目錄
第一部分 公田鎮(zhèn)人民政府概況說明
一、單位主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣公田鎮(zhèn)2019年財(cái)政決算情況說明
一、岳陽縣公田鎮(zhèn)2019年財(cái)政決算情況說明
二、岳陽縣公田鎮(zhèn)2019年財(cái)政收入決算情況說明
三、岳陽縣公田鎮(zhèn)2019年支出決算情況說明
四、關(guān)于岳陽縣公田鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第三部分 公田鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財(cái)政決算表(公開表格附后)
第四部分 政府性基金決算
第五部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第六部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第七部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、扶貧資金安排情況
五、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
第八部分 名詞解釋
第一部分 公田鎮(zhèn)人民政府概況說明
一、單位主要職能:為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:我單位包含政府機(jī)關(guān)及6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,在職干部職工121人、退休62人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成:由政府機(jī)關(guān)、民政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、水務(wù)工作站、公田鎮(zhèn)自來水廠構(gòu)成。
第二部分 岳陽縣公田鎮(zhèn)2019年財(cái)政決算情況說明
一、 岳陽縣公田鎮(zhèn)2019年財(cái)政決算情況說明
2019年我鎮(zhèn)共獲得一般公共預(yù)算財(cái)政收、支總計(jì)決算金額為2,423.55萬元,較上年增加147.50萬元,完成全年預(yù)算的106.48%。
二、岳陽縣公田鎮(zhèn)2019年財(cái)政收入決算情況說明
2019年我鎮(zhèn)共獲得一般公共預(yù)算財(cái)政總收入2,423.55萬元,較上年決算數(shù)增加147.50萬元,完成全年預(yù)算的106.48%。2019年超預(yù)算主要原因?yàn)椋?、年終共獲得本級(jí)財(cái)政稅收返還收入38.07萬元;2、均衡性轉(zhuǎn)移支付收增加43.76萬元;3、補(bǔ)發(fā)2018年年績(jī)效獎(jiǎng)47.95萬元。
2019年我鎮(zhèn)共獲得一般公共預(yù)算財(cái)政總收入2,423.55萬元,其中:
1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入388.47萬元。2019年我鎮(zhèn)財(cái)政稅收預(yù)算金額為291萬元,完成年初任務(wù)數(shù)的133.49%;比2018年收入決算增長(zhǎng)38.07萬元,增長(zhǎng)10.86%;
2、上級(jí)財(cái)政一般公共服務(wù)收入2,035.08萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的102.52%。原體制基數(shù)補(bǔ)助收入80.27萬元;村級(jí)組織轉(zhuǎn)移支付收入345.13萬元;農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入97.94萬元;調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入61.80萬元;均衡性財(cái)力保障性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1,092.01萬元;體制補(bǔ)助收入123.12萬元;其他財(cái)政性補(bǔ)助收入234.81萬元(主要增加在縣級(jí)政府對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村合并后的一次性獎(jiǎng)勵(lì)資金和納入年度財(cái)政預(yù)算基數(shù)管理的優(yōu)惠用電補(bǔ)償資金與村干部參加養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金等)。
三、2019年支出決算情況說明
2019年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算財(cái)政總支出2,423.55萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的106.48%,同比增長(zhǎng)5.38%。實(shí)現(xiàn)了財(cái)政年度收支平衡的目標(biāo)。
2019年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出按功能科目分類主要體現(xiàn)在:
1、一般公共服務(wù)支出1,117.13萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的108.79%;
2、公共安全支出7萬元,年初無預(yù)算,超預(yù)算執(zhí)行;
3、文化體育與傳媒支出23.46萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的105.44%;
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出464.11萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的166.11%;
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74.5萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的286.54%;
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出51.5萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的47.69%;
7、農(nóng)林水事務(wù)支出609.85萬元(含村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出345.13萬元),完成年初預(yù)算數(shù)的94.48%;
8、住房保障支出72萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的138.46%。
9、債務(wù)還本支出4萬元,年初未做此項(xiàng)預(yù)算。
四、關(guān)于本鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明:
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年三公經(jīng)費(fèi)支出決算總額為12.1元,完成本年預(yù)算43.21%,與上年決算數(shù)減少0.90萬元,下降7.44%!叭苯(jīng)費(fèi)下降的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為
(2)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年本鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)12.1萬元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用11.5萬元(本年共接待260批次2400余人)、公務(wù)用車費(fèi)0.6萬元(其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元)公務(wù)用車0.6萬元主要用于公務(wù)用車的維護(hù)費(fèi)用,鎮(zhèn)機(jī)關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、機(jī)關(guān)灑水車的維護(hù)及維修。
五、公田鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財(cái)政決算表
(公開表格附后)
第四部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第五部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第六部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第七部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
本鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
2019年本鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2,035.08萬元,其中基數(shù)補(bǔ)貼80.27 萬元,均衡性財(cái)力保障性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1,092.01萬元。
第八部分 名詞解釋
一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。