岳陽縣公安局交通警察大隊2022年度單位預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
。ㄒ唬 職能職責
。ǘ 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
。ㄒ唬 收入預算
。ǘ 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
。ㄒ唬 基本支出
。ǘ 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬 機關運行經費
(二) “三公”經費預算
。ㄈ 一般性支出情況
(四) 政府采購情況
。ㄎ澹 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
(六) 預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊。
1、負責對道路交通管理工作進行指導和規(guī)劃,對道路交通事故現(xiàn)場進行勘察,認定事故責任,依法進行調處。
2、負責機動車安全技術檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉籍、過戶、轉出、轉入等;
3、負責機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā),并負責機動車駕駛員科目一考試;
4、面向社會,面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳;
5、負責交警部門科技設施的管理、維護工作;
6、負責道路的巡邏,糾正交通違法行為,維護交通秩序,處理突發(fā)事件,配合開展警衛(wèi)工作。
。ǘC構設置。
我大隊共內設股所隊16個:內務中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農管中隊、城關中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車管所、駕管所。現(xiàn)大隊在職人員共178人,其中干警63人、輔警為115人。離退休人員21人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構,因此2022年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算2154.37萬元,其中,一般公共預算撥款2154.37萬元(經費撥款554.37萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款1600萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加38.62萬元,主要原因是輔警人數增加。
。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算2154.37萬元,其中,公共安全支出1987.68萬元,社會保障和就業(yè)75.57萬元,衛(wèi)生健康支出37.78萬元,住房保障53.34萬元。支出較去年增加38.62萬元,其中基本支出增加38.62萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于輔警人數增加,增加了人員經費及公用經費。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2154.37萬元,其中,公共安全支出1987.68萬元,占92.27%;社會保障和就業(yè)75.57萬元,占3.5%;衛(wèi)生健康支出37.78萬元,占1.76%;住房保障53.34萬元,占2.47%。(支出科目根據單位實際情況具體填列)具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數1015.55萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費,其中:工資福利支出755.8萬元、一般商品和服務支出259.75萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算1138.83萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,主要為交警執(zhí)法產生的支出。其中:事故救援及檢測鑒定210萬元,主要用于交通事故的鑒定及救援;執(zhí)法辦案裝備及經費928.83萬元,主要用于執(zhí)法所需購置的裝備及人員開支。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費:本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款259.75 萬元,比上年減少493.48萬元,降低65%。主要原因是:將輔警人員經費列入項目支出。
。ǘ叭苯涃M預算:本年度“三公”經費預算數160萬元,其中,公務接待費4萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費156萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費156萬元)。比上年減少1 萬元,降低0.01%,主要原因為控制經費開支。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算3萬元,擬召開6次會議,人數300人,內容為警務人員業(yè)務會議;培訓費預算0萬元,擬開展0培訓,人數0人,內容無;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。
(四)政府采購情況:
2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有車輛14輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車14輛,其他用車0輛。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2154.37萬元,其中,基本支出1015.55萬元,項目支出1138.83萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表