岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)。
(1)、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī);
(2)、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施,按照項(xiàng)目建立合同管理制度,對(duì)移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。
。3)、主動(dòng)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱,提出移民安置去向和方式,推薦移民安置方案,配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。
。4)、在規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下,依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃,報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
。5)、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求,組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。
。6)、負(fù)責(zé)編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃,負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。
。7)、對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的移民安置和水庫移民后期扶持實(shí)行全過程監(jiān)督和管理。
。8)、完成縣委、縣政府和上級(jí)移民管理部門交辦的其它工作任務(wù)。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位于2004年3月成立,屬于正科級(jí)公益一類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室,資金財(cái)務(wù)股,規(guī)劃計(jì)劃股,項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股,后期扶持股,F(xiàn)有干部職工15人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算214.93元,其中,一般公共預(yù)算撥款197.09萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)17.84萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加8.77萬元,主要是因?yàn)槿藛T較去年減少1人,同時(shí)將上年結(jié)轉(zhuǎn)的17.84萬元納入了年初預(yù)算,在整體上增加了預(yù)算數(shù)。
。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算214.93萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出17.06萬元,衛(wèi)生健康支出9.54萬元,農(nóng)林水支出176.28萬元,住房保障支出12.05萬元。支出較上年增加8.77萬元,其中基本支出增加9.77萬元,項(xiàng)目支出減少1.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T工資略有上漲,同時(shí)將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入了年初預(yù)算,整體上增加了預(yù)算數(shù);項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)閳?jiān)持勤儉節(jié)約、過緊日子,嚴(yán)格控制非急需、非剛性支出,縮減了移民工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算214.93萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出17.06萬元,占7.94%;衛(wèi)生健康支出9.54萬元,占4.44%;農(nóng)林水支出176.28萬元,占82.02%;住房保障支出12.05萬元,占5.60%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為197.93萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為17.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出17.00萬元,主要用于開展移民人口動(dòng)態(tài)管理、移民培訓(xùn)、庫區(qū)及移民安置區(qū)項(xiàng)目扶持等工作而發(fā)生的日常性工作經(jīng)費(fèi)開支;本單位無運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款36.68萬元,比上一年增加13.80萬元,增加60.31%。主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)的17.84萬元納入了年初預(yù)算,實(shí)際當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)略有減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.70萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)6.70萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.10萬元,降低1.47%,主要原因是我們繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理,規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施逐步減少“公務(wù)接待費(fèi)”數(shù)額。
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本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬元,擬召開2次會(huì)議,人數(shù)75人,內(nèi)容為年初全縣移民工作部署會(huì)及迎接省、市移民專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查工作部署會(huì);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.40萬元,擬開展2次培訓(xùn),人數(shù)32人,內(nèi)容為移民專項(xiàng)資金使用管理及項(xiàng)目資料編制業(yè)務(wù)培訓(xùn);本年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
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本單位2023年政府采購預(yù)算總額6.50萬元,其中工程類0萬元,貨物類6.10萬元,服務(wù)類0.40萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為214.93萬元,其中,基本支出197.93萬元,項(xiàng)目支出17.00萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件:岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心預(yù)算公開表格