岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府2021度
政府財(cái)政決算公開(kāi)
目錄
第一部分長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鄉(xiāng)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分公共財(cái)政決算
一、長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府2021年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
(1)長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府2021年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(2)長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府2021年度收入決算情況說(shuō)明
(3)長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府2021年度支出決算情況說(shuō)明
(4)長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
二、長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府2021年度財(cái)政決算表(公開(kāi)表格附后)
第三部分政府性基金決算
第四部分國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
第七部分名詞解釋
第一部分長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能:執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理,發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,在職干部80人、退休38人。
三、鄉(xiāng)財(cái)政決算單位構(gòu)成:由政府機(jī)關(guān)、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)(便民)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站構(gòu)成。
第二部分公共財(cái)政決算
一、長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府2021年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
(一)長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府2021年度收入支出決算總體情況說(shuō)明: 2021年鄉(xiāng)財(cái)政決算收支總計(jì)4692.31萬(wàn)元比上年決算增加3096.5萬(wàn)元,增加原因是專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)支出納入本年決算。
(二)長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府2021年度收入決算情況說(shuō)明:2021年公共財(cái)政決算收入共4692.31萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入4430.41萬(wàn)元占收入94.5%,地方公共財(cái)政收入261.9萬(wàn)元占收入的5.5%。
(三)長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府2021年度支出決算情況說(shuō)明: 2021年公共財(cái)政決算支出4692.31萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1117萬(wàn)元,占比24%;國(guó)防支出1萬(wàn)元,占比0.02%;公共安全支出64萬(wàn)元,占比1.36%;教育支出8萬(wàn)元,占比0.17%;文化體育與傳媒支出46萬(wàn)元,占比0.98%;社會(huì)保障和就業(yè)支出24.7萬(wàn)元,占比0.53%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出136萬(wàn)元,占比2.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出858.4萬(wàn)元,占比18.08%;農(nóng)林水支出2310萬(wàn)元,占比49.2%;國(guó)土海洋氣象3萬(wàn)元,占比0.06%;住房保障64.4萬(wàn)元,占比1.4%;其他59.81萬(wàn)元,占比1.3%。
(四)長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明:
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2021年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為12萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用4萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)費(fèi)8萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元),比上年減少1萬(wàn),減少原因嚴(yán)控接待超標(biāo)。
(2)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。 2021年長(zhǎng)湖鄉(xiāng)公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)8萬(wàn)元主要用于公務(wù)用車(chē)的維護(hù)費(fèi)用,鄉(xiāng)機(jī)關(guān)應(yīng)急車(chē)輛的維修和保養(yǎng)。
二、長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府2021年度財(cái)政決算表(公開(kāi)表格附后)
第三部分政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見(jiàn)附表
第六部分其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2021年12月31日止,長(zhǎng)湖鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明:2021年長(zhǎng)湖鄉(xiāng)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共4430.41萬(wàn)元,其中基數(shù)補(bǔ)貼56.61萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)276.57萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)3067.71萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付31.78萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付79.91萬(wàn)元、體制補(bǔ)助97.49萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付704.52萬(wàn)元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金1.9萬(wàn)元、園區(qū)協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、失地農(nóng)民補(bǔ)助22萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況:2021年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為12萬(wàn)元其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用4萬(wàn)元(接待 150 批次,接待 1300 人數(shù))、公務(wù)用車(chē)費(fèi)8萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元)。
四、決算績(jī)效工作開(kāi)展情況
1、決算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共決算、政府性基金決算、社會(huì)保險(xiǎn)基金決算的所有資金和項(xiàng)目。2022年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政決算編制的過(guò)程中,結(jié)合決算績(jī)效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度縣級(jí)決算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》,對(duì)決算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理,資金總額4692.31萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭,將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分名詞解釋
一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。五、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。