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岳陽縣柏祥鎮(zhèn)2018年財政總預(yù)算編報說明
來源:柏祥鎮(zhèn)   2018-11-05
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  根據(jù)2018年柏樣鎮(zhèn)黨委、政府工作計劃和縣財政工作會議精神,結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況,編制本年度財政預(yù)算。

  一、預(yù)算編制指導(dǎo)思想

  以鄧小平理論和黨的十九大和十八屆三中全會會議精神為指導(dǎo),緊緊圍繞縣、鎮(zhèn)確立的工作任務(wù)。堅持依法理財、科學(xué)理財、民主理財,按照科學(xué)化,精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理要求,完善財政支出結(jié)構(gòu),提高財政資金使用效益,認(rèn)真貫銜鎮(zhèn)黨代會和經(jīng)濟工作會議精神,圍繞“項目興鎮(zhèn)、文化強鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)富民”的總體思路,建設(shè)發(fā)展柏祥鎮(zhèn)。

  二、預(yù)算編制原則

  1、收支平衡原則。堅持量入為出,量財辦事的原則,確保財政收支平衡,不打赤字預(yù)算;財政支出安排堅持按照先安排人員經(jīng)費,后安排公用經(jīng)費,先考慮重點支出,后考慮一般支出的順序進行。

  2、綜合財政預(yù)算原則。實行收支兩條線,統(tǒng)一安排各單位的收支計劃,做到收支統(tǒng)管,統(tǒng)籌兼顧。

  3、零基預(yù)算原則。按當(dāng)年可用財力和實際需求,統(tǒng)籌安排各項支出。

  3、部門預(yù)算原則。推行部門預(yù)算,細(xì)化預(yù)算編制,強化預(yù)算管理。

  三、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本情況

  柏樣鎮(zhèn)是岳陽縣東南隅的一個邊遠(yuǎn)山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn),東臨步仙鎮(zhèn),西接長湖鄉(xiāng),面積103.66平方公里,耕地面積34765畝,其中水田29981畝,早地2189畝,山林面積91314萬畝。全鄉(xiāng)轄8個村,309個村民小組,人口34276人,其中農(nóng)業(yè)人口33221人,非農(nóng)業(yè)人口1055人。財政供養(yǎng)人員121人,在職75人,退休39人,分流8人,臨聘人員3人。主要包括:機關(guān)在職48人,退休13人。計劃生育服務(wù)所70農(nóng)技推廣服務(wù)中心在職14人,退休19人。水務(wù)工作站在職3人,退休4人。社會事業(yè)發(fā)展中心在職3人,退休2人等。

  四、2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況

  2017年,我鎮(zhèn)以科學(xué)發(fā)展觀為主題,克服極度困難的財政形勢,緊緊圍繞鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第三次會議提出的工作目標(biāo),采取積極有效措施,嚴(yán)格控制各項支出,通過夯實財源基礎(chǔ),狠抓財政收入,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),超額完成了各項財政收入任務(wù),確保了我鎮(zhèn)各項工作的順利運行和政府機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn),實現(xiàn)了財政收支平衡,略有節(jié)余。有力地促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和各項事業(yè)的進步.

  (一)財政收入完成情況

  2017年,共實現(xiàn)財政總收入3137.6萬元,,超年初預(yù)算32%,增加財政收入287.65萬元,增長比為10%。

  1、一般預(yù)算收入(稅收收入):完成240萬元,其中:國稅240萬元為增值稅,比上年130萬元增加85%。

  2、非稅收入:完成1760.95萬元。其來源主要是:①專項收入910.15萬元;②教育費附加8.2萬元;③社會撫養(yǎng)費:48.2萬元;④文化行政事業(yè)收費:6萬元;⑤城建費:21萬元;⑥其他專項收入:220萬元;⑦其他收入:240萬元;⑧一般轉(zhuǎn)移性收入:176.8萬元;⑨農(nóng)林水收入:130.6萬元。

  3、上級補助收入:1376.7萬元。其中:①稅收返還259.85萬元;②基數(shù)補貼:44.94萬元;③工資轉(zhuǎn)移支付:41.19萬元;④村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費:208.44萬元;⑤轉(zhuǎn)移支付756.34萬元;⑥三項稅收改革轉(zhuǎn)移支付:65.94萬元。

  (二)財政支出完成情況

  2017年完成財政總支出3107.65萬元,比上年增長295.65萬元,增長11%。

  1、一般公共服務(wù)支出594萬元.2、國防支出0.3萬元;

  3、公共安全支出11萬元;4、文化體育與傳媒支出70.74萬元:5、社會保障就業(yè)支出175萬元;6。醫(yī)療衛(wèi)生支出75.68萬元;7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出207.06萬元;8、農(nóng)林水事務(wù)支出710萬元;9、交遁運輸支出130.2萬元;10、其他支出380萬元;11、轉(zhuǎn)移性支出410萬元;12、住房保障支出49.5萬元;15、安全支出16萬元;17預(yù)備金30萬元。

  一年來,我們緊緊圍繞經(jīng)濟建設(shè)這個中心,強化招商引  資和項目建設(shè),著力培植財源,狠抓財稅征管,2017年我鎮(zhèn)  財政總收入為3137.65刀元,總支出3107.65萬元,結(jié)余30  萬元,實現(xiàn)/收支平衡,略有結(jié)余,財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。  其成績的取得來源r各級領(lǐng)導(dǎo)、各位代表及各村。各部門和  全鎮(zhèn)人民的關(guān)心、支持,同時傾注了全體財稅工作人員的辛  勤汗水,在此表示衷心感謝。但財政形勢不容樂觀,矛盾依  然突出,存在的問題亦不少,主要表現(xiàn)為:一是鎮(zhèn)財政可用  財力明顯不足,收支矛盾突出,支出壓力巨大。二是財源結(jié)  構(gòu)單一,收入增長點不突出。三是鎮(zhèn)財政負(fù)債沉重,隱形風(fēng)  險加劇。四是財政資金監(jiān)管需進一步規(guī)范、完善。上述問題,  我們將在今后的工作中認(rèn)真研究并予以解決。

  五、2018年財政收支預(yù)算

  (一)、財政收入安排情況(預(yù)計可用財力1646.79萬

  元)

  1、地方公共財政收入529.94萬元。

  (1)普通增值稅收62.5萬元。

  說明:稅收調(diào)整后任務(wù)數(shù)為250萬元(基數(shù)內(nèi)按全口徑的25%計算到鎮(zhèn)的實有財力)。

  (2)四大行業(yè)稅收135萬元。

  說明:稅收調(diào)整后任務(wù)數(shù)為180萬元(基數(shù)內(nèi)按全口徑的75%計算到鎮(zhèn)的實有財力綜合為135萬元)。

  (3)地稅稅收20萬元(全返)

  說明:三項稅收共計217.5萬元,加上劃中央兩稅返還28.3萬元,減明年固定基數(shù)96.14萬元,減稅收征收手續(xù)費1.62萬元,折成稅收返還148.04萬元。

  (4)非稅收入381.9萬元,

  具體來源如下:(1)社會撫養(yǎng)費:39.5萬元;(2)社會事業(yè)發(fā)展中心:16.1萬元;(3)水務(wù)站:29.3萬;(4)農(nóng)技推廣中心:57萬元:(5)城建費:20萬元;(6)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資金220萬元。

  2、上級補助收入1116.85萬元,具體分布如下:

  (1)基數(shù)補貼:44.94萬元

  (2)村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費;208.44萬元。

  (3)農(nóng)業(yè)稅,特產(chǎn)稅,稅改轉(zhuǎn)移支付:65.94萬元。

  (4)工資轉(zhuǎn)移支付;41.19萬元。

  (5)一般性轉(zhuǎn)移支付;756。34萬元(其中:財力轉(zhuǎn)移支付46.08,稅收上臺階獎5萬元,體制補助81.28萬元,均衡性轉(zhuǎn)移支付587.66萬元,醫(yī)保補助2.2萬元,一次性補34.12萬元)。

  六、財政支出安排

  2018年全鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出計劃為1615.79萬元。按支出功能分類具體為:

  1、一般公共服務(wù)616萬元,

  (1) 人大事務(wù)支出5萬元。行政運行5萬元.

  (2)政協(xié)事務(wù)支出1萬元。行政運行1萬元。

  (3)政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)580萬元

  a:行政運行315.45萬元

 、伲夯竟べY154.75萬元(機關(guān)干職工資142.75萬,食堂臨聘人員工資及保險12萬元)。

 、诮蜓a貼:99.2萬元(在職48人)。

 、嗍程弥С觯24萬元(每月平均2萬元).

 、芷渌べY福利支出:37.5萬元(鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼17.2萬元,其他補助20.3萬元)。

  b一般行政管理事務(wù)264.55萬元.

 、冁(zhèn)辦公費;12萬元;

  ②印刷費;12萬元;

 、垭娰M:6萬元;

 、芄(jīng)費:9.87萬元;

  ⑤培訓(xùn)費1.5萬元;

 、薰珓(wù)接待:8萬元;

 、唿h報黨刊:8萬元;

  ⑧其他18萬元(老干1萬,門球賽0.8萬);

 、針欠烤S護費:30萬元;

 、鈩趧(wù)費:2萬元;

 、掀渌唐贩⻊(wù):15萬元;

 、 退休費:25.7萬元;

  ⒀救濟費:3萬元;

  ⒁醫(yī)療費補助:2.76萬元;

  ⒂獎勵金:20萬元;

 、詡人生產(chǎn)補貼:3萬元;

  ⒄對個人家庭補助支出:11萬元;

  ⒅基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):86萬元(用于道路,水利等建設(shè));

 、邹k公設(shè)備購置;5.92萬元。

  (4)統(tǒng)計事務(wù):1萬元.

 、倨渌y(tǒng)計事務(wù)支出:I萬元。

  (5)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù);2萬。

 、僖话阈姓芾硎聞(wù):2萬元。

  (6)組織事務(wù);20萬.

 、僖话阈姓苁挛铮20萬元

  (7)宣傳事務(wù);5萬元

  一般宣傳事務(wù)支出5萬元。

  2、國防支出3萬元

  ①現(xiàn)役部隊:2萬元;

  ②兵役征集:1萬元。

  3、公共安全;11萬元。

 、俟惨话阈姓芾硎聞(wù):5萬元;

 、谒痉ㄟ\行:3萬元;

 、劢竟芾恚3萬元;

  4、教育支出:6萬元.

  ①其他教育支出:3萬元。

 、诮逃M附加安撐的支出:3萬元。

  5、文化體育與傳媒支出:41.55萬元。

 、僖话阈姓芾硎聞(wù):36.55萬元。

  ②文化活動;5萬元。

  安排如下;大型文藝節(jié)目演出,廣場舞,鄉(xiāng)鎮(zhèn)籃球賽等。

  6、社會保障和就業(yè)支出:146.78萬元

  ①財政對基本養(yǎng)老保險的支出:76.21萬元。

 、诼殬I(yè)年金:30.48萬元。

 、坩t(yī)保金:28.58萬元。

 、芄kU:2.5萬元。

 、葸z囑費:9萬元。

  7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:73.19萬元.

  ①一般行政管理事務(wù):63.19萬元。

 、谄渌t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:10萬元。

  8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:40萬元.

 、偌(zhèn)衛(wèi)生21萬元.

 、诔青l(xiāng)杜區(qū)管理事務(wù):9萬元.

 、燮渌青l(xiāng)杜區(qū)支出5萬元,

 、艹青l(xiāng)杜區(qū)公共漫施5萬元。

  9、農(nóng)林水支出519。48萬元,

  ①農(nóng)業(yè)一般行政管理事務(wù)196.22萬元。

 、谒话阈姓芾硎聞(wù):61.32萬元。

 、坜r(nóng)村綜合改革:221.94萬.

  按財政局37號文件208萬落實到位,臨港村25萬元,十步橋村22萬元,七一村25萬元,付太村26萬元,萬慶村26萬元,桑園村22萬元,柏祥村25萬元,居委會14萬元,另外每村1萬便民經(jīng)費,0.5仟村集體發(fā)展引導(dǎo)資金。

  10.交通運輸支出:22.28萬元.

 、賹Τ鲎廛嚨难a貼;1.6萬元(突發(fā)事件鎮(zhèn)里調(diào)出租車)。

  (2) 公務(wù)員車補:20.68萬元。

  11、資源勘探信息等支出10萬元。

 、侔踩a(chǎn)監(jiān)管事務(wù)15萬元。

  12、住房保障支出:29.03萬元。

 、僮》抗e金:23萬元。

  13、債務(wù)利息支出:31萬元。

  ①國內(nèi)債務(wù)付息:30,11萬元。

  14、其他支出:62.48萬元。

  15、預(yù)備費:30

  16、上解支出97.76萬元,

 、98年固定收入基數(shù):96.14萬元

  ②稅收征收手續(xù)費:1.62萬元。

  2018年,我們緊緊將圍繞經(jīng)濟建設(shè)這個中心,強化招商引資和項目建設(shè),著力培植財源,狠抓財稅征管,2018年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入為1646.79萬元,預(yù)算總支出1615.79萬元,結(jié)余3.1萬元,實現(xiàn)了收支平衡,略有結(jié)余。

  七、管理措施

  1、統(tǒng)籌兼顧,實現(xiàn)“五個”確保。確保財政預(yù)算的嚴(yán)格執(zhí)行,財政收支管理的規(guī)范,有序,人員工資的及時足額發(fā)放和政府機關(guān)的正常運轉(zhuǎn),無新增債務(wù),實現(xiàn)收支平衡;確保全年財稅任務(wù)的順利完成;確保各項涉農(nóng)補貼及時足額發(fā)放;確!耙皇乱蛔h”財政獎補等政策落實到位;按照精化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化管理的要求,確!班l(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”財管理方式(含村帳站代管)嚴(yán)格按規(guī)定要求執(zhí)行;

  2、培植財源、發(fā)展財政。充分發(fā)揮財政職能和財政政的引導(dǎo)、帶動和調(diào)控作用,創(chuàng)新生財聚財觀念,以培植稅為力點,加大招商引資力度,積極推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟大發(fā)展,促進財政良性運行,確保財政收入的持續(xù)穩(wěn)定增長。

  3、加強征管,嚴(yán)控支出。全面了解本鎮(zhèn)的收入結(jié)構(gòu),做到應(yīng)收盡收,并積極向上爭取資金,項目,為柏樣鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造雄厚的經(jīng)濟實力。嚴(yán)格控制支出,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。財政支出要圍繞經(jīng)濟效益.社會效益和環(huán)境效益等方面的統(tǒng)一來考慮.對一些不適合財政負(fù)擔(dān)的支出要堅決抵制,減少無效財政支出.

  4、加強財政監(jiān)管,推進財政改革。以中央八項規(guī)定,省委“約法九章”和市委“九項規(guī)定”為準(zhǔn)繩,按照狠剎“四風(fēng)”要求,強化勤儉意識,加強對各村各部門財政資金的監(jiān)管,加強專項資金管理,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,強化,細(xì)化財政管理;一是加強預(yù)算管理,切實增強預(yù)算的約束力。二是規(guī)范公務(wù)接待,嚴(yán)格執(zhí)行“七不準(zhǔn)”規(guī)定。三是抓好經(jīng)費公開,接受社會各界監(jiān)督。四是加強審計監(jiān)督,建立由紀(jì)委牽頭,財政,經(jīng)管參與的的村級財務(wù)檢查機制。五是嚴(yán)格考核獎懲,建立健全‘三公’經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況考核機制、獎懲激勵機制,將其納入部門,村級年度目標(biāo)責(zé)任考核,廉政考核范疇,加大考核獎懲力度,努力降低行政運行成本,提高行政效能。

  柏祥鎮(zhèn)財政所