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2022年岳陽縣統(tǒng)計局部門預算
來源:岳陽縣統(tǒng)計局   2021-11-19 15:37
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  2022年岳陽縣統(tǒng)計局部門預算


  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、 部門基本概況

  (一) 職能職責

 。ǘ 機構設置

  二、 部門預算單位構成

  三、 部門收支總體情況

  (一) 收入預算

 。ǘ 支出預算

  四、 一般公共預算撥款支出

  (一) 基本支出

 。ǘ 項目支出

  五、 政府性基金預算支出

  六、 其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬 機關運行經費

 。ǘ “三公”經費預算

 。ㄈ 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購情況

  (五) 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

  (六) 預算績效目標說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊。

  1.貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī),研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革,完成國家、省、市和地方統(tǒng)計調查任務;承擔組織領導和協(xié)調全縣統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。

  2.制定并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃,建立健全國民經濟核算體系和統(tǒng)計指標體系,組織實施本縣國民經濟核算制度,核算全縣地方生產總值,匯編提供國民經濟核算資料。

  3.會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案,組織實施全縣人口、經濟、農業(yè)等重大縣情縣力普查,匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

  4.收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計資料和有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),對全縣國民經濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議;統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料,定期向社會公眾發(fā)布全縣國民經濟、社會發(fā)展和科技進步情況的統(tǒng)計信息。

  5.依法審批或者備案地方統(tǒng)計調查項目和縣直部門統(tǒng)計調查項目;加強對統(tǒng)計調查項目、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布的管理;依法監(jiān)督管理涉外調查活動。

  6.加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作的指導和綜合協(xié)調。

  7.組織指導全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎工作建設;加強全縣統(tǒng)計隊伍建設,加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓,組織全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術職務評聘工作,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計員進行考核和獎勵。

  8.參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟運行及政府績效綜合評價考核;負責民情民意調查工作。

  9.建立、健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系,組織協(xié)調和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡。

  10.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

 。ǘC構設置。

  岳陽縣統(tǒng)計局設3個內部機構:辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計股,下設2個機構:岳陽縣統(tǒng)計局調查隊和岳陽縣統(tǒng)計事務中心。全局現(xiàn)有干部職工20人,退休人員12人。

  二、部門預算單位構成

  納入2022年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:本局下屬二級機構岳陽縣統(tǒng)計局調查隊和岳陽縣統(tǒng)計事務中心的財務沒有獨立核算,所有收入與支出包含在岳陽縣統(tǒng)計局內。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算:包括一般公共預算,政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算451.69萬元,其中,一般公共預算撥款451.69萬元(經費撥款451.69萬元,無納入一般公共預算管理的非稅收入)。收入較去年增加82.83萬元,增長22.46%。增長主要原因是:1. 本年度企業(yè)信息統(tǒng)計費71萬元納入了年初預算,而去年未納入本單位年初預算;2. 新增工作人員1人,收入也相應增加。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算451.69萬元,其中,一般公共服務406.63萬元,社會保障和就業(yè)20.43萬元,衛(wèi)生健康支出10.21萬元,住房保障14.42萬元。具體到支出科目:行政運行支出184.63萬元,專項統(tǒng)計業(yè)務支出222萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.23,其他社會保障和就業(yè)支出1.20萬元,行政單位醫(yī)療支出10.21萬元,住房公積金支出14.42萬元。支出較去年增加82.83萬元,其中基本支出增加9.13萬元,項目支出增加73.7萬元。

  其中基本支出較上年增加主要是新增工作人員1人,支出也相應增加;項目支出增加是因為本年度企業(yè)信息統(tǒng)計費納入了年初預算,而去年未納入本單位年初預算。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算451.69萬元,其中,一般公共服務支出406.63萬元,占90.02%;社會保障和就業(yè)20.43萬元,占4.52%;衛(wèi)生健康支出10.21萬元,占2.26%;住房保障14.42萬元,占3.20%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)226.99萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費,其中:工資福利支出216.19萬元、一般商品和服務支出10.8萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算224.7萬元,是指本單位為完成專項統(tǒng)計業(yè)務而發(fā)生的支出,包括城鄉(xiāng)住戶一體化調查、勞動力及抽樣調查、糧食大縣抽樣調查、民調、企業(yè)信息統(tǒng)計、企業(yè)一套表、統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報、統(tǒng)計年報、統(tǒng)計年鑒及會議費用。其中城鄉(xiāng)住戶一體化調查27萬元,主要用于開展城鄉(xiāng)住戶一體化調查工作;勞動力及抽樣調查33萬元,主要用于開展勞動力及抽樣調查工作;糧食大縣抽樣調查20萬元,主要用于開展糧食抽樣調查工作;民調20萬元,主要用于開展民意調查工作;企業(yè)信息統(tǒng)計71萬元,主要用于相關部門完成“四上”單位申報工作;企業(yè)一套表10萬元,主要用于推行企業(yè)一套表工作;統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報36萬元,主要用于推進統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報工作;統(tǒng)計年報2萬元,主要用于完成統(tǒng)計年報任務;統(tǒng)計年鑒3萬元,主要用于完成統(tǒng)計年鑒的編印工作;會議費用2.7萬元,主要用于完成全年會議安排。

  五、政府性基金預算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費:2022年本部門機關運行經費10.8 萬元,比上年減少13.32萬元,降低55.22%。主要原因是計算口徑不同:1、本年度的公務交通補貼14.63萬元列入工資福利支出,而上年度則列入公用經費;2、本年度的會議費用2.7萬元列入項目支出,而上年度則列入公用經費。

 。ǘ叭苯涃M預算:2022年本部門“三公”經費預算數(shù)5 萬元,其中,公務接待費5萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。預算與上年持平。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算2.7萬元,擬召開全縣統(tǒng)計工作會議,人數(shù)為200人,內容為上年度統(tǒng)計工作總結表彰暨本年度統(tǒng)計工作部署和業(yè)務指導;培訓費預算為0萬元,擬開展會議0次,人數(shù)0人,無內容;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額20 萬元,其中工程類采購預算0萬元,貨物類采購預算15 萬元,服務類采購預算5 萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車 0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。

  (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為451.69萬元,其中,基本支出226.99萬元,項目支出224.7萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表

  附表:2022年岳陽縣統(tǒng)計局部門預算表.xlsx