目錄
第一部分岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)單位概況
一、部門職責
1. 貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,并納入全縣衛(wèi)生和計劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標;組織實施國家、省、市衛(wèi)生標準和技術(shù)規(guī)范。負責協(xié)調(diào)推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置,指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。
2.負責全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實,根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄,制定全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃,組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
3.負責組織開展職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督,負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估;負責食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學調(diào)查。
4.負責組織擬定并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導全縣基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設,推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施,組織基金個人繳納費用籌集和協(xié)調(diào)各級財政補助資金落實,負責全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估,負責定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療費用控制。
5.負責制定全縣醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準并組織實施,會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準,制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范,建立醫(yī)療機構(gòu)運行監(jiān)管和醫(yī)療服務評價體系。
6.負責組織推進全縣公立醫(yī)院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫(yī)患關(guān)系,提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄,制定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施,會同有關(guān)部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
8.提出完善生育政策建議,組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施,組織監(jiān)測全縣計劃生育發(fā)展動態(tài),提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷發(fā)生率。
9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責,建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制,提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
10.制定全縣流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務工作機制。
11.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度。
12.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃,協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育,組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。
13.指導全縣衛(wèi)生和計劃生育工作,完善全縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作,監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
14.負責全縣衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查,參與全縣人口基礎信息庫建設。組織實施國際交流合作與援外工作。
15.負責全縣保健對象的醫(yī)療保健工作,承擔全縣重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
16.承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導小組、縣血吸蟲病防治領(lǐng)導小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領(lǐng)導小組的日常工作。
17.承擔縣紅十字會、縣計劃生育協(xié)會的日常工作。
18.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置
內(nèi)設機構(gòu):辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財務股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預防控制股、婦幼健康服務股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導股、計劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預防控辦公室、愛國衛(wèi)生工作辦。掛靠機構(gòu):岳陽縣紅會辦公室、岳陽縣計劃生育協(xié)會秘書室。
納入2020年部門決算編制范圍的二級決算單位包括:血防辦、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、愛衛(wèi)辦、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務所、紅十字會醫(yī)療門診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院、岳陽縣第二人民醫(yī)院、筻口衛(wèi)生院、黃沙街衛(wèi)生院、新墻衛(wèi)生院、柏祥衛(wèi)生院、月田衛(wèi)生院、毛田衛(wèi)生院、張谷英衛(wèi)生院、中洲衛(wèi)生院、鹿角衛(wèi)生院、云山衛(wèi)生院、相思衛(wèi)生院、麻塘衛(wèi)生院、長湖衛(wèi)生院、楊林衛(wèi)生院、甘田衛(wèi)生院、饒村衛(wèi)生院、步仙衛(wèi)生院、湖洲衛(wèi)生院、鹿角血防站、中洲血防站、麻塘血防站為財務獨立核算的二級機構(gòu),因此2020年度部門決算為匯總決算。
第二部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計74,030.12萬元,與上年相比增加4835萬元,增長6.99%。支出總計68755.89萬元,與上年相比增加6079.87萬元,增長9.7%。收入支出增加的主要原因是:1.婦幼新建綜合服務大樓。2.新冠肺炎疫情防控增加總體收支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計70,381.54萬元,其中:財政撥款收入26,505.15萬元,占37.66%。事業(yè)收入37,470.25萬元,占53.24%。其他收入6,406.14萬元,占9.1%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計68,755.89萬元,其中:基本支出64,605.16萬元,占93.96%。項目支出4,150.73萬元,占6.04%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計30,148.51萬元,與上年相比增加1824.58萬元,增長6.44%。支出總計28,417.35萬元,與上年相比增加3736.78萬元,增長15.14%。收入支出增加的主要原因是:1.婦幼新建綜合服務大樓。2.新冠肺炎疫情防控增加財政撥款收支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出28,417.35萬元,占本年支出合計的41.33%。與2019年度相比,財政撥款支出增加3,736.78萬元,增長15.14%,主要原因是:新冠疫情防控開支、婦幼新建綜合大樓等支出增加。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出28,417.35萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出90萬元,占0.32%;社會保障和就業(yè)(類)支出66.74萬元,占0.23%;衛(wèi)生健康(類)支出28,260.61萬元,占99.45%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為29,610.03萬元,支出決算為28,417.35萬元,完成年初預算的95.97%。其中:
1. 社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤
年初預算0萬元,支出決算為66.74萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為:財政根據(jù)我單位的死亡人員追加了部分預算。
2. 衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務-行政運行
年初預算3,176.78萬元,支出決算為3,176.78萬元。
3. 衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務-其他衛(wèi)生健康管理事務支出
年初預算968.2萬元,支出決算為968.2萬元。
4. 衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院
年初預算3,289.83萬元,支出決算為3,289.83萬元。
5. 衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)(民族)醫(yī)院
年初預算202.31萬元,支出決算為202.31萬元。
6. 衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他?漆t(yī)院
年初預算115.78萬元,支出決算為115.78萬元。
7. 衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出
年初預算448萬元,支出決算為448萬元。
8.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)
年初預算142.53萬元,支出決算為142.53萬元。
9. 衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
年初預算3,886.19萬元,支出決算為3,886.19萬元。
10.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出
年初預算1,133.8萬元,支出決算為1,133.8萬元。
11.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預防控制機構(gòu)
年初預算442.39萬元,支出決算為442.39萬元。
12.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)
年初預算325萬元,支出決算為325萬元。
13. 衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-婦幼保健機構(gòu)
年初預算2,519.82萬元,支出決算為2,519.82萬元。
14. 衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務
年初預算2,411.34萬元,支出決算為2,411.34萬元。
15. 衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生專項
年初預算1,963.41萬元,支出決算為1,963.41萬元。
16. 衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出
年初預算710.74萬元,支出決算為710.74萬元。
17. 衛(wèi)生健康支出-中醫(yī)藥-中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項
年初預算3.23萬元,支出決算為3.23萬元。
18. 衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務-計劃生育機構(gòu)
年初預算409.5萬元,支出決算為409.5萬元。
19. 衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務-計劃生育服務
年初預算1,022.82萬元,支出決算為1,022.82萬元。
20. 衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出
年初預算338.35萬元,支出決算為338.35萬元。
21.其他支出-其他支出-其他支出
年初預算1,192.68萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的原因為:財政按照過緊日子的有關(guān)要求,大力壓減非急需支出,不再安排相關(guān)經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出24,338.01萬元,其中:人員經(jīng)費6,666.37萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費17,671.64萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為25.64萬元,支出決算為18.72萬元,完成預算的73.01%,其中:無因公出國(境)費支出預算與決算。公務用車購置費及運行維護費支出預算為11.88萬元,支出決算為9.37萬元,完成預算的78.87%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比增加4.85萬元,增長107.3%,增長的主要原因是車輛使用年限久,維修費用增加。
公務接待費支出預算為13.76萬元,支出決算為9.35萬元,完成預算的67.95%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少2.94萬元,減少23.92%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務用車運行維護費決算9.37萬元,占50.05%。公務接待費決算9.35萬元,占49.95%。具體情況如下:
公務用車購置及運行費,支出決算為9.37萬元,主要是繼續(xù)加強公務用車管理,公務用車費用有所節(jié)約。其中:公務用車運行支出9.37萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日,機關(guān)單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
公務接待費支出決算為9.35萬元,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴控制公務接待行為。其中:國內(nèi)公務接待支出9.35萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣衛(wèi)生健康局2020年共接待國內(nèi)公務接待批次298個、接待人次2197人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、關(guān)于2020年度預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章,擬訂全縣衛(wèi)生健康工作政策和規(guī)章,制訂全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展目標和規(guī)劃,監(jiān)督實施國家技術(shù)規(guī)范和衛(wèi)生行業(yè)標準;研究提出并統(tǒng)籌區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃,協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置;制定社區(qū)衛(wèi)生服務發(fā)展規(guī)劃和服務標準,指導衛(wèi)生規(guī)劃的實施。實施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施。貫徹預防為主的方針,落實國家對危害人群健康的嚴重疾病的防治規(guī)劃;組織對重大疾病的防治。研究指導醫(yī)療機構(gòu)改革,監(jiān)督實施醫(yī)務人員執(zhí)業(yè)標準、醫(yī)療質(zhì)量標準和服務規(guī)范。依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治和食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學校衛(wèi)生,監(jiān)督實施食品、化妝品質(zhì)量管理規(guī)范并負責認證工作。依法監(jiān)督管理臨床用血質(zhì)量。組織指導醫(yī)學衛(wèi)生方面的對外合作交流?刂迫窠】到逃,普及衛(wèi)生科普知識,動員全社會參與衛(wèi)生工作,增強全民自我保健意識和能力。組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術(shù)力量,協(xié)調(diào)政府、鄉(xiāng)村和有關(guān)部門對重大突發(fā)疫情、病情實施緊急處置,防止和控制疫情、疾病的發(fā)生、蔓延。擬訂全縣愛國衛(wèi)生和農(nóng)村改水改廁工作規(guī)劃、政策和措施并組織實施;協(xié)調(diào)有關(guān)部門搞好城鄉(xiāng)愛國衛(wèi)生。規(guī)劃組織實施藥品、設備集中招標采購工作。承辦縣委、縣政府級上級主管部門交辦的其他事項。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2020年,我單位嚴格按照中央“八項規(guī)定”和省、市、縣有關(guān)文件精神,堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針,壓縮開支,進一步規(guī)范會計核算行為,成立了項目管理工作領(lǐng)導小組,制定了詳細的財務管理制度,實行財務與業(yè)務分工管理。在資金使用上,我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和機關(guān)財務管理制度規(guī)定,以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定開支。資金結(jié)算有完整的審批程序和手續(xù),按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到?顚S,項目物資專人保管,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。加強預算管理和執(zhí)行力度,確保資金安全,有效運行。
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
2020年本部門績效目標68,755.89萬元,其中:1、部門整體支出決算68,755.89萬元,基本支出64,605.16萬元,項目支出4,150.73萬元;2、國家基本公共衛(wèi)生服務項目2,424.34萬元,主要促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的重要內(nèi)容,是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。是我國政府針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題,以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群,面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。開展服務項目所需資金主要由政府承擔,城鄉(xiāng)居民可直接受益。2、國家免費接種疫苗專項資金55萬元,承擔轄區(qū)內(nèi)72萬人口中,國家免疫規(guī)劃0-7歲目標兒童的疫苗接種工作。按國家免疫規(guī)劃基礎疫苗11種(包括卡介苗、百白破、乙肝、甲肝、乙腦、麻風、麻腮風、糖丸、A群流腦、A+C群流腦、白破)總應接種劑次118532次,實際接種118389次,接種率99.88%,達到國家規(guī)定單苗接種率95%以上,全程接種率90%以上。
十、其他重要事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽縣衛(wèi)生健康局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出17,651.38萬元。比上年增加3,870.85萬元,增長28.09%。主要原因是:增加了新冠肺炎疫情防控開支。
(二)政府采購支出情況
本部門2020 年度政府采購支出總額1,674.92萬元,其中:政府采購貨物支出1,034.92萬元,政府采購工程支出640萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出金額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日,岳陽縣衛(wèi)生健康局共有車輛16輛。其中:特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車13輛,其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛;年末有3臺單價50萬元以上通用設備,29臺單價100萬元以上專用設備。
(四)一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計21,068.89萬元,其中:辦公費370.35萬元、印刷費461.11萬元、咨詢費17.16萬元、水費89.37萬元、電費516.56萬元、郵電費98.80萬元、取暖費84.90萬元、物業(yè)管理費233.99萬元、差旅費83.30萬元、維修(護)費930.14萬元、租賃費13.11萬元、會議費50.30萬元、培訓費191.26萬元、公務接待費67.80萬元、勞務費783.12萬元、委托業(yè)務費16,758.80萬元、公務用車運行維護費42.97萬元、其他交通費用262.99萬元、辦公設備購置12.86萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
附表:岳陽縣衛(wèi)生健康局2020年度部門決算公開表.XLS