目錄
第一部分 岳陽縣委政法委概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽縣委政法委2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣委政法委2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣委政法委單位概況
一、部門職責
(一)主要職責職能:根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署,研究制定貫徹落實的具體措施,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動;組織、指導維護社會穩(wěn)定的工作,掌握和分析社會穩(wěn)定情況,協(xié)調(diào)處理群體性事件;檢查政法部門公正廉潔執(zhí)法的情況,結合實際研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法;大力支持和嚴格監(jiān)督政法各部門依法行使職權,指導和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促大案要案的查處工作;組織、協(xié)調(diào)社會治安綜合治理工作,落實平安建設措施,推進社會管理創(chuàng)新,營造安定的社會環(huán)境;組織構建大調(diào)解工作體系,排查化解矛盾隱患,指導、協(xié)調(diào)、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作;研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施,協(xié)助縣委及縣委組織部考察、管理政法部門的領導干部;組織、推動政法部門開展黨風廉政建設,協(xié)助紀檢部門查處違紀違法行為;研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息,指導、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導工作;及時向縣委反映政法工作的重大情況,辦理縣委和上級政法委交辦的其它事項。
二、機構設置
(一)內(nèi)設辦公室、社會管理綜合治理辦公室(加掛岳陽縣維護穩(wěn)定工作辦公室牌子)、執(zhí)法監(jiān)督室、政工室、涉法涉訴信訪接待服務中心等5個科室。其他機構:610辦公室(加掛岳陽縣人民政府防范和處理邪教問題辦公室牌子)、國安辦、鐵路護路聯(lián)防辦公室,F(xiàn)有在職干部19人,退休8人。
(二)部門預算單位構成:本單位沒有獨立預算和獨立核算的二級預算單位,因此2018年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 岳陽縣委政法委2018年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門:中共岳陽縣委政法委員會 單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
||
一、財政撥款收入 |
1 |
774.44 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
306.6 |
二、上級補助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
三、事業(yè)收入 |
3 |
三、國防支出 |
16 |
||
四、經(jīng)營收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
467.84 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
六、其他收入 |
6 |
六、科學技術支出 |
19 |
||
7 |
…… |
20 |
|||
8 |
21 |
||||
本年收入合計 |
9 |
774.44 |
本年支出合計 |
22 |
774.44 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
結余分配 |
23 |
||
年初結轉和結余 |
11 |
年末結轉和結余 |
24 |
||
12 |
25 |
||||
總計 |
13 |
774.44 |
總計 |
26 |
774.44 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
公開02表
部門:中共岳陽縣委政法委員會 單位:萬元
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
774.44 |
774.44 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
公開03表
部門:中共岳陽縣委政法委員會 單位:萬元
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
774.44 |
259.37 |
515.07 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:中共岳陽縣委政法委員會 單位:萬元
收入 |
支出 |
||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
774.44 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
306.6 |
306.6 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
3 |
三、國防支出 |
17 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
467.84 |
467.84 |
|||
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
6 |
六、科學技術支出 |
20 |
|||||
7 |
…… |
21 |
|||||
8 |
22 |
||||||
本年收入合計 |
9 |
774.44 |
本年支出合計 |
23 |
774.44 |
774.44 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
年末財政撥款結轉和結余 |
24 |
||||
一般公共預算財政撥款 |
11 |
25 |
|||||
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
26 |
|||||
13 |
27 |
||||||
總計 |
14 |
774.44 |
總計 |
28 |
774.44 |
774.44 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:中共岳陽縣委政法委員會 單位:萬元
項目 |
本年支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
774.44 |
259.37 |
515.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門: 中共岳陽縣委政法委員會 單位:萬元
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
156.45 |
302 |
商品和服務支出 |
84.07 |
310 |
其他資本性支出 |
||
30101 |
基本工資 |
46.08 |
30201 |
辦公費 |
13.3 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
||
30102 |
津貼補貼 |
74.55 |
30202 |
印刷費 |
6.69 |
31002 |
辦公設備購置 |
||
30103 |
獎金 |
30203 |
咨詢費 |
3 |
31003 |
專用設備購置 |
|||
30104 |
其他社會保障繳費 |
6.25 |
30204 |
手續(xù)費 |
31005 |
基礎設施建設 |
|||
30106 |
伙食補助費 |
3.8 |
30205 |
水費 |
0.92 |
31006 |
大型修繕 |
||
30107 |
績效工資 |
30206 |
電費 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
||||
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
14.07 |
30207 |
郵電費 |
2.56 |
31008 |
物資儲備 |
||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.4 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
|||
30199 |
其他工資福利支出 |
6.3 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
303 |
對個人和家庭的補助 |
18.85 |
30211 |
差旅費 |
4.62 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
||
30301 |
離休費 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||||
30302 |
退休費 |
30213 |
維修(護)費 |
5.08 |
31013 |
公務用車購置 |
|||
30303 |
退職(役)費 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||||
30304 |
撫恤金 |
30215 |
會議費 |
31020 |
產(chǎn)權參股 |
||||
30305 |
生活補助 |
9.35 |
30216 |
培訓費 |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
30306 |
救濟費 |
30217 |
公務接待費 |
1.2 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|||
30307 |
醫(yī)療費 |
30218 |
專用材料費 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
||||
30308 |
助學金 |
30224 |
被裝購置費 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
||||
30309 |
獎勵金 |
30225 |
專用燃料費 |
30403 |
財政貼息 |
||||
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
30226 |
勞務費 |
1.1 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|||
30311 |
住房公積金 |
9.5 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
307 |
債務利息支出 |
|||
30312 |
提租補貼 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
12.42 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
|||
30313 |
購房補貼 |
30229 |
福利費 |
30707 |
國外債務付息 |
||||
30314 |
采暖補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
399 |
其他支出 |
||||
30315 |
物業(yè)服務補貼 |
30239 |
其他交通費用 |
10.28 |
39906 |
贈與 |
|||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
30240 |
稅金及附加費用 |
||||||
30299 |
其他商品和服務支出 |
22.9 |
|||||||
人員經(jīng)費合計 |
175.3 |
公用經(jīng)費合計 |
84.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門: 中共岳陽縣委政法委員會 單位:萬元
預算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2 |
3.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.49 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門: 中共岳陽縣委政法委員會 單位:萬元
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
|||||||
此表為空!本單位2018年度無政府性基金財政撥款收支。 |
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
第三部分 岳陽縣委政法委2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
1、2018年財政撥款收、支總計774.44萬元,比2017年減少50.28萬元,減少6.1%。減少主要原因是一般商品服務支出大力壓縮,其他資本性支出減少。
二、收入決算情況說明
2018年收入774.44萬元,其中財政撥款收入774.44萬元,占本年收入的100%。
三、支出決算情況說明
2018年支出774.44萬元,其中基本支出259.37萬元,占本年總支出的33%,項目支出515.07萬元,占本年總支出的67%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收支總計774.44萬元,比2017年減少50.28萬元,減少6.1%。減少主要原因是一般商品服務支出大力壓縮,其他資本性支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2018年財政撥款支出總計774.44萬元,比2017年減少50.28萬元,減少6.1%。減少主要原因是一般商品服務支出大力壓縮,其他資本性支出減少。
(二)財政撥款支出決算結構情況。
2018年財政撥款支出774.44萬元,其中一般公共服務支出306.6萬元,占本年總支出的39.59%,公共安全支出467.84萬元,占本年總支出的60.41%。比上年減少50.28萬元,減少6.1%。增減主要原因是干部工資正常增長,一般商品服務支出壓縮,掃黑除惡項目增加。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為344.56萬元,支出決算為774.44萬元,完成年初預算的224.76%。支出決算大于年初預算的主要原因是網(wǎng)格化建設經(jīng)費投入、掃黑除惡項目增加。其中工資福利支出年初預算為159.56萬元,支出決算為156.45萬元,完成年初預算的98.05%,主要原因是人員工資變動;一般商品服務年初預算17萬元,支出決算為84.07萬元,完成年初預算的494.53%,對個人與家庭補助年初預算為9.5萬元,支出決算為18.85萬元,完成年初預算的198.42%,主要原因是退休費的增加。項目支出年初預算168萬元,支出決算為515.07萬元,完成年初預算的306.59%,主要原因是打掃黑除惡項目增加及網(wǎng)格化建設經(jīng)費投入。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出259.37萬元,其中:人員經(jīng)費175.3萬元,占基本支出的67%;公用經(jīng)費84.07萬元,占基本支出的33%; 2018年一般公共預算財政撥款基本支出比上年減少114.43萬元,主要原因是一般商品服務支出大 幅壓縮,其他資本性支出減少;局С鰹槲椅话惴⻊罩С、社會保障及工資福利等各項支出。包括用于單位人員經(jīng)費、行政運行、一般行政管理事務、機關服務等日常公用經(jīng)費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費總額年初預算4.2萬元,支出決算3.49萬元,比年初預算減少17%。主要原因是我委認真貫徹落實中央八項規(guī)定實施細則及省市縣有關要求,厲行節(jié)約,嚴控“三公”支出。
(1)公務接待費:3.49萬元,比年初預算減少0.71萬元,減少17%,減少原因主要是規(guī)范審批,嚴控支出。
(2)公務用車費:公務用車購置及運行維護費支出0元,岳陽縣實行公車改革制度,本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛
(3)出境費用:0元
2018年“三公”經(jīng)費決算總額3.49萬元,較2017年決算數(shù)減少2.51萬元,減少42%。其中公務接待費3.49萬元,較2017年決算數(shù)減少0.31 萬元,減少8%。公務用車費0元,較上年決算數(shù)減少100%,主要原因是2018年本單位已取消公務車輛。出境費用2017、2018年均為0元。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
公務接待費支出3.49萬元,共接待55批次452人。比上年減少0.31萬元,原因是落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,規(guī)范公務接待管理。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年我委無政府性基金收支。
九、關于2018年度預算績效情況說明
我委制定了符合本單位實際的財務管理制度、會計核算制度等管理制度,相關制度合法、合規(guī)、完整,并有效執(zhí)行。2018年12月政法委人員編制數(shù)19人,在職人數(shù)19人,在職人數(shù)控制率100%。固定資產(chǎn)利用率達到了100%,做到了物盡其用!叭苯(jīng)費合計3.49萬元,比去年減少2.51萬元,下降42%。 “三公”經(jīng)費支出每年遞減,因公出國(境)費為0。嚴格執(zhí)行政府采購制度,執(zhí)行率達到100%。自實行公務卡刷卡制度以來,我委公務刷卡率一直在90%以上,較好的完成了預期目標。支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定。
2018年我縣綜治民調(diào)有所提升,完成了榮家灣鎮(zhèn)、公田鎮(zhèn)、長湖鄉(xiāng)、月田鎮(zhèn)和新開鎮(zhèn)5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心建設,榮家灣鎮(zhèn)4個居委會網(wǎng)格化服務管理試點,15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部啟動了網(wǎng)格化建設。全年無涉穩(wěn)事件,群眾安全感持續(xù)增。涉法涉訴基本做到了息訪息訴,司法救助款完成率達到100%,全部發(fā)放到位。社康社戒執(zhí)行率達99%。
十、其他重要事項
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出84.07 萬元,比2017 年減少63.93 萬元,降低43%。主要原因是:主要原因是一般商品服務支出大幅壓縮,其他資本性支出減少。主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額44萬元,其中:工程類0萬元,貨物支出44 萬元,服務類0萬元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日,本單位年末實無車輛,年末無單價50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備。本單位使用縣委辦辦公用房357.5平米。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。