岳陽縣2016-度部門收支決算總表 | |||||||||||
單位名稱:岳陽縣交警大隊 | 單位:萬元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
項 目 | 2016-決算數(shù) | 項 目 | 2016-決算數(shù) | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) |
一、財政撥款 | 1888.7 | 201一般公共服務(wù)支出 | 0.0 | ||||||||
(一)公共財政撥款 | 1888.7 | 203國防支出 | 0.0 | ||||||||
1、經(jīng)費撥款 | 1888.7 | 204公共安全支出 | 1888.7 | 1,888.7 | |||||||
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 0.0 | 205教育支出 | 0.0 | ||||||||
(1)專項收入 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | 0.0 | |||||||||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.0 | |||||||||
(3)罰沒收入 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 0.0 | |||||||||
(4)國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.0 | |||||||||
(5)其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.0 | |||||||||
(二)政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 213農(nóng)林水支出 | 0.0 | |||||||||
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 214交通運輸支出 | 0.0 | |||||||||
三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.0 | |||||||||
五、其他收入 | 217金融支出 | 0.0 | |||||||||
六、上-結(jié)余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | 0.0 | |||||||||
2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0.0 | |||||||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
收入總計 | 1888.7 | 支出總計 | 1888.7 | 1888.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
表2 | ||||||||||||||
岳陽縣2016-度部門決算支出明細表 | ||||||||||||||
單位名稱: | 岳陽縣交警大隊 | 單元:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 1888.78 | 1888.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |
一、基本支出 | 1635.47 | 1635.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |
工資福利支出 | 基本工資 | 524.11 | 524.11 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||
津貼補貼 | 114.78 | 114.78 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
獎金 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
績效工資 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
伙食補助費 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 125.8 | 125.8 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
職業(yè)-金繳費 | 50.32 | 50.32 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
其他社會保障繳費 | 2.67 | 2.67 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
其他工資福利支出 | 336.94 | 336.94 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 48.85 | 48.85 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||
印刷費 | 6.34 | 6.34 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
水費 | 13 | 13 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
電費 | 26.87 | 26.87 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
郵電費 | 8.82 | 8.82 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
物業(yè)管理費 | 7.21 | 7.21 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
公務(wù)車運行維護費 | 79.09 | 79.09 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
其他交通費 | 0.09 | 0.09 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
差旅費 | 11.21 | 11.21 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
維修費 | 26.92 | 26.92 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
會議費 | 5.27 | 5.27 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
勞務(wù)費 | 0.12 | 0.12 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
培訓(xùn)費 | 1.15 | 1.15 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
公務(wù)接待費 | 22.78 | 22.78 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
工會經(jīng)費 | 17.76 | 17.76 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
福利費 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 148.19 | 148.19 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
退休費 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
離退休津補貼 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
撫恤金 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
生活補助 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
住房公積金 | 54.29 | 54.29 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
遺屬費 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
醫(yī)療費 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 2.89 | 2.89 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
二、項目支出 | 253.31 | 253.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |
專項商品和服務(wù)支出 | 253.31 | 253.31 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
債務(wù)還本付息支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
基本建設(shè)支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
其他資本性支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
三、經(jīng)營支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
四、對附屬單位補助支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
五、上繳上級支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 |
岳陽縣2016-度財政撥款“三公”經(jīng)費決算表 | ||||
單位名稱:岳陽縣交警大隊 | 單位:萬元 | |||
項 目 | 2016-決算數(shù)合計 | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
一、支出合計 | 101.87 | 101.87 | 0 | 0 |
1、因公出國(境)費用 | 0 | |||
2、公務(wù)接待費 | 22.78 | 22.78 | ||
3、公務(wù)用車費 | 79.09 | 79.09 | 0 | 0 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 79.09 | 79.09 | ||
(2)公務(wù)用車購置 | 0 | |||
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | ||||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ||||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | ||||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 15 | |||
5.公務(wù)接待批次(批) | 268 | |||
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 1072 | |||
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | ||||
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 岳陽縣交警大隊2016-部門決算公開說明 一、部門基本概況 (一)主要職能 1、負責對道路交通管理工作進行指導(dǎo)和規(guī)劃,對道路交通事故現(xiàn)場進行勘察,認定事故責任,依法進行調(diào)處。 2、負責機動車安全技術(shù)檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等; 3、負責機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā),并負責機動車駕駛員科目一考試; 4、面向社會,面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳; 5、負責交警部門科技設(shè)施的管理、維護工作; 6、負責道路的巡邏,糾正交通違法行為,維護交通秩序,處理突發(fā)事件,配合開展警衛(wèi)工作。 (二)機構(gòu)設(shè)置 我大隊共有內(nèi)設(shè)股所隊16個:內(nèi)務(wù)中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農(nóng)管中隊、城關(guān)中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車管所、駕管所。 二、部門收支總體情況 2016-度,我大隊收入總計1888.78萬元,即財政撥款收入1888.78萬元。決算整體支出1888.78萬元。其中:基本支出1635.47萬元,包括一般商品和服務(wù)支出、工資福利支出以及對個人和家庭的補助等各項支出。包括用于道路交通管理、行政運行、機關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費;項目支出253.31萬元,用于大隊及各中隊辦公場所的維護與改進以及紅綠燈、電子卡口的維護和改造。 三、-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況 2016-一般公共預(yù)算撥款支出1888.78萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費。其中,人員經(jīng)費817.68萬元,主要用于在職人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費47.08萬元,用于機關(guān)常維護工作,如水電、物業(yè)環(huán)衛(wèi)等方面的支出。 四、政府采購支出決算情況 2016-一般公共預(yù)算財政撥款政府采購合計約198.81萬元,主要是貨物類支出,用于辦公設(shè)備、耗材采購、機關(guān)后勤維護支出采購等,嚴格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預(yù)算計劃內(nèi)實施。 五、“三公”經(jīng)費決算情況 2016-“三公”經(jīng)費支出合計101.87萬元,其中:因公出國(境)費支出預(yù)算金額0萬元,大隊無出國(境)費用產(chǎn)生;公務(wù)接待費22.78萬元,公務(wù)用車購置及運行費79.09萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費79.09萬元)。2016-“三公”經(jīng)費預(yù)算較2015-減少15.13萬元,主要是因為大隊在內(nèi)部管理、財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序上著手,嚴格推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了公務(wù)接待費支出的金額;規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定,合理調(diào)度,將大隊及各中隊警用車輛分車逐-進行油耗登記,并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度,成效明顯。 六、名詞解釋 1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 |