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岳陽縣大云山國家森林公園管理處2018年部門預算公開
來源:大云山國家森林公園管理處   2018-05-11 11:02
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岳陽縣大云山國家森林公園管理處2018年部門預算公開

目  錄

第一部分 岳陽縣大云山國家森林公園管理處2018年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)政府采購情況

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

(五)績效目標情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

5.部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

6.基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

7.基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

8.基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

9.基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

10.基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

11.基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

12.財政撥款收支總體情況表

13.一般公共預算支出情況表

14.一般公共預算基本支出情況表

15.一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

16.一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

17.一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

18.一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

19.一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

20.一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

21.專項資金預算匯總表

22.政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)

23.政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

24.納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

25.納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

26.一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

27.一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

28.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

29.整體支出績效目標表

30.項目支出績效目標表

第一部分  岳陽大云山國家森林公園管理處2018年部門預算說明

一、部門基本情況

大云山國有林場為正科級公益一類事業(yè)單位,隸屬岳陽縣人民政府管理。內(nèi)設機構(gòu)為:辦公室、計財股、營林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股,核定為全額撥款事業(yè)編制20名。

二、部門預算單位構(gòu)成

因沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制的只有岳陽縣大云山森林管理處本級。

三、部門收支情況

(一)收入預算情況:2018年年初預算數(shù) 626.9萬元,比上年預算減少23萬元,減少 3.66%;其中:一般公共預算撥款456.9 萬元,比上年預算增加  0萬元,增加0  %;事業(yè)單位經(jīng)營收入70萬元,上級補助收入70萬元收入,其他收入30萬元,增減原因:事業(yè)單位經(jīng)營收入減少了10萬元,上級補助收入減少了13萬元。

(二)支出預算:2018年年初預算數(shù)   626.9 萬元,比上年預算減少23 萬元,減少3.66  %;其中:機關工資福利支出444.9  萬元,比上年預算減少20萬元,減少4.49  %;公用經(jīng)費 513 萬元,比上年預算減少12 萬元,減少2.34  %;項目支出 12萬元,比上年預算增加 0 萬元,增加0  %,支出增減原因:減少了工資福利支出中的臨時人員工資支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費2018年支出預算626.9萬元,其中:工資福利支出444.9萬元,一般商品服務支出41.1萬元,對個人和家庭的補助支出27萬元,項目支出12萬元,附屬單位補助支出63萬元,經(jīng)營支出38.9萬元。

2、2018年“三公”經(jīng)費預算情況“三公”經(jīng)費預算13萬元,其中:公務接待費7萬元、公務用車購置及運行維護費4萬元(1)公務接待費 6萬元,同比2017年公務接待費  4萬元,費用增加3。主要原因為對本單位旅游開發(fā),進一步加強公務接待管理,嚴格控制接待費用。 (2) 公務用車購置及運行維護費6萬元,公務用車保有量   1輛,同比2017年公務用車運行維護費 增加 3萬元,增加3  ,主要原因是公務用車改革。(3) 2018年因公出國(境)費用 0  萬元,因公出國(境)團組數(shù) 0 個,因公出國(境)人次 0 人。2017年因公出國(境)費用 0 萬元,因公出國(境)團組數(shù)0  個,因公出國(境)人次 0 人。與上年持平。

3.政府采購支出情況。2017年本單位沒有使用政府采購支出。

4、國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日,本單位年末共有車輛  1 輛;1. 2018年一般公共預算安排購置車輛 1輛。占用(或租用)辦公用房  271.62 平米,因單位地處偏遠山區(qū),給單位職工提供辦公及住宿用房。2.專用設備,主要為單位撲火設備。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分    部門預算公開表格

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

5.部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

6.基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

7.基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

8.基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

9.基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

10.基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

11.基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

12.財政撥款收支總體情況表

13.一般公共預算支出情況表

14.一般公共預算基本支出情況表

15.一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

16.一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

17.一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

18.一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

19.一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

20.一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

21.專項資金預算匯總表

22.政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)

23.政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

24.納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

25.納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

26.一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

27.一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

28.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

29.整體支出績效目標表

30.項目支出績效目標表

2018年預算公開.xls