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中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽縣委員會(huì) 2024年度單位預(yù)算公開
來源:團(tuán)縣委   2024-01-12 15:47
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中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽縣委員會(huì)

2024單位預(yù)算


目錄

 

第一部分  2024單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


第一部分  2024年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

1.根據(jù)黨在各個(gè)時(shí)期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作,按照上級團(tuán)委的要求,擬定全縣共青團(tuán)工作計(jì)劃,組織團(tuán)員青年,積極完成黨組織交給的各項(xiàng)任務(wù)。

2.團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全縣團(tuán)員、青年發(fā)揚(yáng)“黨有號召、團(tuán)有行動(dòng)”的光榮傳統(tǒng),積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)。

3.組織團(tuán)員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識,檢查建功和育人相結(jié)合,在實(shí)踐中引導(dǎo)和培養(yǎng)團(tuán)員、青年成為建設(shè)中國特色社會(huì)主義的接班人。

4.擬定實(shí)施全縣團(tuán)員發(fā)展計(jì)劃:積極推進(jìn)優(yōu)秀團(tuán)員入黨:負(fù)責(zé)團(tuán)費(fèi)的收繳、管理、使用。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理全縣青年組織和青年社團(tuán)組織工作。

6.承辦縣委和上級團(tuán)委交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我委核定行政編制5名,實(shí)有人數(shù)4名,大專以上學(xué)歷占100%。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能部室:辦公室、組宣部和對外聯(lián)絡(luò)部。

、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

2024年本單位收入預(yù)算49.86萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款49.86萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預(yù)算、19國有資本經(jīng)營預(yù)算、20財(cái)政專戶管理資金預(yù)算均為空。收入較去年增加11.31萬元,主要是因?yàn)槿藛T增加以及人員工資晉級晉檔導(dǎo)致的工資發(fā)放數(shù)和社保及公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

(二)支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算49.86萬元,其中,一般公共服務(wù)41.04萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出科目3.89萬元,衛(wèi)生健康支出科目2.18萬元,住房保障支出2.75萬元。支出較去年增加11.31萬元,其中基本支出增加11.31萬元,項(xiàng)目支出無變化其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>人員增加以及人員工資晉級晉檔導(dǎo)致的工資發(fā)放數(shù)和社保及公積金繳費(fèi)基數(shù)增加,項(xiàng)目支出無變化。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算49.86萬元,其中,一般公共服務(wù)支出41.04萬元,占82.31%;社會(huì)保障和就業(yè)支出科目3.89萬元萬元,占7.8%,衛(wèi)生健康支出科目2.18萬元,占比4.37%,住房保障支出2.75萬元,占比5.52%具體安排情況如下:

(一)基本支出2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為43.86萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2024項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中:團(tuán)委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬元,主要用于單位組織活動(dòng)需用經(jīng)費(fèi)等方面;預(yù)防青少年犯罪經(jīng)費(fèi)3萬元萬元,主要用于預(yù)防青少年犯罪宣傳工作等方面。

、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預(yù)算為空。

、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

單位2024機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.48萬元,比上一年增加1.62萬元,增加33.33%。主要原因是人員增加導(dǎo)致的經(jīng)費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.22萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年增加0.06萬元,增加37.5%主要原因是增加一名在職工作人員。

(三)一般性支出情況

2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購情況

2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。

2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為49.86萬元,其中,基本支出43.86萬元,項(xiàng)目支出6萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的22-23。

、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               


第二部分  單位預(yù)算公開

附件:中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽縣委員會(huì)預(yù)算公開表格501001__中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽縣委員會(huì)部門預(yù)算公開表.xlsx