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共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:團(tuán)縣委   2021-04-25 17:24
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目錄

第一部分  部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

6、工資福利支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

25、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

29、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

其主要職能是:行使中共岳陽(yáng)縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)、青聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán),對(duì)全縣青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理;貫徹落實(shí)青年工作方針、政策,參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實(shí)施,協(xié)助中共岳陽(yáng)縣委、縣人民政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù);調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青-工作狀況,研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和青少年思想教育問(wèn)題,提出相應(yīng)的對(duì)策,開(kāi)展各種有益的活動(dòng);研究青少年違法犯罪問(wèn)題,協(xié)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展法制教育工作,預(yù)防青少年犯罪;協(xié)助教育部門(mén)做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作,維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我委共有干部5人,其中實(shí)有在職干部5人;核定行政編制5名,實(shí)有人數(shù)5名,大專(zhuān)以上學(xué)歷占100%。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能部室:辦公室、組宣部和對(duì)外聯(lián)絡(luò)部。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2021年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算;

三、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。(本單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空!保┦杖氚ń(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算

2021年初預(yù)算數(shù)59.85萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款59.85萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元),納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。比上年預(yù)算增加15.15萬(wàn)元,增加33.89%,增加的原因是政策性調(diào)整人員工作經(jīng)費(fèi)。

(二)支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)59.85萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出59.85萬(wàn)元。支出較上年增加15.15萬(wàn)元,主要原因是政策性調(diào)整人員工作經(jīng)費(fèi)

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算59.85萬(wàn)元,全部為一般公共服務(wù)支出,占100%。具體安排情況如下:

(一) 基本支出

2021年度基本支出年初預(yù)算數(shù)為53.85萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出46.65萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出7.2萬(wàn)元。

(二) 項(xiàng)目支出

2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,與上年持平。其中:含團(tuán)委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、預(yù)防青少年犯罪3萬(wàn)元等。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.2 萬(wàn)元,比上年減少6.7 萬(wàn)元,降低48.2%。主要原因是:弘揚(yáng)艱苦奮斗,勤儉節(jié)約作風(fēng);加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)監(jiān)管,降低預(yù)算支出;完善資產(chǎn)配置,提高使用效率。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元,“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元,與上年持平。其中,公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。比上年增加了0.27萬(wàn)元,增加了90%,主要原因是上級(jí)調(diào)研費(fèi)用增加。

(三)一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)7.2萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)0.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.8萬(wàn)元、水費(fèi)0.4萬(wàn)元、電費(fèi)0.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)用0.8萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.2萬(wàn)元(擬召開(kāi)8次會(huì)議,人數(shù)180人次,內(nèi)容主要為團(tuán)委年度工作總結(jié)、黨風(fēng)廉政建設(shè)警示教育會(huì)和主題教育學(xué)習(xí)會(huì)等會(huì)議)、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元(擬開(kāi)展2次培訓(xùn),人數(shù)50人,內(nèi)容為在職干部赴外地培訓(xùn)等培訓(xùn))、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元、其他0.6萬(wàn)元。

(四)政府采購(gòu)情況

本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃,也無(wú)政府采購(gòu)支出。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位年末共有公務(wù)用車(chē)輛0 輛(實(shí)行公車(chē)改革制度,本單位無(wú)公務(wù)車(chē),沒(méi)有公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼,統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了);單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)本年度擬新增配置車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。無(wú)擬報(bào)廢處置車(chē)輛情況。單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)/ 100 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)。占用辦公用房 30平米。無(wú)專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置安排。

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

年度整體績(jī)效目標(biāo):目標(biāo)1:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0;目標(biāo)2:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿(mǎn)意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

本單位整體績(jī)效批復(fù)總金額為59.85萬(wàn)元,單位總體運(yùn)行良好。整體績(jī)效目標(biāo)1:確保單位整體支出預(yù)算資金全額用于單位正常支出和專(zhuān)項(xiàng)工作支出,三公經(jīng)費(fèi)不突破限額并逐年有所降低;目標(biāo)2:嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、工作正常開(kāi)展。

2020年本部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)59.85萬(wàn)元,其中基本支出59.85萬(wàn)元,主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算,整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表30。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)

附件:部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格.xls