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2022年中共岳陽縣委辦公室部門預算公開
來源:縣委辦   2021-11-19 09:05
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  2022年中共岳陽縣委辦公室部門預算公開

 

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、 部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責

 。ǘ 機構設置

  二、 部門預算單位構成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預算

 。ǘ 支出預算

  四、 一般公共預算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

 。ǘ 項目支出

  五、 政府性基金預算支出

  六、 其他重要事項的情況說明

  (一) 機關運行經(jīng)費

 。ǘ “三公”經(jīng)費預算

 。ㄈ 一般性支出情況

  (四) 政府采購情況

 。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  (六) 預算績效情況說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

  1、負責縣委會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作,負責安排縣委領導同志公務活動,辦理縣委領導同志交辦的事項。

  2、圍繞縣委工作部署,對涉及全縣經(jīng)濟建設、社會發(fā)展、黨的自身建設等全局性的重大問題進行調(diào)查研究,為縣委科學決策提出決議、預案和依據(jù)。

  3、負責縣委文件和縣委領導同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作,負責文書處理工作。

  4、研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示,提出處理意見報縣委領導同志審批。

  5、及時、準確、全面地向省委、市委報送信息,反映有關動態(tài);負責全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化建設的規(guī)劃及業(yè)務指導。

  6、負責省市重大方針政策、重要工作部署和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。

  7、負責縣委值班工作,及時向縣委領導同志報告重要情況,協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。

  8、負責全縣黨政系統(tǒng)機要密碼通信和密碼管理;負責上級機關機要件的傳遞工作。

  9、負責全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作;負責涉密通信、辦公自動化和計算機信息系統(tǒng)的技術防范和審批管理。

  10、負責黨和國家領導人來縣視察的接待工作。

  11、負責縣委機關大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。

  12、辦理縣委和縣委領導交辦的其他工作事項。

 。ǘC構設置

  中共岳陽縣委辦公室設下列內(nèi)設機構:秘書組、行政組、政工組、績效考評辦、督查室、法規(guī)組、工會;縣績效辦、縣檔案館、縣史志辦、縣委機要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。

  二、部門預算單位構成

  本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1154.25萬元,其中,一般公共預算撥款1154.25萬元(經(jīng)費撥款1154.25萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少98.62萬元,主要原因是項目收入安排減少。

  (二)支出預算:2022年本部門支出預算1154.25萬元,其中,一般公共服務支出983.70萬元,社會保障和就業(yè)支出77.32萬元,衛(wèi)生健康支出38.66萬元,住房保障支出54.58萬元。支出較去年減少98.62萬元,其中基本支出增加46.38萬元,項目支出減少145萬元。

  其中基本支出較上年增加主要是由于政策性增資,人員經(jīng)費增加幅度較大,項目支出減少是因為部分項目在上年度已實施完成。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1154.25萬元,其中,一般公共服務支出983.70萬元,占85.22%;社會保障和就業(yè)77.32萬元,占6.70%;衛(wèi)生健康支出38.66萬元,占3.35%;住房保障支出54.58萬元,占4.73%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數(shù)890.75萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出808.67萬元、一般商品和服務支出82.08萬元。

  (二)項目支出:2022年本部門項目支出預算263.50萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括《縣委工作大事記》編印經(jīng)費、保安經(jīng)費、一線干部職工慰問經(jīng)費、黨內(nèi)規(guī)范性文件清理工作經(jīng)費、  黨史研究室工作經(jīng)費、檔案館工作經(jīng)費等。其中:《縣委工作大事記》編印經(jīng)費10萬元,主要為縣委黨史研究室編印《縣委工作大事記》提供保障;保安經(jīng)費6萬元,主要為機關安全提供保障;一線干部職工慰問經(jīng)費2萬元,主要用于春節(jié)慰問工作在一線的干部職工;黨內(nèi)規(guī)范性文件清理工作經(jīng)費5萬元,主要用于為全縣黨內(nèi)規(guī)范性文件清理工作;黨史研究室工作經(jīng)費38萬元,主要用于為黨史研究室完成年度工作任務開支;檔案館工作經(jīng)費58萬元,主要用于為檔案館做好檔案進館、檔案修復、檔案電子信息化工作;調(diào)研執(zhí)法工作經(jīng)費10萬元,主要用于為完成年度檔案執(zhí)法、信訪接待、財經(jīng)、外事、綜合調(diào)研工作任務提供保障;機關水電費59萬元,用于保障縣委機關用水用電,確保機關正常運轉;機要保密工作經(jīng)費19萬元,用于為機要保密室完成年度工作任務提供經(jīng)費保障;臺辦工作經(jīng)費5萬元,用于為臺辦完成年度工作任務提供保障;縣績效事務中心工作經(jīng)費20萬元,用于為縣績效事務中心做好全縣績效考評工作提供保障;縣委督查室工作經(jīng)費10萬元,用于為縣委督查室完成年度工作任務提供保障;政策研究中心工作經(jīng)費20萬元,用于為政策研究中心做好政策調(diào)查研究工作提供保障;值班室專用電話經(jīng)費1.5萬元,用于保障值班室電話通暢。項目支出較上年預算減少145萬元,主要是因為部分項目在上年度已實施完成。

  五、政府性基金預算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款82.08萬元,比上年減少37.72萬元,降低31.49%。主要原因是:本預算年度預算經(jīng)費安排口徑發(fā)生變化。

  (二)“三公”經(jīng)費預算:本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)12.00萬元,其中,公務接待費12.00萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費0萬元)。與上年持平。

  (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算5萬元,擬召開3次會議,人數(shù)450人,內(nèi)容為全縣三級干部會議、半年工作講評會、年終測評會議;培訓預算為0萬元,擬開展0培訓,人數(shù)0人,內(nèi)容無;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

  (四)政府采購情況:

  2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

  (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1154.25萬元,其中,基本支出890.75萬元,項目支出263.50萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表

  2022中共岳陽縣委辦公室預算公開.xlsx