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2022年岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊部門預(yù)算
來源:岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局   2021-11-19 08:39
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  2022年岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊部門預(yù)算公開

  目 錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、 部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責(zé)

  (二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預(yù)算

  (二) 支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

  (一) 基本支出

 。ǘ 項目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項的情況說明

  (一) 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

 。ǘ “三公”經(jīng)費預(yù)算

 。ㄈ 一般性支出情況

  (四) 政府采購情況

 。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。 預(yù)算績效目標(biāo)說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、其他項目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

  2.行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對道路、公園廣場等公共場所無照經(jīng)營者,以及有照經(jīng)營者進(jìn)行店外經(jīng)營、店外作業(yè)的行政處罰權(quán)。

  3.行使個體門店經(jīng)營者不安執(zhí)照規(guī)定場地經(jīng)營的行政處罰權(quán)。

  4.行使對自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進(jìn)入政府指定地點經(jīng)營行為的行政處罰權(quán)。

  5.行使食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營,以及戶外違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。

  6.行使對未經(jīng)許可違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為以及對影響市容的破損、殘缺廣告所有者或經(jīng)營者的行政處罰權(quán)。

  7.對涉嫌無照經(jīng)營行為查處時,可以查封、扣押專門用于從事無照經(jīng)營活動的工具、設(shè)備、原材料、產(chǎn)(商)品。

  8.行使公安交通管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路和公共場地違法停放車輛、當(dāng)路擺攤設(shè)點、堆物及占道作業(yè)等行為的行政處罰權(quán)。

  9.行使市政公用設(shè)施運行管理、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

  10.完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級機(jī)構(gòu),為正股級事業(yè)單位。

  岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊現(xiàn)有干部職工58人,其中在職人員58人,退休15人?h城市管理執(zhí)法大隊下設(shè)五個股室和四個中隊:辦公室、財務(wù)、人事、工會、督察辦,城南中隊、城北中隊、市場中隊和綜合執(zhí)法中隊。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本文為岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊單位預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算。2022年本部門收入預(yù)算601.49萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款601.49萬元。收入較去年減少197.58萬元,主要原因是減少了項目資金和增加了事業(yè)單位公車補(bǔ)貼。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算601.49萬元,其中社會保障和就業(yè)53.21萬元,衛(wèi)生健康支出26.61萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出484.11萬元,住房保障37.56萬元。支出較去年減少197.6萬元,主要原因是減少了項目資金和增加了事業(yè)單位公車補(bǔ)貼。

  其中基本支出較上年583.07萬元,增加18.42萬元,主要是由于增加了事業(yè)單位公車補(bǔ)貼,項目支出減少是因為城管執(zhí)法項目資金216萬元劃至岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算601.49萬元,其中,社會保障和就業(yè)53.21萬元,占8.85%;衛(wèi)生健康支出26.61萬元,占4.42%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出484.11萬元,占80.49%;住房保障37.56萬元,占6.24%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)601.49萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出570.17萬元、一般商品和服務(wù)支出31.32萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預(yù)算0萬元。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費:本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.32萬元,較去年減少2.7萬元,降低9.43%。主要原因是:人員的變動,納入預(yù)算的在職人員數(shù)減少了1人。

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)8.3萬元,其中,公務(wù)接待費0.3萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費8 萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費8萬元)。比上年減少0.06 萬元,降低17%,主要原因是:單位提高內(nèi)部管理,節(jié)約開支。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:本年度會議費0萬元,培訓(xùn)費0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:本部門2022年政府采購預(yù)算總額180萬元,其中:工程類采購預(yù)算40萬元,貨物類采購預(yù)算130萬元,服務(wù)類采購預(yù)算10萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛8輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車8輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。占用辦公用房面積523.33平米,賬面價值41.82萬元 。

  (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為601.49萬元,其中,基本支出601.49萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  2022年岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊預(yù)算公開表.xlsx