目錄
第一部分岳陽縣鐵山水資源保護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 鐵山水資源保護(hù)中心2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 鐵山水資源保護(hù)中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 鐵山水資源保護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī),依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件,擬訂庫區(qū)水資源保護(hù)工作中長期規(guī)劃和年度計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
2、行使水資源保護(hù)、水質(zhì)保護(hù)、河道管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為,負(fù)責(zé)處理各種污染水源、水質(zhì)的行為,負(fù)責(zé)強(qiáng)制拆除各種嚴(yán)重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施,負(fù)責(zé)打擊進(jìn)入庫區(qū)河道違法開采、取土、筑壩等破壞河道的行為。
3、 行使農(nóng)業(yè)、動物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點屠宰管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)查處違禁農(nóng)藥使用的行為,負(fù)責(zé)查處影響水質(zhì)的動物衛(wèi)生和定點屠宰方面的行為,協(xié)助負(fù)責(zé)維護(hù)庫區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序,負(fù)責(zé)查處非法出庫的所有竹木資源,重點保護(hù)重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。
4、 行使環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格稽查庫區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質(zhì)食品,負(fù)責(zé)庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察;強(qiáng)制拆除產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施;會同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格規(guī)范庫區(qū)建墳殯葬行為。
5、 行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)庫區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災(zāi)害的行為。
6、 行使公路、交通管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格管理庫區(qū)道路和水面,嚴(yán)格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。
7、 行使國土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)強(qiáng)制拆除庫區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑,嚴(yán)格審查庫區(qū)范圍內(nèi)項目報批和建筑許可。
8、 視違法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等,按有關(guān)規(guī)定和程序,將案件移送相關(guān)職能部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負(fù)責(zé)相關(guān)案件的行政復(fù)議答復(fù)、應(yīng)訴和立案、聽證工作。
9、 負(fù)責(zé)突發(fā)性事件的預(yù)案制訂和處理,協(xié)助維護(hù)庫區(qū)內(nèi)旅游市場秩序,維護(hù)旅游者合法權(quán)益。
10、負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)三定方案,岳陽縣鐵山水資源保護(hù)中心為全額撥款性質(zhì)的正科級公益一類事業(yè)單位,核定編制員額15名,其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職4名;下屬毛田執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位,核定編制員額10名,其中大隊長1名、副大隊長1名,下屬執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位,其中大隊長、副大隊長1名。共計編制36名。全局年末實有人數(shù)34,其中:在職34人,離退休0人。本單位為一級決算單位,無二級決算部門。
第二部分 鐵山水資源保護(hù)中心2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 鐵山水資源保護(hù)中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計3,868.38萬元,與2018年相比增加3,484.12萬元,增長906.71%。主要是市級財政兩保項目支出年初未納入縣級財政撥款預(yù)算,而是年中進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2019年我中心收入決算數(shù)為2,965.2萬元,財政撥款收入1,857.38萬元,占總收入的62.64%。
三、支出決算情況說明
2019年我中心支出決算數(shù)為3,863.74萬元,其中:基本支出572.05萬元,占本年支出的14.81%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入2,596.33萬元、財政撥款支出決算為2,596.33萬元,與2018年相比,財政撥款增加2,212.07萬元,增長575.67%。主要是市級財政兩保項目支出年初未納入縣級財政撥款預(yù)算,而是年中進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2019年度財政撥款支出2,591.7萬元,占本年支出合計的67.08%。與2018年相比,財政撥款支出增加2,207.44萬元,增長574.47%。主要是市級財政兩保項目支出年初未納入縣級財政撥款預(yù)算,而是年中進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財政撥款支出2,591.7萬元,主要用于節(jié)能環(huán)保支出300萬元,占11.58%;農(nóng)林水支出1,105.43萬元,占42.65%;其他支出1,186.27萬元,占45.77%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為303.6萬元,支出決算為2,591.7萬元,完成年初預(yù)算的 853.66 %。
節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為300萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項)預(yù)算收入為縣級財政當(dāng)年追加。
農(nóng)林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項)年初預(yù)算為303.6萬元,支出決算為1,105.43萬元,完成年初預(yù)算的364.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級專項未納入當(dāng)年預(yù)算。
其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1,186.27萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級專項未納入當(dāng)年預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出2,591.7萬元,其中:人員經(jīng)費622.11萬元,占比24%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼;日常公用經(jīng)費1,969.59萬元,占比76%,主要包括:辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10.2萬元,支出決算數(shù)為22.04萬元,完成預(yù)算的216.08%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為17.04萬元,完成預(yù)算的200.47%;公務(wù)接待費支出決算為5萬元,完成預(yù)算的294.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實“中央八項規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,并進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,但由于垃圾運營及船舶用油開支計算統(tǒng)計在公務(wù)用車經(jīng)費內(nèi),故全年實際支出比預(yù)算有所增加。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2018年減少2.53萬元,減少10.3%!叭苯(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算17.04萬元,占77.31%;公務(wù)接待費支出決算5萬元,22.69%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全部安排因公出國境團(tuán)組0個,累計0人次。
2、公務(wù)用車購置及運行費支出17.04萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運行支出17.04萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。機(jī)關(guān)、下屬大隊開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購置及運行費支出決算比2018年減少0.19萬元,減少1.1%。
3、公務(wù)接待費支出5萬元。主要用于機(jī)關(guān)及兩個執(zhí)法大隊與省市縣相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。我中心2019年共接待來訪團(tuán)組62批次、465人次(包括陪同人員)。
公務(wù)接待費支出決算比2018年減少2.34萬元,減少31.88%。因積極貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為,接待支出有所減少。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本年本單位無政府性基金預(yù)算收入,也無政府性基金預(yù)算支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我中心對部門整體支出績效開展了自評,涉及資金3,863.74萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%?冃ё栽u結(jié)果顯示,我局2019年度績效目標(biāo)完成較好,在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了庫區(qū)兩保工作發(fā)展。一是民生保障落到實處。集雨區(qū)生態(tài)公益林補(bǔ)償、大病醫(yī)療救助涉及整個鐵山庫區(qū),受惠群眾多;對一二級保護(hù)區(qū)內(nèi)因病因災(zāi)致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關(guān)懷;易地建房和一二級保護(hù)區(qū)內(nèi)特困危房改造補(bǔ)助緩解了庫區(qū)群眾的建房壓力;市、縣領(lǐng)導(dǎo)扶貧點全部集中在庫區(qū)村,實行定點扶貧、精準(zhǔn)扶貧,將庫區(qū)作為扶貧攻堅的主戰(zhàn)場,完成了毛田鎮(zhèn)南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計劃。系列惠民政策在庫區(qū)落地生根,讓庫區(qū)群眾深切地感受到,他曾經(jīng)為修建鐵山水庫而移居山旮旯里,今天又為鐵山水源保護(hù)作出了貢獻(xiàn),黨和政府始終沒有忘記他們。
二是水源保護(hù)達(dá)到實效。庫區(qū)從嚴(yán)治污,嚴(yán)格控制庫區(qū)人口非自然增長,庫區(qū)人口“只出不進(jìn)”;嚴(yán)格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設(shè)用地,禁止違法建房,規(guī)范村民建房,科學(xué)規(guī)劃居民安置點;嚴(yán)格控制一切工業(yè)項目,強(qiáng)力禁采、禁挖;嚴(yán)格控制一級、二級保護(hù)區(qū)和準(zhǔn)保護(hù)區(qū)內(nèi)的生活、農(nóng)業(yè)和工業(yè)污染,一次性退出現(xiàn)有規(guī)模養(yǎng)殖場。通過先進(jìn)技術(shù)與科學(xué)設(shè)備及時處理集鎮(zhèn)居民生活污水、及時處理散戶型居民生活污水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物;緲(gòu)建了“控制”與“處理”相結(jié)合、多措并舉的污染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質(zhì)監(jiān)測顯示:鐵山水庫水域中心、大壩上游50m處所測各項指標(biāo)均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),水質(zhì)級別為優(yōu)。
十、其他重要事項
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出622.1萬元,比2018年增加237.84萬元,增長61.9%。主要是人員支出增加,辦公費用價格上漲等。
(二)政府采購支出情況。
本部門2019年度政府采購支出總額1,953.09萬元,其中:政府采購貨物支出16.5萬元、政府采購工程支出1311.05萬元、政府采購服務(wù)支出625.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,311.05萬元,其中授予小微企業(yè)合同金額911.05萬元,占政府采購支出金額的46.65%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年底,我局固定資產(chǎn)總額359.20萬元。其中車船7輛,分別為般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、緊急公務(wù)執(zhí)法車1輛、垃圾轉(zhuǎn)運車2臺、垃圾壓縮車1臺及執(zhí)法艇1艘。(其中單位價值50萬元以上的通用設(shè)備為執(zhí)法艇84萬元、無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。)
(四)一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計1,953.10萬元,其中:辦公費4.17萬元、印刷費3.05萬元、咨詢費2萬元、水費1.1萬元、電費6.43萬元、郵電費0.68萬元、差旅費1.06萬元、維修(護(hù))費0.61萬元、租賃費10.53萬元、會議費1.16萬元、培訓(xùn)費1.05萬元、公務(wù)接待費5萬元、專用材料費1,311.05萬元、勞務(wù)費1.54萬元、工會經(jīng)費4.52萬元、福利費37.10萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費17.04萬元、其他商品和服務(wù)支出545.01萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)