目錄
第一部分 岳陽縣民政局(匯總)部門(單位)概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣民政局(匯總)部門(單位)概況
一、部門職責
。ㄒ唬┲贫ㄈh民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,研究制訂全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實施細則與辦法并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
。ǘ┲朴喨h社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施,依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
。ㄈ⿺M定全縣社會救助政策、標準,統(tǒng)籌社會救助體系建設,負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助等工作;負責農(nóng)村敬老院建設工作;負責本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計認定工作。
。ㄋ模⿺M定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策,指導、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設和服務管理;指導村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;推動村(居)務公開和基層民主政治建設。
。ㄎ澹┴瀼貓(zhí)行國家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律法規(guī);落實全國地名工作規(guī)劃;負責鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村的設立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作;研究和擬訂全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃,辦理報批手續(xù),并組織實施;承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調(diào)處工作;指導各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政區(qū)劃和界線爭議的調(diào)查和處理工作。審核承辦本轄區(qū)地名的命名、更名;推行地名的標準化、規(guī)范化;設置地名標志和城鄉(xiāng)街門牌;管理地名檔案;完成國家其他地名工作任務;負責行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作。
。┴瀼貓(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施;推進婚俗和殯葬改革;指導婚姻、殯葬服務機構(gòu)管理工作;指導生活無著人員救助管理站的建設,負責生活無著人員救助管理工作。
。ㄆ撸┲贫ㄈh社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導全縣社會福利機構(gòu)的建設和管理;擬訂社會福利企業(yè)認定標準和扶持政策;指導老年人、殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障工作;統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展;擬訂福利彩票發(fā)行管理具體實施辦法并指導使用;組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策;組織、指導社會捐助工作。
。ò耍⿺M訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準,健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務體系和困境兒童保障制度。
(九)會同有關(guān)部門按規(guī)定擬定全縣社會工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃,推進社會工作人才隊伍建設和相關(guān)志愿者隊伍建設;指導全縣基層民政干部職工隊伍建設;推進民政科技和民政行業(yè)標準化工作。
。ㄊ 負責全縣民政事業(yè)經(jīng)費的管理、審計和監(jiān)督;負責民政統(tǒng)計工作。
。ㄊ唬┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽縣民政局(匯總)單位內(nèi)設機構(gòu)包括:辦公室、規(guī)劃財務股、社會救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務股、社會組織管理股、人事股、基層政權(quán)股、社會事務股、信訪室、政策法規(guī)股。
。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣民政局(匯總)單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽縣民政局(匯總)單位本級以及岳陽縣社會救助服務中心、岳陽縣社會福利院、岳陽縣殯葬事務中心、岳陽縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽縣救助服務站、岳陽縣民政局婚姻登記中心。
第二部分
部門決算表
。ㄒ姼郊
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計18,647.54萬元。與上年相比,增長3523.39萬元,增長23.30%,主要是因為困難群眾生活救助款和福利彩票公益金上級下達指標增加,相應的支出也增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計18,547.33萬元,其中:財政撥款收入18,115.06萬元,占97.67%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入432.27萬元,占2.33%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計18,538.28萬元,其中:基本支出1,364.32萬元,占7.36%;項目支出17,173.96萬元,占92.64%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計18,163.98萬元,與上年相比,增長3556.91萬元,增長24.35%,主要是因為困難群眾生活救助款和福利彩票公益金上級下達指標增加,相應的支出也增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出17,491.28萬元,占本年支出合計的94.35%,與上年相比,財政撥款支出增長3480.35萬元,增長24.84%,主要是因為困難群眾生活救助款和福利彩票公益金上級下達指標增加,相應的支出也增加。
。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出17,491.28萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出(類)支出17,361.2567萬元,占98.26%;衛(wèi)生健康(類)支出51.55萬元,占0.29%;住房保障(類)支出78.06萬元,占0.45%。
。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為14,981.18萬元,支出決算數(shù)為17,491.28萬元,完成年初預算的116.76%,其中:
1、社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)行政運行(項)
年初預算為630.64萬元,支出決算為732.37萬元,完成年初預算的116.25%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:年中追加安排部分財政撥款預算。
2、社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)行政區(qū)劃和地名管理(項)
年初預算為8.00萬元,支出決算為7.22萬元,完成年初預算的90.25%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:項目未完工,資金按進度支付。
3、社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)
年初預算為268.82萬元,支出決算為487.63萬元,完成年初預算的181.40%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:年中追加安排部分財政撥款預算。
4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)
年初預算為81.81萬元,支出決算為81.81萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:嚴格按照預算執(zhí)行。
5、社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)兒童福利(項)
年初預算為185.00萬元,支出決算為430.52萬元,完成年初預算的232.71%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:年中追加安排部分財政撥款預算。
6、社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)老年福利(項)
年初預算為283.64萬元,支出決算為445.20萬元,完成年初預算的156.96%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:年中追加安排部分財政撥款預算。
7、社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)殯葬(項)
年初預算為197.67萬元,支出決算為265.86萬元,完成年初預算的134.50%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:年中追加安排部分財政撥款預算。
8、社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(項)
年初預算為98.47萬元,支出決算為98.47萬元,完成年初預算的100.00%。決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:嚴格按照預算執(zhí)行。
9、社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)
年初預算為280.00萬元,支出決算為352.71萬元,完成年初預算的125.97%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:年中追加安排部分財政撥款預算。
10、社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)
年初預算為501.18萬元,支出決算為833.26萬元,完成年初預算的166.26%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:年中追加安排部分財政撥款預算。
11、社會保障和就業(yè)(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項)
年初預算為2,769.69萬元,支出決算為2,769.69萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:嚴格按照預算執(zhí)行。
12、社會保障和就業(yè)(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項)
年初預算為4,268.19萬元,支出決算為4,268.19萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:嚴格按照預算執(zhí)行。
13、社會保障和就業(yè)(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)
年初預算為1,255.01萬元,支出決算為1,255.01萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:嚴格按照預算執(zhí)行。
14、社會保障和就業(yè)(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項)
年初預算為115.38萬元,支出決算為115.38萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:嚴格按照預算執(zhí)行。
15、社會保障和就業(yè)(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)城市特困人員救助供養(yǎng)支出(項)
年初預算為1,027.91萬元,支出決算為1,027.91萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:嚴格按照預算執(zhí)行。
16、社會保障和就業(yè)(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)
年初預算為3,867.98萬元,支出決算為3,867.98萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:嚴格按照預算執(zhí)行。
17、社會保障和就業(yè)(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項)
年初預算為220.40萬元,支出決算為220.40萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:嚴格按照預算執(zhí)行。
18、社會保障和就業(yè)(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項)
年初預算為98.21萬元,支出決算為98.21萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:嚴格按照預算執(zhí)行。
19、社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)
年初預算為3.84萬元,支出決算為3.84萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:嚴格按照預算執(zhí)行。
20、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)
年初預算為30.18萬元,支出決算為30.18萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:嚴格按照預算執(zhí)行。
21、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)
年初預算為20.87萬元,支出決算為20.87萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:嚴格按照預算執(zhí)行。
22、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)
年初預算為0.50萬元,支出決算為0.50萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:嚴格按照預算執(zhí)行。
23、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)
年初預算為78.06萬元,支出決算為78.06萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1153.16萬元,其中:
人員經(jīng)費976.64萬元,占基本支出的84.69%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費176.52萬元,占基本支出的15.31%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入500.83萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出500.83萬元,其中基本支出8.70萬元,項目支出492.13萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下:
1、其他支出(類)彩票公益金安排(款)用于社會福利的彩票公益金(項)。
年初預算為0.00萬元,支出決算為473.53萬元,因年初預算數(shù)為0,故無百分比對比情況。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出160.00萬元;基本支出0.00萬元,項目支出160.00萬元。
1、國有資本經(jīng)營預算(類)其他國有資本經(jīng)營預算(款)其他國有資本經(jīng)營預算(項)。
年初預算為0.00萬元,支出決算為160.00萬元,因年初預算數(shù)為0,故無百分比對比情況。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為13.57萬元,支出決算為12.30萬元,完成預算的90.64%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,與上年相比增長0.00萬元,增長0.00%。
公務接待費支出預算為1.55萬元,支出決算為1.31萬元,完成預算的84.52%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,與上年相比減少0.06萬元,減少4.38%,減少的主要原因是認真貫徹厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,與上年相比增長0.00萬元,增長0.00%。
公務用車運行維護費支出預算為12.02萬元,支出決算為10.99萬元,完成預算的91.43%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,與上年相比減少0.73萬元,減少6.23%,減少的主要原因是認真貫徹厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
。ǘ叭苯(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算1.31萬元,占10.65%,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算10.99萬元,占89.35%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.31萬元,全年共接待來訪團組13個、來賓147人次,主要是用于我單位與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為10.99萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元,岳陽縣民政局(匯總)(單位本級和二級機構(gòu))更新公務用車0輛。公務用車運行維護費10.99萬元,主要是公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費支出,截至2023年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出176.52萬元,比年初預算數(shù)(或者上年決算數(shù))增長57.55 萬元,增長48.37 %。主要原因是:上年度工會經(jīng)費在本年度支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元,沒有召開會議,人數(shù)0人;開支培訓費2.49萬元,用于開展3次培訓,人數(shù)69人,內(nèi)容為2023年事業(yè)人員在崗培訓、綜合執(zhí)法能力培訓、通訊員培訓;沒有舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額490.38萬元,其中:政府采購貨物支出199.38萬元、政府采購工程支出105.00萬元、政府采購服務支出186.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額490.38萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額449.21萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的91.60%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛5輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛,其他用車主要是單位業(yè)務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
。1)績效管理評價工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目13個,共涉及資金12,644.14萬元,占一般公共預算項目支出總額的69.35%。組織對2023年度福利彩票公益金等1個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金473.53萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100.00%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對“困難群眾生活救助”“福利彩票公益金”等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出280.00萬元,政府性基金預算支出473.53萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,“困難群眾生活救助”“福利彩票公益金”等2個項目績效自評評價等級為“優(yōu)秀”。
組織對本單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出17,491.28萬元,政府性基金預算支出500.83萬元,國有資本經(jīng)營預算支出160.00萬元。從評價情況來看,根據(jù)年初設定的績效目標,績效自評綜合得分為98分。全年整體支出17,491.28萬元。其中:基本支出1,364.32萬元,主要用于人員支出976.64萬元,日常公用支出387.68萬元!叭(jīng)費”支出12.30萬元,其中:公務接待費1.31萬元,公務用車運行維護費10.99萬元。年初我局制定了《岳陽縣民政局2023年經(jīng)濟目標任務實施方案》,制定了各部門的經(jīng)費預算,提出了各部門開支經(jīng)費基數(shù)及“三公經(jīng)費”控制標準。項目支出共計17,173.96萬元,其中:行政區(qū)劃和地名管理7.22萬元,民政管理事務支出566.20萬元,兒童福利351.55萬元,老年福利445.20萬元,殯葬172.00萬元,養(yǎng)老服務98.47萬元,其他社會福利支出352.71萬元,殘疾人生活和護理補貼833.26萬元,城市最低生活保障金支出2,769.69萬元,農(nóng)村最低生活保障金支出4,268.19萬元,臨時救助支出1,255.00萬元,流浪乞討人員救助支出187.82萬元,城市特困人員救助供養(yǎng)支出1,027.91萬元,農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出3,867.98萬元,其他城市生活救助支出220.40萬元,其他農(nóng)村生活救助支出98.21萬元,國有資本經(jīng)營預算支出160.00萬元,福利彩票公益金492.13萬元。
(2)部門評價項目績效評價結(jié)果
評價報告已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分
附件
岳陽縣民政局2023年度縣級財政支出部門整體績效自評報告.docx
2023年度決算公開報告岳陽縣福利彩票發(fā)行中心.docx
2023年度決算公開報告岳陽縣民政局婚姻登記服務中心.docx
2023年度岳陽縣福利彩票發(fā)行中心整體支出績效自評報告.doc
2023年度岳陽縣救助服務站度部門整體支出績效自評報告.docx
2023年度岳陽縣民政局婚姻登記中心整體支出績效自評報告.doc