目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1.承擔縣城公用廣場、公用公園、公用游園、公用植物
園等公用公園廣場管理方面的事務性工作。
2.負責公用公園廣場設施日常維修、定期養(yǎng)護;負責用公園廣場環(huán)衛(wèi)保潔、美化、亮化等方面的事務性工作。
3.承擔公用公園廣場招商、臨時占用公用公園廣場等方
的事務性工作。
4.承擔公用公園廣場安全管理、應急管理、秩序管理、設施保護等方面的事務性工作。
5.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
(二)機構設置
岳陽縣城市公園廣場維護中心屬岳陽縣城市公園廣場維護中心下設二級機構,為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣城市公園廣場維護中心現(xiàn)有干部職工18人,其中在職人員18人,退休0人。縣城市公園廣場維護中心不設內設機構。
二、部門預算單位構成
本文為岳陽縣城市公園廣場維護中心單位預算。
三、部門收支總體情況
本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出;又因退休人員支出未納入本單位預算支出,所以公開的附件表格10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。2021年度本部門預算收入包括經費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經費,也包括項目經費。
(一)收入預算
2021年年初預算數(shù)186.07萬元,其中:一般公共預算撥款186.07萬元。比上年預算132.4萬元,增加53.67萬元,主要原因是:年終績效獎金納入了預算。
(二)支出預算
2021年年初預算數(shù)186.07萬元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出186.07萬元。支出較上年增加53.67萬元,主要原因是加強財務管理,嚴肅財經紀律,盡量壓縮公用經費開支,主要用于年終績效獎金的發(fā)放。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年岳陽縣城市公園廣場維護中心一般公共預算撥款支出186.07萬元,具體安排情況如下:
(一) 基本支出
2021年年初預算數(shù)為168.07萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,其中:工資福利支出158.35萬元、一般商品和服務支出9.72萬元。
(二)項目支出
2021年年初預算數(shù)18萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中:主要用于公園廣場維護18萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款9.72萬元,比上年減少4.32萬元,降低80%。主要原因是:人員的變動,納入一般公共預算管理的在職人員數(shù)增加了8人。
(二)“三公”經費預算
本部門2021年“三公”經費預算數(shù)0.36萬元,其中,公務接待費0.36萬,因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行費0萬元。
(三)一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計9.72萬元,其中:辦公費0.93萬元、印刷費0.35萬元、水費0.11萬元、電費0.70萬元、郵電費0.70萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.29萬元、維修(護)費3.23萬元、會議費0.06萬元、培訓費0.12萬元、公務接待費0.36萬元、工會經費1.16萬元、委托業(yè)務費0.17萬元、專用材料購置費0.29萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務交通補貼0萬元、其他交通費0.12萬元、其他1.13萬元。
本單位2021年會議預算費0.06萬元,擬召開1次會議,參會20人,內容為工作總結會。培訓費0.36萬元,培訓5人,內容為文明縣城創(chuàng)建會。計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
(四)政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額46萬元,其中工程類29萬元,貨物類14萬元,服務類3萬元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。占用辦公用房面積160平米,賬面價值0萬元 。
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年整體績效說明:本年度預算申請資金為186.07萬元,其中,基本支出為168.07萬元,項目支出為18萬元。年度績效目標為:城區(qū)內厚德廣場、城南河、榮灣湖、小游園等面積94.69萬平方米的廣場的建設管理養(yǎng)護維護。2021年度未安排重點項目預算。項目支出2021年年初預算數(shù)18萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中:主要用于公園廣場維護18萬元。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體績效目標表》,第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。