岳陽(yáng)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2016-度部門決算公開
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽(yáng)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是岳陽(yáng)縣人民政府組成工作部門,為全額財(cái)政撥款正科級(jí)行政事業(yè)單位。負(fù)責(zé)縣政府安全生產(chǎn)委員會(huì)的常工作,代表縣政府綜合監(jiān)管、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作,組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查,組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作,擬訂安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃,監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作,承擔(dān)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查、煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監(jiān)管,新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究及“三同時(shí)”審查。設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室(法規(guī)股、行政審批辦公室)、非煤;、煙花爆竹股、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股。下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法隊(duì)和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),二級(jí)機(jī)構(gòu)均未獨(dú)立核算。全局現(xiàn)有在職在編干部29人,“三性”用工2人,無退休人員。固定資產(chǎn)-末總值105.7萬元,其中一般公務(wù)用車車輛1臺(tái),價(jià)值19.7萬元。
二、2016-度部門決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細(xì)表
附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
三、部門決算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-度,我局收入總計(jì)593.6萬元,即財(cái)政撥款收入579.2萬元,其他收入14.4萬元。全-支出總計(jì)593.6萬元。其中,工資福利支出191.1萬元,占總支出的32.2%;商品和服務(wù)支出84.2萬元,占總支出的14.2%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20.8萬元,占總支出的3.5%;項(xiàng)目支出297.5萬元,占總支出的50.1%。
2、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)18.3萬元,比公開的2016-部門預(yù)算數(shù)減少0.4萬元,系我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出、提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項(xiàng)為:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,預(yù)算金額0元;公務(wù)接待89批次,540人,共支出5.7萬元,與預(yù)算持平;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.6萬元,未新購(gòu)置車輛,比預(yù)算減少0.4萬元,降低3%。
3、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出296.1萬元。其中,人員經(jīng)費(fèi)211.9萬元,主要用于在職干部職工工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助等,常公用經(jīng)費(fèi)84.2萬元,用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作,如水電費(fèi)、辦公費(fèi)、維修費(fèi)等方面。
4、-度政府采購(gòu)支出決算情況
2016-一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)合計(jì)7.4萬元,其中通用設(shè)備4.3萬元,專用設(shè)備3.1萬元,主要用于辦公設(shè)備、耗材及安全裝備采購(gòu),采購(gòu)程序嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。
(二)、下一步措施及建議
2016-,我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下,以“開源節(jié)流”為宗旨,堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái),確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。下一步,我局將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算、事中控制、事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法,不斷提高依法理財(cái)能力,為全縣的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供安全的發(fā)展環(huán)境。
表1 | |||||||||||
岳陽(yáng)縣2016-度部門收支決算總表 | |||||||||||
單位名稱:岳陽(yáng)縣安監(jiān)局 | 單位:萬元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
項(xiàng) 目 | 2016-決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2016-決算數(shù) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) |
一、財(cái)政撥款 | 579.2 | 201一般公共服務(wù)支出 | 0.0 | ||||||||
(一)公共財(cái)政撥款 | 579.2 | 203國(guó)防支出 | 0.0 | ||||||||
1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 579.2 | 204公共安全支出 | 0.0 | ||||||||
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 205教育支出 | 0.0 | |||||||||
(1)專項(xiàng)收入 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | 0.0 | |||||||||
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.0 | |||||||||
(3)罰沒收入 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.0 | |||||||||
(4)國(guó)有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.0 | |||||||||
(5)其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.0 | |||||||||
(二)政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 213農(nóng)林水支出 | 0.0 | |||||||||
二、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 214交通運(yùn)輸支出 | 0.0 | |||||||||
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 593.6 | 579.2 | 14.4 | |||||||
四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.0 | |||||||||
五、其他收入 | 14.4 | 217金融支出 | 0.0 | ||||||||
六、上-結(jié)余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
1、公共財(cái)政撥款 | 220國(guó)土海洋氣象等支出 | 0.0 | |||||||||
2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.0 | |||||||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
收入總計(jì) | 593.6 | 支出總計(jì) | 593.6 | 579.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.0 |
表2 | ||||||||||||||
岳陽(yáng)縣2016-度部門決算支出明細(xì)表 | ||||||||||||||
單位名稱:岳陽(yáng)縣安監(jiān)局 | 單元:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
合計(jì) | 593.6 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | ||||||
一、基本支出 | 296.1 | 281.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 2150602 | |||||
工資福利支出 | 基本工資 | 97.9 | 97.9 | |||||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 63.2 | 63.2 | ||||||||||||
獎(jiǎng)金 | 6.2 | 6.2 | ||||||||||||
績(jī)效工資 | 0 | |||||||||||||
伙食補(bǔ)助費(fèi) | ||||||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0 | |||||||||||||
職業(yè)-金繳費(fèi) | 0 | |||||||||||||
其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||
其他工資福利支出 | 23.5 | 23.5 | ||||||||||||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 7.9 | 7.9 | |||||||||||
印刷費(fèi) | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||
水費(fèi) | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
電費(fèi) | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||
郵電費(fèi) | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 0 | |||||||||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||
其他交通費(fèi) | 0 | |||||||||||||
差旅費(fèi) | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||
維修費(fèi) | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 0 | |||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 20.8 | 20.8 | ||||||||||||
福利費(fèi) | 0 | |||||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 17.5 | 3.1 | 14.4 | |||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | 0 | ||||||||||||
退休費(fèi) | -1.8 | -1.8 | ||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 0 | |||||||||||||
撫恤金 | 0 | |||||||||||||
生活補(bǔ)助 | 0 | |||||||||||||
住房公積金 | 22 | 22 | ||||||||||||
遺屬費(fèi) | 0 | |||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0 | |||||||||||||
二、項(xiàng)目支出 | 297.5 | 297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150601 | |||||
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 297.5 | 297.5 | ||||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0 | |||||||||||||
債務(wù)還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建設(shè)支出 | 0 | |||||||||||||
其他資本性支出 | 0 | |||||||||||||
三、經(jīng)營(yíng)支出 | 0 | |||||||||||||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上繳上級(jí)支出 | 0 |
表3 | ||||
岳陽(yáng)縣2016-度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表 | ||||
單位名稱:岳陽(yáng)縣安監(jiān)局 | 單位:萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 2016-決算數(shù)合計(jì) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
一、支出合計(jì) | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | |||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 5.7 | 5.7 | ||
3、公務(wù)用車費(fèi) | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 12.6 | 12.6 | ||
(2)公務(wù)用車購(gòu)置 | 0 | |||
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||||
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 0 | |||
2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) | 0 | |||
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | 0 | |||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 0 | |||
5.公務(wù)接待批次(批) | 88 | |||
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 538 | |||
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | 基本持平 | |||
備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 |