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岳陽縣鐵山水資源保護(hù)中心2021年度預(yù)算公開
來源:岳陽縣鐵山水資源保護(hù)中心計(jì)劃財(cái)務(wù)股   2021-04-25 11:18
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目錄

第一部分  部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分岳陽縣鐵山水資源保護(hù)中心2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī),依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件,擬訂庫區(qū)水資源保護(hù)工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2、行使水資源保護(hù)、水質(zhì)保護(hù)、河道管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為,負(fù)責(zé)處理各種污染水源、水質(zhì)的行為,負(fù)責(zé)強(qiáng)制拆除各種嚴(yán)重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施,負(fù)責(zé)打擊進(jìn)入庫區(qū)河道違法開采、取土、筑壩等破壞河道的行為。

3、行使農(nóng)業(yè)、動(dòng)物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點(diǎn)屠宰管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)查處違禁農(nóng)藥使用的行為,負(fù)責(zé)查處影響水質(zhì)的動(dòng)物衛(wèi)生和定點(diǎn)屠宰方面的行為,協(xié)助負(fù)責(zé)維護(hù)庫區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序,負(fù)責(zé)查處非法出庫的所有竹木資源,重點(diǎn)保護(hù)重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。

4、行使環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格稽查庫區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質(zhì)食品,負(fù)責(zé)庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察;強(qiáng)制拆除產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施;會(huì)同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格規(guī)范庫區(qū)建墳殯葬行為。

5、行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)庫區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災(zāi)害的行為。

6、行使公路、交通管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格管理庫區(qū)道路和水面,嚴(yán)格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。

7、行使國(guó)土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)強(qiáng)制拆除庫區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑,嚴(yán)格審查庫區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目報(bào)批和建筑許可。

8、視違法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等,按有關(guān)規(guī)定和程序,將案件移送相關(guān)職能部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負(fù)責(zé)相關(guān)案件的行政復(fù)議答復(fù)、應(yīng)訴和立案、聽證工作。

9、負(fù)責(zé)突發(fā)性事件的預(yù)案制訂和處理,協(xié)助維護(hù)庫區(qū)內(nèi)旅游市場(chǎng)秩序,維護(hù)旅游者合法權(quán)益。

10、負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)三定方案,岳陽縣鐵山水資源保護(hù)中心為全額撥款性質(zhì)的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)股、資源保護(hù)股、民生保障股及政工人事股,核定編制員額15名,其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職4名;下屬毛田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位,核定編制員額10名,其中大隊(duì)長(zhǎng)1名、副大隊(duì)長(zhǎng)1名,下屬月田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位,其中大隊(duì)長(zhǎng)、副大隊(duì)長(zhǎng)1名。共計(jì)編制36名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位屬于一級(jí)預(yù)算單位,沒有二級(jí)預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算是指本級(jí)預(yù)算的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入;支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),又包括項(xiàng)目支出。

(一)收入預(yù)算,2021年年初預(yù)算數(shù)327.19萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款327.19萬元。收入較去年增加17.69萬元,主要原因是人員異動(dòng)、工資晉級(jí)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

(二)支出預(yù)算,2021年年初預(yù)算數(shù)327.19萬元,其中,工資100.92萬元,津補(bǔ)貼61.8萬元,十三月工資8.41萬元,公用經(jīng)費(fèi)19.9萬元,社保經(jīng)費(fèi)41.49萬元,住房公積金19.53萬元,年終績(jī)效獎(jiǎng)金36萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼8.14萬元,項(xiàng)目支出31萬元。支出較去年增加17.69萬元,主要原因是人員異動(dòng)、工資晉級(jí)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

(三)本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出327.19萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年年初預(yù)算數(shù)為296.19萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2021年年初預(yù)算數(shù)為31萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款50.9萬元,比2020年預(yù)算減少1.6萬元,降低3.05%,主要是公車收回、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少調(diào)減所致。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.7萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年(9萬元)繼續(xù)明顯減少,系公車收回、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少調(diào)減所致。

(三)一般性支出情況

本部門2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)50.9萬元,其中:辦公費(fèi)3萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)4萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.3萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.7萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元、福利費(fèi)5.7萬元、其他商品和服務(wù)支出31萬元。

(四)政府采購(gòu)情況

2021年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.5萬元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.5萬元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年底,我局共有車輛21臺(tái),其中:公務(wù)用小車3臺(tái),垃圾壓縮車18臺(tái),主要用于庫區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),資金來源為縣級(jí)環(huán)保資金;另外執(zhí)法艇一臺(tái)。其中50萬元以上通用設(shè)備為執(zhí)法艦艇,無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。擬于2021年初收回公務(wù)用小車車輛3臺(tái)。

(六)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年我局整體支出績(jī)效目標(biāo),涉及財(cái)政撥款資金327.19萬元,目標(biāo)1:全面開展鐵山庫區(qū)“兩!惫ぷ,即保護(hù)鐵山水資源,保障庫區(qū)民生;目標(biāo)2:確保單位整體支出預(yù)算資金全額用于單位正常支出和專項(xiàng)工作支出,三公經(jīng)費(fèi)不突破限額并逐年有所降低;目標(biāo)3:嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、工作正常開展;目標(biāo)4:確保社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

岳陽縣鐵山水資源保護(hù)中心2021年度預(yù)算公開表.xls