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岳陽縣公安局交通警察大隊2022年度單位預算
來源:岳陽縣交警大隊   2021-11-19
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  岳陽縣公安局交通警察大隊2022年度單位預算


  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、 部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責

 。ǘ 機構設置

  二、 部門預算單位構成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預算

 。ǘ 支出預算

  四、 一般公共預算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

 。ǘ 項目支出

  五、 政府性基金預算支出

  六、 其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬 機關運行經費

  (二) “三公”經費預算

 。ㄈ 一般性支出情況

  (四) 政府采購情況

 。ㄎ澹 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

  (六) 預算績效情況說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊。

  1、負責對道路交通管理工作進行指導和規(guī)劃,對道路交通事故現(xiàn)場進行勘察,認定事故責任,依法進行調處。

  2、負責機動車安全技術檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉籍、過戶、轉出、轉入等;

  3、負責機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā),并負責機動車駕駛員科目一考試;

  4、面向社會,面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳;

  5、負責交警部門科技設施的管理、維護工作;

  6、負責道路的巡邏,糾正交通違法行為,維護交通秩序,處理突發(fā)事件,配合開展警衛(wèi)工作。

 。ǘC構設置。

  我大隊共內設股所隊16個:內務中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農管中隊、城關中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車管所、駕管所。現(xiàn)大隊在職人員共178人,其中干警63人、輔警為115人。離退休人員21人。

  二、部門預算單位構成

  本單位沒有所屬二級機構,因此2022年度部門預算僅為本級預算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算2154.37萬元,其中,一般公共預算撥款2154.37萬元(經費撥款554.37萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款1600萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加38.62萬元,主要原因是輔警人數增加。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算2154.37萬元,其中,公共安全支出1987.68萬元,社會保障和就業(yè)75.57萬元,衛(wèi)生健康支出37.78萬元,住房保障53.34萬元。支出較去年增加38.62萬元,其中基本支出增加38.62萬元。

  其中基本支出較上年增加主要是由于輔警人數增加,增加了人員經費及公用經費。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2154.37萬元,其中,公共安全支出1987.68萬元,占92.27%;社會保障和就業(yè)75.57萬元,占3.5%;衛(wèi)生健康支出37.78萬元,占1.76%;住房保障53.34萬元,占2.47%。(支出科目根據單位實際情況具體填列)具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數1015.55萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費,其中:工資福利支出755.8萬元、一般商品和服務支出259.75萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

  (二)項目支出:2022年本部門項目支出預算1138.83萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,主要為交警執(zhí)法產生的支出。其中:事故救援及檢測鑒定210萬元,主要用于交通事故的鑒定及救援;執(zhí)法辦案裝備及經費928.83萬元,主要用于執(zhí)法所需購置的裝備及人員開支。

  五、政府性基金預算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費:本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款259.75 萬元,比上年減少493.48萬元,降低65%。主要原因是:將輔警人員經費列入項目支出。

 。ǘ叭苯涃M預算:本年度“三公”經費預算數160萬元,其中,公務接待費4萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費156萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費156萬元)。比上年減少1 萬元,降低0.01%,主要原因為控制經費開支。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算3萬元,擬召開6次會議,人數300人,內容為警務人員業(yè)務會議;培訓費預算0萬元,擬開展0培訓,人數0人,內容無;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

  (四)政府采購情況:

  2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有車輛14輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車14輛,其他用車0輛。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2154.37萬元,其中,基本支出1015.55萬元,項目支出1138.83萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表

  2022岳陽縣公安局交通警察大隊預算公開.xls