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共青團(tuán)岳陽縣委員會2018年部門預(yù)算公開
來源:團(tuán)縣委   2018-04-27 18:36
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共青團(tuán)岳陽縣委員會2018年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 共青團(tuán)岳陽縣委員會2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

(三)政府采購情況

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

(五)績效目標(biāo)情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1. 部門收支總表

2. 部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.政府性基金預(yù)算支出表

8.三公經(jīng)費預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.整體支出績效目標(biāo)表

11.項目支出績效目標(biāo)表

 

第一部分  共青團(tuán)岳陽縣委員會2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

其主要職能是:行使中共岳陽縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)、青聯(lián)和少先隊工作的職權(quán),對全縣青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理;貫徹落實青年工作方針、政策,參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實施,協(xié)助中共岳陽縣委、縣人民政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù);調(diào)查青少年思想動態(tài)和青-工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和青少年思想教育問題,提出相應(yīng)的對策,開展各種有益的活動;研究青少年違法犯罪問題,協(xié)同有關(guān)部門開展法制教育工作,預(yù)防青少年犯罪;協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作,維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團(tuán)結(jié);在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中,組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我委共有干部4人,其中實有在職干部4人;核定行政編制5名,實有人數(shù)4名,大專以上學(xué)歷占100%。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個職能部室:辦公室、組宣部和對外聯(lián)絡(luò)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

團(tuán)委無二級預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算情況:2018年年初預(yù)算數(shù)34.77萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款34.77萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。

收入增減情況及原因:一般公共預(yù)算撥款較去年減少了4.4萬元。

(二)支出預(yù)算:

2018年年初預(yù)算數(shù)34.77萬元,其中:機(jī)關(guān)工資福利支出24.77萬元、一般商品及服務(wù)經(jīng)費支出4萬元、項目支出6萬元。較去年減少了4.4萬元,主要原因是要壓縮預(yù)算,壓縮財政開支。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入34.77萬元,其中:機(jī)關(guān)工資福利支出24.77萬元、一般商品及服務(wù)經(jīng)費支出4萬元、項目支出6萬元。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為28.77萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為6萬元,其中:團(tuán)委活動經(jīng)費3萬元,預(yù)防青少年犯罪3萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2018單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款34.77萬元,比2017預(yù)算減少4.4萬元,下降11%。主要原因是單位減少預(yù)算,壓縮財政開支。

2、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

(1)公務(wù)接待費1.2萬元,同比2017年公務(wù)接待費1.16萬元。主要原因為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費用。(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。(3) 2018年因公出國(境)費用0萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù) 0 個,因公出國(境)人次 0 人。2017年因公出國(境)費用 0 萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù)0  個,因公出國(境)人次 0 人。

3、政府采購支出預(yù)算情況

2018年政府采購支出合計0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

辦公電腦5臺,打印機(jī)3臺,6張辦公桌椅,檔案歸檔軟件一套等。

5、績效目標(biāo)情況說明

單位總體運行良好。一是圍繞黨政,重點抓好黨的十九大精神學(xué)習(xí)教育,突出抓好精準(zhǔn)扶貧,協(xié)助開展“同心攜手、為愛傳遞”大型公益活動;二是加強(qiáng)品牌,開展希望工程助學(xué)活動,志愿服務(wù)活動和節(jié)慶節(jié)點主題活動;三是夯實基礎(chǔ),不斷規(guī)范團(tuán)員發(fā)展工作,嚴(yán)格機(jī)關(guān)工作要求。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  共青團(tuán)岳陽縣委員會2018年部門預(yù)算表格

共青團(tuán)岳陽縣委員會2018年預(yù)算公開表格.xlsx