目錄
第一部分縣信訪局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣信訪局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 縣信訪局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 縣信訪局單位概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來信,接待群眾來訪,保證信訪渠道暢通;
2、承辦、督辦縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦及上級領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)批的信訪事項督促有關(guān)批示件的落實情況;
3、協(xié)調(diào)處理跨縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問題,協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省縣市上訪和異常上訪,協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)、岳陽縣信訪局,現(xiàn)有干部職工10人。設(shè)局長1名,副局長3名,內(nèi)設(shè)辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時,加掛縣信訪聯(lián)席會議辦公室牌子。
岳陽縣信訪局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級決算,本部門沒有獨(dú)立預(yù)算和獨(dú)立核算的二級單位,因此2019年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 縣信訪局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 縣信訪局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收、支總計378.28萬元,比上年增加261.36萬元,增長223.54%。主要原因是: 機(jī)關(guān)維修改造撥款、養(yǎng)老保險劃撥及上年度信訪專項配套資金本年下達(dá)。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入完成297.67萬元,比上年增加180.75萬元,增長154.59%,變化的主要原因是:機(jī)關(guān)維修改造撥款、養(yǎng)老保險劃撥及上年度信訪專項配套資金本年下達(dá)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計297.77萬元,其中:財政撥款收入297.67萬元,占99.97%。其他收入0.10萬元,占0.03%
三、支出決算情況說明
本年支出合計340.48萬元,其中:基本支出211.28萬元,占全年支出62.05%。項目支出129.20萬元占全年支出37.95%
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計367.38萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加250.46萬元,增長214.21%。主要原因是:機(jī)關(guān)維修改造撥款、養(yǎng)老保險劃撥及上年度信訪專項配套資金本年下達(dá)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出334.78萬元,占本年支出合計的91.13%,與2018年度相比,增加217.86萬元,增長186.33%;變化的主要原因:機(jī)關(guān)維修改造撥款、養(yǎng)老保險劃撥及上年度信訪專項配套資金本年下達(dá)。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出334.78萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出334.78萬元,占100%;
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為129.10萬元,支出決算為334.78萬元,完成年初預(yù)算的259.32%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
其中:一般公共服務(wù)支出--政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)--信訪事務(wù)
年初預(yù)算為129.10萬元,支出決算為334.78萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出 205.58萬元。其中:工資福利支出102.35萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的49.78%。主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出101.23萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的49.24%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用等。其中其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出2萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的0.98%。主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為3.5萬元,支出決算為0.54萬元,完成預(yù)算的15.43%,其中:
無因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算。
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.50萬元,支出決算為0.54萬元,完成預(yù)算的15.43%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有大量縮減。
公務(wù)接待費(fèi)支出2018年決算為3.50萬元,2019年公務(wù)接待費(fèi)支出0.54萬元,比2018年減少2.96萬元,減少84.57%。減少主要原因是2019年以來認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有大量縮減。
(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)
決算0.54萬元,占100%。具體情況如下:
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.5元,支出決算為0.54萬元,完成預(yù)算的15.43%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中:
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.54萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣信訪局2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次13個、接待人次100人次(不包括陪同人員)。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年,在縣委、縣政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,我局工作按照高標(biāo)準(zhǔn)的要求,迎難而上,積極開展本部門預(yù)算績效管理工作,因本單位沒有重點(diǎn)績效評價項目,2019年整體績效工作開展情況如下:
1、進(jìn)京非訪持續(xù)降減少。今年我縣進(jìn)京非接待場所上訪登記人次為1批2人次(吳某母女),為“三跨三分離”信訪事項,較去年同比下降71%。
2、主要訪量明顯下降。今年來,進(jìn)京上訪:群眾進(jìn)京上訪15批17人次,同比下降57%,無進(jìn)京集訪,其中非接待場所1批2人次(人事分離)。赴省上訪:群眾赴省上訪61批117人次,同比下降48%,其中集訪3批20人次。到市上訪:群眾到市上訪78批321人次,同比下降50%,其中集訪13批153人次。到縣上訪:群眾到縣上訪206批843人次,同比下降26%,其中集訪25批418人次。
3、特護(hù)期間社會穩(wěn)定。按照省市統(tǒng)一部署,為確保長達(dá)40多天的新中國成立70周年特護(hù)期安全穩(wěn)定,岳陽縣加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)接訪、排查化解、責(zé)任交辦、情報預(yù)警、就地穩(wěn)控,嚴(yán)格落實“三個一律”,新中國成立70周年特護(hù)期間圓滿實現(xiàn)“零進(jìn)京”目標(biāo),成為岳陽市唯一無群眾進(jìn)京的縣市,受到全市通報表揚(yáng)。全國、省、市“兩會”、第二屆“一帶一路”國際高峰論壇、第八屆世界軍人運(yùn)動會、十九屆四中全會等特護(hù)期均圓滿完成任務(wù)。
4、“三無”、“人民滿意窗口”創(chuàng)建成效顯著。以“規(guī)范信訪事項受理辦理深化年”活動為契機(jī),榮家灣鎮(zhèn)、新開鎮(zhèn)、張谷英鎮(zhèn)、筻口鎮(zhèn)、步仙鎮(zhèn)、月田鎮(zhèn)、楊林街鎮(zhèn)、中洲鄉(xiāng)8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)成功創(chuàng)建市級信訪工作“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn),榮家灣鎮(zhèn)在全市信訪工作部署會上作典型發(fā)言。通過信訪工作“三無”創(chuàng)建,提升了信訪事項的受理辦理力度,轉(zhuǎn)變了信訪干部的工作作風(fēng)。開展“人民滿意窗口”創(chuàng)建,將縣人民來訪接待中心打造成“業(yè)務(wù)精、服務(wù)優(yōu)、環(huán)境美、效果好”的“人民滿意窗口”單位,將3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和3個縣直部門作為示范窗口全力創(chuàng)建。
5、開展省委七、第八巡視組交辦件辦理“清零行動”。 我局高度重視巡視組交辦件的辦理工作,當(dāng)作最大政治任務(wù)來落實,堅持領(lǐng)導(dǎo)包案,突出領(lǐng)導(dǎo)重視、壓實工作責(zé)任,快速辦理、專項督辦、上門回訪,提高辦理質(zhì)量,確保省委巡視移交信訪件事事有人管、件件有著落,全部按要求辦結(jié)。
6、依法處置持續(xù)發(fā)力。組織萬余人現(xiàn)場觀摩縣人民法院依法公開審理宣判國有資產(chǎn)清理非法聚集案,對萬某佳案受害群體組織非法集訪的5名挑頭人員依法處理,依法處置龔某良、姜某如、陳某中、龔某雄等涉訪違法行為13人次,起到良好的教育警示作用,信訪秩序明顯好轉(zhuǎn)。
十、其他重要事項
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽縣信訪局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支101.23萬元。比2018年增加87.84萬元,增長656%。主要原因是:我單位業(yè)務(wù)活動增加,機(jī)關(guān)維修改造。
(二)、政府采購支出情況
本年度無政府采購。
(三)國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日,本部門共有車輛0 輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛;單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(套)。
(四)一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計101.23萬元,其中:辦公費(fèi)1.28萬元、印刷費(fèi)1.36萬元、咨詢費(fèi)0.50萬元、水費(fèi)0.32萬元、電費(fèi)0.73萬元、郵電費(fèi)0.87萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.10萬元、差旅費(fèi)0.69萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.63萬元、會議費(fèi)1.73萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.30萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元、專用材料費(fèi)50.00萬元、勞務(wù)費(fèi)0.11萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.09萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.40萬元、福利費(fèi)0.08萬元、其他交通費(fèi)用0.99萬元、其他商品和服務(wù)支出4.51萬元、辦公設(shè)備購置0.98萬元、手續(xù)費(fèi)30.02萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等
政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
第五部分附件
附件:2019年度岳陽縣信訪局部門決算公開表格
岳陽縣信訪局2019年度縣直部門決算公開表(1).xls