目錄
第一部分中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求,發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié),協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。組織和落實(shí)中央、省委、市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署,鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
2、協(xié)調(diào)開展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究,擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動(dòng)落實(shí)。深入調(diào)查研究,及時(shí)向縣委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
3、負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士,負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排,會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作。協(xié)助民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作,反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。
4、貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針,統(tǒng)籌推進(jìn)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作,擬訂我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實(shí)施,研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置。
5、負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派成員,通報(bào)情況,反映意見,貫徹落實(shí)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策,支持、幫助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè),做好支持民主黨派履行職責(zé),發(fā)揮作用的工作。
6、統(tǒng)一管理民族宗教工作,貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針和政策,研究擬訂全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實(shí),協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題,領(lǐng)導(dǎo)管理縣民族宗教事務(wù)局依法管理民族宗教事務(wù),根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作,聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士,引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國化方向,鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
7、負(fù)責(zé)聯(lián)系培養(yǎng)無黨派代表人士,支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè),發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況,反映他們的意見,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子代表人士,開展思想政治工作;指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)單位開展黨外知識(shí)分子工作;會(huì)同有關(guān)部門做好其政治、生活待遇的安排。
8、調(diào)查研究新的社會(huì)階層人士情況并提出政策建議;負(fù)責(zé)聯(lián)系新的社會(huì)階層人士,充分發(fā)揮新的社會(huì)階層在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的作用;積極探索建立新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機(jī)制和方法;建立一支高素質(zhì)的新的社會(huì)階層代表人士隊(duì)伍。指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會(huì)組織開展新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
9、參與制定、推進(jìn)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策,調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議,了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見,團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士,促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。
10、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作,開展對(duì)臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士,聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士,做好臺(tái)胞、臺(tái)屬有關(guān)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。
11、統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作,貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策,負(fù)責(zé)擬訂僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào),督促檢查落實(shí)。調(diào)查研究國內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作有關(guān)情況,管理僑務(wù)行政事務(wù),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作,聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士,指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等,保護(hù)華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權(quán)利和利益。
12、受縣委委托,領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組和縣僑聯(lián)黨組,指導(dǎo)縣工商聯(lián)和縣僑聯(lián)工作,做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作。
13、完成縣委交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)7個(gè)辦(室):辦公室、黨外干部辦、經(jīng)聯(lián)辦、民宗辦、新的社會(huì)階層人士工作辦、僑聯(lián)辦、臺(tái)辦。
二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè)中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政策中心,屬全額撥款事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)不獨(dú)立核算。岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會(huì)與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公,屬全額撥款事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)編制獨(dú)立,經(jīng)費(fèi)不獨(dú)立核算。共有干部職工28人,其中在編在職人數(shù)20人,退休人員8名。核定行政編制8名,實(shí)有人數(shù)12人;參公事業(yè)編制3名,實(shí)有人數(shù)3人;全額撥款事業(yè)編制2名,實(shí)有人數(shù)5人。
第二部分 中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
我部2019年總收入310.89萬元,較上年收入增長17.5%;總支出310.89萬元,較上年支出增長17.5%。收支變動(dòng)的主要原因是2019年機(jī)關(guān)人員增加,增加了人員經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
我部2019年本年收入310.89萬元,全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
三、支出決算情況說明
我部2019年本年總支出為310.89萬元,其中基本支出234.87萬元,占總支出的75.5%,項(xiàng)目支出76.02萬元,占總支出的24.5%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
我部2019年財(cái)政撥款總收入310.89萬元,較上年264.48增加46.41萬元,增長17.5%;總支出310.89萬元,較上年支出增加46.41萬元,增長17.5%。收支變動(dòng)的主要原因是2019年機(jī)關(guān)人員增加,增加了人員經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
我部2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出310.89萬元,占全年總支出比重為100%,較上年支出增長17.5% 。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
我部2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出310.89萬元,其中基本支出234.87萬元,占總支出的75.5%,項(xiàng)目支出76.02萬元,占總支出的24.5%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年支出決算數(shù)310.89萬元,對(duì)比年初預(yù)算數(shù)247.4萬元增加63.49萬元,增長25.6%,與年初預(yù)算安排的差額主要是年中追加預(yù)算安排的支出。具體到項(xiàng)級(jí)科目的情況:年末比年初預(yù)算人員增加5人、行政運(yùn)行人員績效獎(jiǎng)金年初未安排預(yù)算和人員工資的普調(diào)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
我部2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出234.87萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)154.78萬元,占基本支出的65.9%,公用經(jīng)費(fèi)80.09萬元,占基本支出的34.1%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.2萬元,支出決算為2.839萬元,完成預(yù)算的88.7%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算數(shù)為0元,因岳陽縣實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保留量均為0,因此公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算數(shù)為0元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.2萬元,支出決算為2.839萬元,完成預(yù)算的88.7%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.361萬元,減少11.3%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算2.839萬元,占100%。具體情況如下:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.2萬元,支出決算為2.839萬元,完成預(yù)算的88.7%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。我部2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次45個(gè)、接待人次510人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我部2019年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
預(yù)算績效情況的說明。按照岳縣財(cái)發(fā)[2020]20號(hào)文件要求,我部對(duì)2019年部門整體支出績效開展了自評(píng),并在岳陽縣政府門戶網(wǎng)站公開了績效評(píng)價(jià)報(bào)告,績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示我部2019年度績效目標(biāo)完成較好。2019年我部經(jīng)費(fèi)支出基本按照預(yù)算執(zhí)行,資金使用目標(biāo)明確,做到了專款專用、程序合法、使用得當(dāng),無違規(guī)使用資金的現(xiàn)象。各項(xiàng)活動(dòng)組織實(shí)施有序,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)很高,時(shí)間進(jìn)度適中,任務(wù)完成順利,達(dá)到了年度績效考核目標(biāo),取得了較好的政治效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
十、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80.09萬元,比2018 年減少10.71萬元,降低12%。主要原因是:完善監(jiān)管,防控共建長效機(jī)制。
(二)政府采購支出情況
本部門2019 年度政府采購支出總額2.3萬元,(授予中小企業(yè)的合同金額為2.3萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%)其中:政府采購貨物支出2.3 萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2019年無新增購置車輛0輛,單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房是使用的是岳陽縣委的辦公用房,租用182個(gè)平方米,辦公用房登記在縣委辦。
(四)一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)80.09萬元,其中:辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)2.2萬元、咨詢費(fèi)1.6萬元、水費(fèi)3.24萬元、郵電費(fèi)0.81萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)4.1萬元、差旅費(fèi)9.9萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.1萬元、租賃費(fèi)0.8萬元、會(huì)議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.839萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)1.001萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用14萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元、其他商品和服務(wù)支出14.2萬元、辦公設(shè)備購置4.3萬元。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購 :是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金補(bǔ)貼等。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。