(fù)責(zé)對(duì)民政事業(yè)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)和基本建設(shè)工作。
13、負(fù)責(zé)民政工作對(duì)象的來(lái)信來(lái)訪工作,負(fù)責(zé)辦理過(guò)往求救的應(yīng)急救助事宜。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)岳縣辦發(fā)[2011]7號(hào)文件、岳縣編發(fā)[2014]21號(hào)等文件規(guī)定民政局設(shè) 16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、信訪室、地名辦、工會(huì)、慈善辦、老齡辦、老區(qū)辦、民間組織管理辦公室、基政股、社會(huì)事務(wù)股、行政審批辦公室、優(yōu)撫股、社救股、退伍辦;從決算單位構(gòu)成來(lái)看,本單位決算包括:局本級(jí)決算、局屬事業(yè)單位決算,納入本單位2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位7個(gè),分別是:岳陽(yáng)縣社會(huì)救助局、岳陽(yáng)縣社會(huì)福利院、岳陽(yáng)縣募捐辦、岳陽(yáng)縣殯葬管理所、岳陽(yáng)縣救助管理站、岳陽(yáng)縣光榮院、岳陽(yáng)縣婚姻登記中心。行政編制21名,事業(yè)編制106名,工勤編制1名。全局系統(tǒng)年末實(shí)有人數(shù)171人,其中:在職128人,退休43人。
第二部分 岳陽(yáng)縣民政局2018年度部門決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣民政局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年收、支總計(jì)20249.95萬(wàn)元,收、支總計(jì)比上年增加6117.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)43%。主要是農(nóng)村、城市低保2017年由財(cái)政直接撥款我單位未做決算收入,醫(yī)療救助上級(jí)下達(dá)數(shù)增加,新增美麗鄉(xiāng)村獎(jiǎng)勵(lì)資金6萬(wàn)元,福利彩票公益金上級(jí)下達(dá)數(shù)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入決算數(shù)20249.95萬(wàn)元,全部為財(cái)政撥款收入,占總收入的100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年支出決算數(shù)合計(jì)20249.95萬(wàn)元,其中:基本支出1688.08萬(wàn)元,占總支出的8.33%;項(xiàng)目支出18561.87萬(wàn)元,占總支出的91.67%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)20249.95萬(wàn)元,收、支總計(jì)比上年增加6117.07萬(wàn)元,增加43%。主要是農(nóng)村、城市低保2017年由財(cái)政直接撥款到我單位未做決算收入,2018年納入我單位決算收入,同時(shí)醫(yī)療救助上級(jí)下達(dá)數(shù)增加,新增美麗鄉(xiāng)村獎(jiǎng)勵(lì)資金6萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年財(cái)政撥款支出決算數(shù)20059.88萬(wàn)元,占總支出的99.06%,比上年增加6656.07萬(wàn)元,增加52.6%;主要是農(nóng)村、城市低保2017年由財(cái)政直接撥款到我單位未做決算收入,2018年納入我單位決算收入,同時(shí)醫(yī)療救助上級(jí)下達(dá)數(shù)增加,新增美麗鄉(xiāng)村獎(jiǎng)勵(lì)資金6萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年財(cái)政撥款支出決算數(shù)20059.88萬(wàn)元,主要用于以下:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出18188.22萬(wàn)元,占90.67%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出1767.11萬(wàn)元,占8.8%;農(nóng)林水(類)支出6萬(wàn)元,占0.03%;其他支出98.55萬(wàn)元,占0.23%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為18689.49萬(wàn)元,支出決算為20059.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107%。其中:
一般公共服務(wù)(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為589.93萬(wàn)元,支出決算721.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的122.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
一般公共服務(wù)(類)民政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為39.27萬(wàn)元,支出決算39.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)(類)民政管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))年初預(yù)算為17.85萬(wàn)元,支出決算17.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)(類)民政管理事務(wù)(款)老齡事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為9萬(wàn)元,支出決算10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的62.27%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
一般公共服務(wù)(類)民政管理事務(wù)(款)民間組織管理(項(xiàng))年初預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算20.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了民間組織黨建經(jīng)費(fèi),年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
一般公共服務(wù)(類)民政管理事務(wù)(款)行政區(qū)劃和地名管理(項(xiàng))年初預(yù)算為15萬(wàn)元,支出決算15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為677.80萬(wàn)元,支出決算677.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)(類)撫恤(款)年初預(yù)算為6825.41萬(wàn)元,支出決算6915.46萬(wàn)元(其中死亡撫恤(項(xiàng))0.72萬(wàn)元元,傷殘撫恤(項(xiàng))67.26萬(wàn)元,在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助(項(xiàng))4003.9萬(wàn)元,優(yōu)撫事業(yè)單位支出(項(xiàng))137.4萬(wàn)元,義務(wù)兵優(yōu)待(項(xiàng))1163.9萬(wàn)元,其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))1441.06萬(wàn)元,優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))101.22萬(wàn)元),完成年初預(yù)算的101.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
一般公共服務(wù)(類)退役安置(款)年初預(yù)算為199.7萬(wàn)元,支出決算283.93萬(wàn)元(其中退役士兵安置(項(xiàng))188.6萬(wàn)元,軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置(項(xiàng))12萬(wàn)元,退役士兵管理教育(項(xiàng))75.02萬(wàn)元,其他退役安置支出(項(xiàng))8.31萬(wàn)元),完成年初預(yù)算的142.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
一般公共服務(wù)(類)社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng))年初預(yù)算為143萬(wàn)元,支出決算143萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)(類)社會(huì)福利(款)老年福利(項(xiàng))年初預(yù)算為24.61萬(wàn)元,支出決算24.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)(類)社會(huì)福利(款)殯葬(項(xiàng))年初預(yù)算為130.35萬(wàn)元,支出決算140.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
一般公共服務(wù)(類)社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng))年初預(yù)算為74.02萬(wàn)元,支出決算94.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的127.02%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
一般公共服務(wù)(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
一般公共服務(wù)(類)自然災(zāi)害生活補(bǔ)助(款)中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為350萬(wàn)元,支出決算550萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的157.14%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
一般公共服務(wù)(類)困難群眾生活救助(款)年初預(yù)算為8174萬(wàn)元,支出決算8260.76萬(wàn)元(包括城市最低生活保障金支出(項(xiàng))2578.89萬(wàn)元,農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))1961.19萬(wàn)元,臨時(shí)救助支出(項(xiàng))473.15萬(wàn)元,流浪乞討人員救助支出(項(xiàng))173萬(wàn)元,城市特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))1172.52萬(wàn)元,農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))1812.14萬(wàn)元,其他城市生活救助(項(xiàng))37.33萬(wàn)元,其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng))25.45萬(wàn)元,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))27.09萬(wàn)元),完成年初預(yù)算的101.06%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項(xiàng))年初預(yù)算為1301萬(wàn)元,支出決算1665.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的128%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
農(nóng)林水支出(類) 其他農(nóng)林水支出(款) 其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算98.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出1637.37萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1061.09萬(wàn)元,占比64.8%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;日常公用經(jīng)費(fèi)576.18萬(wàn)元,占比35.2%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為47萬(wàn)元,支出決算數(shù)為46.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.36%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19.89萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.45%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26.81萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.29%。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù),因2017年決算未將二級(jí)單位納入,所以本年度不作對(duì)比。!叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算19.89萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出42.59%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)26.81萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出57.41%。具體情況如下:
1、無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出19.89萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出19.89萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。局機(jī)關(guān)和屬事業(yè)單位本年度的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為3輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出26.81萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬共7個(gè)單位與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組766批次、5362人次(包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金收入決算數(shù)190.07萬(wàn)元,支出決算數(shù)190.07萬(wàn)元,其中用于社會(huì)福利的彩票公益金支出170萬(wàn)元,福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出14.07萬(wàn)元,彩票市場(chǎng)調(diào)控資金支出6萬(wàn)元。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng),涉及資金20249.95萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示,我局2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好,在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了民政工作發(fā)展。2018年,我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神,緊緊圍繞省委、省政府、市委、縣政府決策部署,有效發(fā)揮財(cái)政職能作用,統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì),縣委、縣政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難,順利完成了2018年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出534.13萬(wàn)元,因2017年決算未將二級(jí)單位納入,所以本年度不作對(duì)比。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2018年度政府采購(gòu)支出總額80.08萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出57.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出18.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.57萬(wàn)元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為80.08.00萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至年12月31日,局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)年末總值433.81萬(wàn)元,本單位年末保有車輛1輛;占用辦公用房5296.5平米。岳陽(yáng)縣殯葬管理所資產(chǎn)總額1232.04萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)為250.68萬(wàn)元,固定資產(chǎn)為981.36萬(wàn)元,年末共有車輛2輛,遺體冷凍冷藏設(shè)備12臺(tái)。
岳陽(yáng)縣光榮院資產(chǎn)總額1522.48萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)為86.59萬(wàn)元,固定資產(chǎn)為1435.89萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)以上的采暖設(shè)備2套。岳陽(yáng)縣救助局沒(méi)有車輛,也沒(méi)有單價(jià)萬(wàn)元以上的通用設(shè)備,專用設(shè)備等,占用辦公用房 220 平米。岳陽(yáng)縣社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額96.64萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)為77.46萬(wàn)元,固定資產(chǎn)為19.18萬(wàn)元。岳陽(yáng)縣社會(huì)福利院固定資產(chǎn)年末總值2449.99萬(wàn)元占用辦公用房160平米。單價(jià)5萬(wàn)元以上通用設(shè)備8套,0.5萬(wàn)元以上的通用設(shè)備33套。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
5、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
岳陽(yáng)縣民政局匯總2018年度縣直部門決算公開(kāi)表.xls