2022年度岳陽縣紀委監(jiān)委部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 單位概況
一、部門職責
1.貫徹落實黨中央、中央紀委,省委、省紀委,市委、市紀委、縣委加強黨風廉政建設和黨紀檢查的決定。
2.維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度,協(xié)助縣委整頓黨風、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,重點檢查監(jiān)督黨員領導干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風等方面的情況。
3.負責對黨員進行紀律教育,作出關于維護黨紀的決定。
4.負責檢查并處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律的重要案件,受理黨員的控告和申訴,保護黨員的民主權利和合法權益。
5.協(xié)助縣委組織、協(xié)調、指導各執(zhí)法、執(zhí)紀、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。
6.調查各級黨組織和黨員遵紀守法情況,研究黨風黨紀問題,建立健全黨內法規(guī)、制度。
7.貫徹落實國務院、省、市、縣政府有關行政監(jiān)察工作的指示,領導全縣和指導中央、省、市在縣單位的行政監(jiān)察工作。
8.按照分級管理制度原則,監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國家公務員;縣人民政府及其各部門任命的其他人員;縣鄉(xiāng)人民政府及其領導人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關任命的領導干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。
9.調查行政監(jiān)察對象遵紀守法的情況,查處行政監(jiān)察對象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀行為,審理決定或建議對其做出行政處分 。
10.受理個人和單位對行政監(jiān)察對象的檢舉、控告,受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴。保護行政監(jiān)察對象的正當權利和合法權益。
11承辦省、市紀委和縣委、縣人民政府授權或交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
岳陽縣紀委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領導下的反腐敗工作機構,履行紀檢、監(jiān)察兩項職責,實行一套工作機構、兩個機構名稱,共同設立內設機構?h紀委(縣監(jiān)委)機關設置13個內設機構分別為:辦公室、組織部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室(舉報中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,按章程設立機關黨委,有2個下屬副科級事業(yè)機構縣紀委網絡信息中心和岳陽縣廉政警示教育中心,13個派駐紀檢監(jiān)察組?h紀委現(xiàn)有在編在崗干部98人,退休人員15人,勞務派遣人員6人。
。ǘQ算單位構成。
2022年部門決算匯總公開單位構成包括:縣紀委監(jiān)委單位本級以及下屬二級機構、派駐紀檢監(jiān)察組,沒有獨立核算機構,本報告決算單位為縣紀委監(jiān)委單位本級。
第二部分 部門決算表
。ㄒ姼郊
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計2288.82萬元(含年初結轉和結余資金49.38萬元),與上年相比,減少14.16萬元,減少0.61%,主要是因為壓縮開支,控制行政成本。
2022年度支出總計2288.82萬元,與上年相比,14.16萬元,減少0.61%,主要是因為壓縮開支,控制行政成本。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2239.44萬元(不含年初結轉和結余資金),其中:財政撥款收入2174.44萬元,占97.1%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入65萬元,占2.9%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2288.82萬元,其中:基本支出1660.02萬元,占72.53%;項目支出628.8萬元,占27.47%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入合計2174.44萬元,與上年相比,減少40.61萬元,減少1.83%,主要是因為壓縮開支,控制行政成本。
2022年度財政撥款支出合計2174.44萬元,與上年相比,減少40.61萬元,減少1.83%,主要是壓縮開支,控制行政成本。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出2174.44萬元,占本年支出合計的95%,與上年相比,財政撥款支出減少40.61萬元,減少1.83%,主要是因為壓縮開支,控制行政成本。
。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出2174.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1889.01萬元,占86.87%;社會保障和就業(yè)(類)支出137.81萬元,占6.34%;衛(wèi)生健康(類)支出67.6萬元,占3.1%;住房保障(類)支出80.02萬元,占3.68%。
。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1858.34萬元,支出決算數(shù)為2174.44萬元,完成年初預算的117%,其中:
1、一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)行政運行(項)。
年初預算為1614.04萬元,支出決算為1889.01萬元,完成年初預算的117%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:案件業(yè)務量增加,大案要案數(shù)多。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。
年初預算為104.24萬元,支出決算為130.6萬元,完成年初預算的125%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:人員職級晉升、晉級晉檔調資增加基數(shù)。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。
年初預算為6.51萬元,支出決算為7.21萬元,完成年初預算的111%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:人員職級晉升、晉級晉檔調資增加基數(shù)。
4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。
年初預算為55.38萬元,支出決算為67.6萬元,完成年初預算的122%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:人員職級晉升、晉級晉檔調資增加基數(shù)。
5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為78.18萬元,支出決算為80.02萬元,完成年初預算的103%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:人員職級晉升、晉級晉檔調資增加基數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1660.02萬元,其中:
人員經費1355.48萬元,占基本支出的81.65%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。
公用經費304.54萬元,占基本支出的18.35%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年我單位無政府性基金預算及收入支出情況。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為41.98萬元,支出決算為36.71萬元,完成預算的87.45%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與預算數(shù)為零的原因主要是今年未安排出國出境,與上年相比無變化,主要原因是根據(jù)實際業(yè)務需求,今年及去年均未安排出國出境。
公務接待費支出預算為12萬元,支出決算為7.53萬元,完成預算的62.75%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求縮減行政運行開支,與上年相比減少0.2萬元,減少2.59%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,控制“三公”經費開支。
公務用車購置支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與預算數(shù)為零的主要原因是本年度未安排公務用車購置,與上年相比無變化,主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。
公務用車運行維護費支出預算為29.98萬元,支出決算為29.18萬元,完成預算的97.33%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是控制“三公”經費開支,與上年相比增加4.15萬元,增長16.58%,增長的主要原因是部分上年度公務用車維修費結賬時間較晚,在本年度中列支。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算7.53萬元,占20.51%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算29.18萬元,占79.49%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,決算數(shù)等于預算數(shù)的原因主要是今年未安排出國出境,與上年相比無變化,主要原因根據(jù)實際業(yè)務需求,今年及去年均未安排出國出境。
2、公務接待費支出決算為7.53萬元,全年共接待來訪團組94個、來賓908人次,主要是單位與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作、突出問題專項整治調研發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為29.18萬元,其中:公務用車購置費0萬元,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費29.18萬元,主要是公車加油和維修、保險年檢支出,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛,全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出304.54萬元,比上年決算數(shù)減少9.36萬元,減少2.98%。主要原因是:縮減行政運行開支。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.28萬元,用于召開縣紀委全會,人數(shù)240人,內容為部署2022年全縣紀檢監(jiān)察工作;開支培訓費0.4萬元,用于組織開展全縣紀檢監(jiān)察案件業(yè)務培訓,人數(shù)78人,內容為辦案安全培訓。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額12.18萬元,其中:政府采購貨物支出8.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.18萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額12.18萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛5輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
十四、關于2022年度績效評價情況的說明
(1)績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。
組織對本單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出2174.44萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他資金支出114.38萬元。從評價情況來看,我單位整體支出內容規(guī)范,支出進度平穩(wěn),保障了本單位各項工作的正常開展,評價得分為97分,評價等級為優(yōu)秀。
。2)部門決算中項目績效自評結果。
無。
。3)部門評價項目績效評價結果。
無。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
10、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、2022年部門決算公開表格
2、2022年度部門整體支出績效評價報告
2022年縣紀委監(jiān)委整體支出績效評價報告.doc
岳陽縣紀委監(jiān)委2022年度部門決算公開表.xls