2022年岳陽縣救助服務站部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
。ㄒ唬 職能職責
。ǘ 機構(gòu)設置
二、 部門預算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
。ㄒ唬 收入預算
。ǘ 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
。ㄒ唬 基本支出
(二) 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬 機關(guān)運行經(jīng)費
。ǘ “三公”經(jīng)費預算
(三) 一般性支出情況
。ㄋ模 政府采購情況
(五) 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
。 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
本著“自愿救助,無償救助”的原則,對社會流浪乞討人員提供無償救助,對流浪未成年兒童、殘疾人員實行特殊救助。
(二)機構(gòu)設置。
本單位系岳陽縣民政局屬二級機構(gòu),內(nèi)設 5個股室,分別是:辦公室、男救助區(qū),女救助區(qū)、未成年人救助區(qū)、財務室。年末實有在職人數(shù)5人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算37.94萬元,其中,一般公共預算撥款37.94萬元(經(jīng)費撥款37.94萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年減少17.53萬元,主要原因是將民政局預估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費剔出范圍(造成重復)。
。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算37.94萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出34.37萬元,衛(wèi)生健康支出1.48萬元,住房保障支出2.09萬元。支出較去年減少17.53萬元,主要原因是將民政局預估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費剔出范圍(造成重復)。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算37.94萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出34.37萬元,占90.59%;衛(wèi)生健康支出1.48萬元,占3.9%;住房保障支出2.09萬元,占5.51%。
具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)32.94萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算5萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,其中社救助專項支出5萬元,主要用于對社會流浪乞討人員提供無償救助,對流浪未成年兒童、殘疾人員實行特殊救助。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款1.62萬元,跟上年持平,主要為厲行節(jié)約,控制經(jīng)費預算。
。ǘ叭苯(jīng)費預算:本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0 萬元。本年度“三公“經(jīng)費預算與上年持平,主要是無“三公”經(jīng)費開支需求。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算0.03萬元,擬召開1次會議,人數(shù)5人,內(nèi)容為救助工作開展會議;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù) 0人;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排,經(jīng)費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛1輛。其中,主要領(lǐng)導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,用于流浪乞討人員的巡查和接送;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置公務用車0輛,擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備0臺。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為37.94萬元,其中,基本支出32.94萬元,項目支出5萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表