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岳陽縣財政局2021年度整體支出績效評價自評報告
來源:縣財政局   2022-07-14 16:00
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部門(單位)名稱:   岳陽縣財政局

預(yù) 算 編 碼: 405001

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機構(gòu):部門(單位)評價組

報告日期: 2022  年7   月15   日

岳陽縣財政局(制)

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

李志新

聯(lián)絡(luò)電話

7648013

人員編制

120

實有人數(shù)

117

職能職責(zé)概述

綜合管理全縣財政收支,主管財稅政策,實施財政監(jiān)督,參與對國民經(jīng)濟進行宏觀調(diào)控。

年度主要

工作內(nèi)容

1多管齊下,做大盤子,厚植財力基礎(chǔ);

2統(tǒng)籌整合,聚焦重點,營造競進態(tài)勢;

3兜牢底線,穩(wěn)住基本,提升民生福祉;

4對標一流,深化改革,推進提質(zhì)增效;

5黨建引領(lǐng),提升站位,堅守實心本色。

2021年度部門(財政局)總體運行情況及取得的成績

2021年,縣財政局緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署,經(jīng)濟發(fā)展保持長期向好的態(tài)勢,全面嚴格執(zhí)行財政支出管控,全力推動做好“六穩(wěn)”工作、落實“六!比蝿(wù),使財政實力不斷壯大,服務(wù)發(fā)展、穩(wěn)定大局的能力顯著提升。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構(gòu)名稱

收入合計

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1701.09

140.11

1560.98

1、局機關(guān)

1701.09

140.11

1560.98

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機構(gòu)名稱

支出合計

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1627.42

1363.6

1256.83

106.77

263.82

73.6

1、局機關(guān)

1627.42

1363.6

1256.83

106.77

263.82

73.6

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中:

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

4.55

2.58

1.97

1、局機關(guān)

4.55

2.58

1.97

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1766.1

1766.1

1、局機關(guān)

1766.1

1766.1

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

1多管齊下,做大盤子,厚植財力基礎(chǔ);

2統(tǒng)籌整合,聚焦重點,營造競進態(tài)勢;

3兜牢底線,穩(wěn)住基本,提升民生福祉;

4對標一流,深化改革,推進提質(zhì)增效;

5黨建引領(lǐng),提升站位,堅守實心本色。

2021年,全縣財政系統(tǒng)面對經(jīng)濟下行,疫情反彈,限電停產(chǎn)等困難和挑戰(zhàn),迎難而上,共克時難,經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進,穩(wěn)中提質(zhì),圓滿完成了“十四五”開局目標。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

(部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化)

質(zhì)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

三公經(jīng)費控制率

100%

數(shù)量指標

政府采購執(zhí)行率

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

時效指標

嚴格按照分月計劃

100%

其他業(yè)務(wù)推進

100%

成本指標

按預(yù)算執(zhí)行方案

100%

專項資金推進

100%

效益目標

(預(yù)期實現(xiàn)的效益)

社會效益

指確保資金安全

100%

經(jīng)濟效益

確保精準扶貧

100%

生態(tài)效益

優(yōu)化發(fā)展環(huán)境

100%

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

服務(wù)社會公眾

滿意

績效自評綜合得分

98分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

龍洛陽

副局長

岳陽縣財政局

李志新

股長

岳陽縣財政局

劉曉波

會計

岳陽縣財政局

劉倩

出納

岳陽縣財政局

評價組組長(簽字):

年    月    日

部門(單位)意見:

部門(單位)負責(zé)人(簽章):

年    月    日

填報人(簽名):劉曉波                          聯(lián)系電話:7648013

五、評價報告綜述(文字部分)

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

(一)主要職能

1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案,指導(dǎo)全縣財政工作;分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢,參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

2、起草財政、財務(wù)、會計管理等規(guī)章草案,制定和執(zhí)行財政、財務(wù)、會計管理的制度及辦法。

3、承擔(dān)縣本級各項財政收支管理的責(zé)任。負責(zé)編制年度縣本級預(yù)算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財政收支預(yù)算,匯總?cè)h財政總決算;受縣人民政府委托,向縣人大報告縣本級、全縣預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂縣本級經(jīng)費開支標準、定額,負責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度,推進財政體制改革。

4、負責(zé)政府非稅收入管理,負責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責(zé)制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。

6、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策,反饋政策執(zhí)行情況,及時提出調(diào)整方案并組織實施,按照規(guī)定權(quán)限,辦理申報地方稅收減免的有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)地方關(guān)稅管理的有關(guān)工作。

7、負責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。負責(zé)控制社會集團購買力工作。負責(zé)財政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。

8、負責(zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,收取縣本級企業(yè)國有資本收益,組織實施企業(yè)財務(wù)制度,參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,負責(zé)縣級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產(chǎn)管理,按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

9、負責(zé)辦理和監(jiān)督縣財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂縣建設(shè)投資的有關(guān)政策,組織實施基本建設(shè)財務(wù)制度,負責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

10、會同有關(guān)部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實施社會保障資金(基金)的財務(wù)管理制度,編制縣社會保障預(yù)決草案。

11、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策,防范財政風(fēng)險。負責(zé)統(tǒng)一管理縣政府外債,制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。承擔(dān)財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

12、負責(zé)管理全縣的會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,組織實施國家統(tǒng)一的會計制度,組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章,指導(dǎo)和管理社會審計。

13、監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策和建議。

14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置

1、財政局共設(shè)辦公室、法規(guī)股、信息股、人事股、工會、綜合規(guī)劃股、預(yù)算股、 績效評價股、國庫股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟建設(shè)股、社會保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、財計股、企業(yè)股、金融債務(wù)股、對外經(jīng)濟貿(mào)易股、財政投資評審中心、會計股、自然資然股、政府采購辦、國資股、財監(jiān)股、等股室;下轄縣財政事務(wù)管理中心、縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心、縣財政國庫集中支付中心、3個副科級事業(yè)單位。我局編制120名,其中工勤編制2名。我局年末實有人數(shù)170人,其中,在職117人,離退休53人。

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2021年縣財政局基本支出共計1363.6萬元,主要用于人員支出1256.83萬元,公用支出106.77萬元,其中“三公”經(jīng)費合計4.55萬元,包括公務(wù)接待費2.58萬。

(二)專項支出

1、2021年財政預(yù)算安排縣財政局保運轉(zhuǎn)資金222萬元,主要是全縣網(wǎng)絡(luò)維護等;2、保運轉(zhuǎn)資金實際使用263.82萬;3、保運轉(zhuǎn)資金按實際情況實行了?顚S茫瑔挝环止茴I(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。

三、部門(單位)專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析(2021年財政局機關(guān)沒有專項支出)

(二)專項管理情況分析

四、部門(單位)整體支出績效情況

1、控制日常公用經(jīng)費開支,年日常公用經(jīng)費106.77萬元,主要用于人員經(jīng)費開支,辦公電腦耗材,辦公室日常用品、房屋設(shè)備維修及保養(yǎng)等開支。

2、“三公”經(jīng)費控制率100%。

3、管理制度健全,按照縣財政有關(guān)文件,嚴格按照制度執(zhí)行。

4、預(yù)決算信息公開性,按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。

五、存在的主要問題

1、預(yù)算監(jiān)督管理機制還有待加強;

2、財務(wù)工作是一個單位的命脈,創(chuàng)新機制正在逐步加強,要求財務(wù)工作水平越來越高。

六、改進措施和有關(guān)建議

1、進一步完善單位預(yù)算制度,和各個財務(wù)活動的工作流程,做到事前、事中、事后的統(tǒng)一控制,盡量減少非生產(chǎn)性開支。

2、充實財務(wù)人員,加強財務(wù)人員培訓(xùn),保持積極向上的工作態(tài)度。

3、綜合以上各項指標,財務(wù)管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,財政局2021年的部門整體支出績效自我評價得到98分,自評結(jié)果:優(yōu)秀。建議將在以后的工作中加強預(yù)算管理,嚴格控制各項經(jīng)費的開支,提高經(jīng)費的使用效率..