目 錄
第一部分岳陽(yáng)縣政法委概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣政法委2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣政法委2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣政法委單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
政法委主要職責(zé)
(一)深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一政法各部門(mén)思想和行動(dòng),堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
(二)深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策,對(duì)全縣政法工作研究提出全局性部署,推進(jìn)平安岳陽(yáng)縣、法治岳陽(yáng)縣建設(shè),加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè),深化智能化建設(shè),堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。
(三)了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài),分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì),創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制,協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn),協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。
(四)加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
(五)組織開(kāi)展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,研究擬訂政法工作的重要措施,及時(shí)向縣委提出建議。
(六)掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門(mén)媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導(dǎo)政法部門(mén)做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
(七)監(jiān)督和支持政法各部門(mén)依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
(八)組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題,深化政法改革。
(九)指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。
(十)完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
包括辦公室(政策研究室)、政工室、政治安全室(反邪教協(xié)調(diào)室)、維穩(wěn)指導(dǎo)室、綜治督導(dǎo)室(基層社會(huì)治理室)、社會(huì)治理網(wǎng)格化服務(wù)中心、執(zhí)法監(jiān)督室(法治室)、宣傳教育室。實(shí)有人員27名,在崗在編19人(含公安借調(diào)3人),退休8人。
(二)決算單位構(gòu)成
中共岳陽(yáng)縣委政法委決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)決算,本單位沒(méi)有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 岳陽(yáng)縣政法委2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣政法委2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
1、2019年收入總計(jì)1,408.26萬(wàn)元,其中:公共財(cái)政撥款收入1,212.49萬(wàn)元,其他收入11.38萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余184.39萬(wàn)元。詳見(jiàn)《2019年度縣直部門(mén)收支決算公開(kāi)表》。收入比2018年增加633.82萬(wàn)元,增加81.84%,增加主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)、肇事肇禍精神病患者管控經(jīng)費(fèi)及掃黑除惡項(xiàng)目的增加。2019年支出總計(jì)1,408.26萬(wàn)元。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,124.64萬(wàn)元,分項(xiàng)為:基本支出354.05萬(wàn)元,系保障我單位各項(xiàng)支出。包括用于工資福利等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出770.59萬(wàn)元(含其他收入支出11.38萬(wàn)元)。主要用于綜治民調(diào)、平安創(chuàng)建、網(wǎng)格化建設(shè)、掃黑除惡專項(xiàng)工作、突發(fā)性和群體性事件處理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教工作、鐵路聯(lián)防等。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余283.62萬(wàn)元。2019年支出比上年增加633.82萬(wàn)元,增加81.84%。增加主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)、肇事肇禍精神病患者管控經(jīng)費(fèi)的投入及掃黑除惡項(xiàng)目的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年收入1,223.87萬(wàn)元,其中:公共財(cái)政撥款收入1,212.49萬(wàn)元,占本年收入的99.07%,其他收入11.38萬(wàn)元。占本年收入的0.93%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年支出1,124.64萬(wàn)元,其中基本支出354.05萬(wàn)元,占本年總支出的31.48%,項(xiàng)目支出770.59萬(wàn)元,占本年總支出的68.52%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收入1,396.88萬(wàn)元,比上年增加622.44萬(wàn)元,增加80.37%,增加主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)及掃黑除惡項(xiàng)目的增加。2019年財(cái)政撥款支出1,396.88萬(wàn)元,比上年增加622.44萬(wàn)元,增加80.37%。增加主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)、肇事肇禍精神病患者管控經(jīng)費(fèi)的投入及掃黑除惡項(xiàng)目的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)1,113.26萬(wàn)元,占本年支出的98.99%,比上年增加338.82萬(wàn)元,增加43.75%,增加主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)、肇事肇禍精神病患者管控經(jīng)費(fèi)的投入及掃黑除惡項(xiàng)目的增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年財(cái)政撥款支出1,113.26萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出626.86萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出的56.31%,公共安全支出472.11萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出的42.41%。,農(nóng)林水支出14.29萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出的1.28%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為344.50萬(wàn)元,支出決算為1,113.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的323.15%。
一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的300%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是群體性、突發(fā)性事件維穩(wěn)救助追加預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為30萬(wàn)元,支出決算為216.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的720.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是網(wǎng)格化建設(shè)追加預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為215.97萬(wàn)元,支出決算為292.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的135.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員異動(dòng)及工資調(diào)標(biāo)追加預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為58.53萬(wàn)元,支出決算為58.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為30萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
公共安全支出(類(lèi))司法(款)其他司法支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為94.47萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)追加預(yù)算。
公共安全支出(類(lèi))強(qiáng)制隔離戒毒(款)其他強(qiáng)制隔離戒毒支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為42萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是涉毒重癥艾滋病送治經(jīng)費(fèi)追加預(yù)算。
公共安全支出(類(lèi))其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為335.64萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因肇事肇禍精神病患者管控及掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)追加預(yù)算。
農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為12.29萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧村建設(shè)資金追加預(yù)算。
農(nóng)林水支出(類(lèi))扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧獎(jiǎng)勵(lì)金追加預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出354.05萬(wàn)元,其中:工資福利性支出197.05萬(wàn)元,占基本支出的55.66%;一般商品服務(wù)支出112.5萬(wàn)元,占基本支出的31.76%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出38.5萬(wàn)元,占基本支出的10.87%,資本性支出6萬(wàn)元,占基本支出的1.71%。 2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出比上年增加94.68萬(wàn)元,主要原因是稅費(fèi)改革后社保費(fèi)由原來(lái)的財(cái)政繳納改為單位繳納及在職人員增加兩人和政策性人員調(diào)資、對(duì)口扶貧村和新農(nóng)村建設(shè)環(huán)境整治投入經(jīng)費(fèi)增加;局С鰹槲椅话惴⻊(wù)支出、社會(huì)保障及工資福利等各項(xiàng)支出。包括用于單位人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)總額年初預(yù)算4.1萬(wàn)元,支出決算3.28萬(wàn)元,比年初預(yù)算減少20%。主要原因是我委認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則及省市縣有關(guān)要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”支出。
(1)公務(wù)接待費(fèi):3.28萬(wàn)元,比年初預(yù)算減少了0.82萬(wàn)元,減少了20%,減少原因主要是規(guī)范審批,嚴(yán)控支出。
(2)公務(wù)用車(chē)費(fèi):公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公車(chē)改革制度,本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
(3)出境費(fèi)用:0元
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額3.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.21萬(wàn)元,減少6%。其中公務(wù)接待費(fèi)3.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.21萬(wàn)元,減少6%。公務(wù)用車(chē)費(fèi)0元,較上年決算數(shù)減少100%,因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革,本單位公務(wù)用畫(huà)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。出境費(fèi)用2018、2019年均為0元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
公務(wù)接待費(fèi)支出3.28萬(wàn)元,共接待90批次730人。比上年減少0.21萬(wàn)元。減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求,規(guī)范公務(wù)接待管理。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年我委無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
我委制定了符合本單位實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整,并有效執(zhí)行。2019年12月政法委人員編制數(shù)19人,在職人數(shù)19人,在職人數(shù)控制率100%。固定資產(chǎn)利用率達(dá)到了100%,做到了物盡其用!叭苯(jīng)費(fèi)合計(jì)3.28萬(wàn)元,比去年減少0.21萬(wàn)元,下降6%!叭苯(jīng)費(fèi)支出每年遞減,因公出國(guó)(境)費(fèi)為0元。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度,執(zhí)行率達(dá)到100%。自實(shí)行公務(wù)卡刷卡制度以來(lái),我委公務(wù)刷卡率一直在80%以上,較好的完成了預(yù)期目標(biāo)。支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。
2019年在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)成效明顯,信訪維穩(wěn)秩序明顯好轉(zhuǎn),扎實(shí)推進(jìn)網(wǎng)格化和綜治中心建設(shè),今年新完成6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心平臺(tái)建設(shè),基層社會(huì)治理初見(jiàn)成效,人民群眾安全感和滿意度全面提升。今年我縣省級(jí)公眾安全感測(cè)評(píng)得分91.05分,高于全省和全市平均分。與去年相比,提升了3.96分。我縣被省政府確定為鐵路沿線安全環(huán)境整治工作成效明顯的縣(市、區(qū))。
十、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.5 萬(wàn)元,比上年增加28.43 萬(wàn)元,增加33.82%。主要原因是對(duì)口扶貧村和新農(nóng)村建設(shè)環(huán)境整治投入經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2019 年度政府采購(gòu)支出總額80萬(wàn)元,其中:工程類(lèi)0萬(wàn)元,貨物類(lèi)支出 80萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況。截至2019年12月31日,本單位年末實(shí)無(wú)車(chē)輛,年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。本單位使用縣委辦辦公用房357.5平米。
(四)一般性支出情況
本部門(mén)2019年一般性支出決算共計(jì)327.75萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)10.42萬(wàn)元、印刷費(fèi)105.28萬(wàn)元、咨詢費(fèi)6萬(wàn)元、水費(fèi)0.28萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)18.16萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.75萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3.66萬(wàn)元、租賃費(fèi)17.73萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)13.19萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.58萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.28萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.3萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)112.06萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.06萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置6萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
第五部分 附件