附件3
岳陽縣2018年度部門(單位)整體支出
績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
部門(單位)名稱 岳陽縣編辦
預(yù)算編碼: YYX094
評(píng)價(jià)方式: 部門(單位)績效自評(píng)
填報(bào)人:費(fèi)細(xì)海
聯(lián)系電話: 13974018303
報(bào)告日期:2019年 7月 15日
岳陽縣財(cái)政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
||||||||||||||||
聯(lián)系人 |
謝雨星 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
13907402755 |
|||||||||||||
人員編制 |
12 |
實(shí)有人數(shù) |
16(含退休4人) |
|||||||||||||
職能職責(zé)概述 |
縣委編委負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)職能體系建設(shè)的總體設(shè)計(jì),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)。主要職責(zé)是: 1.貫徹落實(shí)黨中央對(duì)黨和國家機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 2.貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署。 3.研究起草全縣機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施;指導(dǎo)全縣機(jī)構(gòu)改革工作。 4.審定各類科級(jí)(含副科級(jí))機(jī)構(gòu)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定。 5.管理縣直各部門的職能配置及調(diào)整工作,統(tǒng)等協(xié)調(diào)各部門之間、各部門與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))機(jī)構(gòu)之間的職責(zé)分工。 6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機(jī)關(guān)(含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委,民主黨派機(jī)關(guān),工商聯(lián)機(jī)關(guān),群眾團(tuán)體機(jī)關(guān))、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的機(jī)構(gòu)編制工作,按照權(quán)限和程序,審批上述單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)以及縣直派駐機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。 7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案,統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作,審批縣直股級(jí)事業(yè)單位的設(shè)置。 8.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理、事業(yè)單位登記管理、機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)建設(shè)等工作。 9.推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法治建設(shè),研究出臺(tái)落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度的具體措施。 10.督促檢查全縣各級(jí)各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和重要決定,嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律。 |
|||||||||||||||
年度主要工作內(nèi)容 |
本部門(單位)年度主要工作任務(wù)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo): 目標(biāo)1:全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。 目標(biāo)2:完成機(jī)構(gòu)代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作 目標(biāo)3:部署黨政群機(jī)構(gòu)改革。 |
|||||||||||||||
年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績 |
全年工資福利支出:1064618元,其中基本工資463132元,津補(bǔ)貼280874元。 一般商品和服務(wù)支出:558443元,其中辦公費(fèi)31792元,印刷費(fèi)41150元,郵電費(fèi)28987,交通費(fèi)89000元(含公務(wù)補(bǔ)貼80000元),招待費(fèi)14000元,培訓(xùn)費(fèi)12000元,會(huì)議費(fèi)31686元;,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助98728元,其中包括有企業(yè)幫扶,五創(chuàng),文明創(chuàng)建,鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫扶等開支。 |
|||||||||||||||
二、部門(單位)收支情況 |
||||||||||||||||
年度收入情況(萬元) |
||||||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中: |
||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái)政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
||||||||||||
局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
172.1 |
172.1 |
||||||||||||||
1、局機(jī)關(guān) |
172.1 |
172.1 |
||||||||||||||
2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
||||||||||||||||
3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
||||||||||||||||
部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
||||||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中: |
結(jié)余 |
|||||||||||||
基本支出 |
其中: |
項(xiàng)目支出 |
||||||||||||||
人員支出 |
公用支出 |
|||||||||||||||
局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
172.1 |
172.1 |
106.4 |
65.7 |
||||||||||||
1、局機(jī)關(guān) |
172.1 |
172.1 |
106.4 |
65.7 |
||||||||||||
2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
||||||||||||||||
3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
||||||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中: |
||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
因公出國費(fèi) |
會(huì)議費(fèi) |
||||||||||||
局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
5.5 |
1.4 |
0.9 |
3.2 |
||||||||||||
1、局機(jī)關(guān) |
5.5 |
1.4 |
0.9 |
3.2 |
||||||||||||
2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
||||||||||||||||
3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
||||||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中: |
其他 |
|||||||||||||
在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
|||||||||||||||
局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
43.24 |
43.24 |
||||||||||||||
1、局機(jī)關(guān) |
43.24 |
43.24 |
||||||||||||||
2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
||||||||||||||||
3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
||||||||||||||||
三、部門(單位)整體支出績效自評(píng)情況 |
||||||||||||||||
整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
||||||||||||||
目標(biāo)1:完成責(zé)任清單目錄和權(quán)力清單目錄 目標(biāo)2:完成行政單位機(jī)構(gòu)代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作 目標(biāo)3:部署黨政群機(jī)構(gòu)改革。 |
1、已形成責(zé)任清單和權(quán)力清單目錄,并在政務(wù)公開網(wǎng)上予以公示。下半年將規(guī)范流程。 2、已全部完成代碼證年檢和法人公示工作。 3、改革方案已報(bào)省市審批。 |
|||||||||||||||
整體支出 績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
||||||||||||
產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實(shí)績,即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容) |
質(zhì)量指標(biāo) |
固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
||||||||||||
各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率 |
100% |
100% |
||||||||||||||
三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
100% |
||||||||||||||
政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
||||||||||||||
公務(wù)卡刷卡率 |
40% |
40% |
||||||||||||||
數(shù)量指標(biāo) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
|||||||||||||
三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 |
≤0 |
<0 |
||||||||||||||
成本目標(biāo) |
財(cái)政支出績效目標(biāo) |
98.16萬元 |
98.16萬元 |
|||||||||||||
效益目標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益) |
社會(huì)效益 |
精簡政府機(jī)構(gòu)、精簡人員編制,形成規(guī)范的良好態(tài)勢,凡進(jìn)必考,打造好形象 |
效益明顯 |
基本完成 |
||||||||||||
經(jīng)濟(jì)效益 |
大力加強(qiáng)清理“吃空餉”力度,減少財(cái)政負(fù)擔(dān)促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí) |
效益明顯 |
基本完成 |
|||||||||||||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
社會(huì)公眾滿意度 |
85% |
85% |
|||||||||||||
績效自評(píng)綜合得分 |
97分 |
|||||||||||||||
評(píng)價(jià)等次 |
||||||||||||||||
四、評(píng)價(jià)人員 |
||||||||||||||||
姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
|||||||||||||
彭擁軍 |
編辦副主任 |
岳陽縣編辦 |
||||||||||||||
費(fèi)細(xì)海 |
會(huì)計(jì) |
岳陽縣編辦 |
||||||||||||||
龔苗苗 |
綜合室主任 |
岳陽縣編辦 |
||||||||||||||
評(píng)價(jià)組組長(簽字): 年 月 日 |
||||||||||||||||
部門(單位)意見: 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字): 年 月 日 |
||||||||||||||||
填報(bào)人(簽名):費(fèi)細(xì)海 聯(lián)系電話:7627212
五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分) 一、基本情況 縣委編委負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)職能體系建設(shè)的總體設(shè)計(jì),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)。主要職責(zé)是: 1.貫徹落實(shí)黨中央對(duì)黨和國家機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 2.貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署。 3.研究起草全縣機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施;指導(dǎo)全縣機(jī)構(gòu)改革工作。 4.審定各類科級(jí)(含副科級(jí))機(jī)構(gòu)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定。 5.管理縣直各部門的職能配置及調(diào)整工作,統(tǒng)等協(xié)調(diào)各部門之間、各部門與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))機(jī)構(gòu)之間的職責(zé)分工。 6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機(jī)關(guān)(含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委,民主黨派機(jī)關(guān),工商聯(lián)機(jī)關(guān),群眾團(tuán)體機(jī)關(guān))、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的機(jī)構(gòu)編制工作,按照權(quán)限和程序,審批上述單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)以及縣直派駐機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。 7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案,統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作,審批縣直股級(jí)事業(yè)單位的設(shè)置。 8.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理、事業(yè)單位登記管理、機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)建設(shè)等工作。 9.推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法治建設(shè),研究出臺(tái)落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度的具體措施。 10.督促檢查全縣各級(jí)各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和重要決定,嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律。 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu): 內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室(公務(wù)用車編制室、中文域名管理室)、編制管理室(實(shí)名制信息室)、事業(yè)單位登記管理室等4個(gè)股室。 共有在職干部12人,其中,男8人、女4,另有退休干部4人。 二、部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向 1、收入支出結(jié)構(gòu)分析: 全年總收入1721789元,其中財(cái)政撥款為1721789元,占總收入100%。 本年總支出為1721789元,其中基本支出為1721789元,占總支出100%。主要用于人員支出106.4萬元,公用支出65.7萬元,其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)2.3萬元,包括公務(wù)接待費(fèi)1.4萬。 2、收入支出與上年度對(duì)比分析 本年度收入支出與上年度基本約有減少,主要原因?yàn)榫珳p了行政開支。 3、資產(chǎn)負(fù)債情況分析 固定資產(chǎn)為432465元,與上年持平。 三、績效分析 預(yù)算管理。 1、控制日常公用經(jīng)費(fèi)開支,年日常公用經(jīng)費(fèi)65.7萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)開支,辦公電腦耗材,辦公室日常用品、房屋設(shè)備維修及保養(yǎng)等開支。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%。 3、管理制度健全,按照縣財(cái)政有關(guān)文件,嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。 4、預(yù)決算信息公開性,按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。 四、存在的主要問題 1、監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng) 2、財(cái)務(wù)工作是一個(gè)單位的命脈,創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng),要求財(cái)務(wù)工作水平越來越高。 五、改進(jìn)措施 1、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。 2、充實(shí)財(cái)務(wù)人員,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。 六、評(píng)分結(jié)論 綜合以上各項(xiàng)指標(biāo),財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,縣委編辦2018年的部門整體支出績效自我評(píng)價(jià)得到97分,自評(píng)結(jié)果:優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支,提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。 2019年7月15日 |