2022年岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
。ㄒ唬 職能職責(zé)
。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
(一) 收入預(yù)算
。ǘ 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
。ㄒ唬 基本支出
(二) 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ 一般性支出情況
(四) 政府采購情況
。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
。 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1.承擔(dān)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃草案,起草縣城 市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)規(guī)劃草案,起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)草案。
3.執(zhí)行縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)縣城大街小巷、臨街門面單位、城鄉(xiāng)接合部等市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制,協(xié)助收取縣城市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)有關(guān)規(guī)費(fèi)。
4.負(fù)責(zé)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生清掃、縣城主次街道清掃、垃圾站和垃圾容器保潔;負(fù)責(zé)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)。
5.負(fù)責(zé)縣城生活垃圾和其他垃圾的收集、清運(yùn)和無害化處理;負(fù)責(zé)縣城餐廚廢棄物的收集、清運(yùn)和無害化處理;負(fù)責(zé)縣城有毒、有害廢棄物收集、清運(yùn)和無害化處理。
6.指導(dǎo)垃圾處理場等相關(guān)企業(yè)做好縣城垃圾無害化處理等市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作;指導(dǎo)縣城石灰漿生產(chǎn)等企業(yè)做好運(yùn)輸保潔工作。
7.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
8.職能轉(zhuǎn)變。縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心應(yīng)積極推進(jìn)行政職能回歸行政機(jī)關(guān),推進(jìn)經(jīng)營性職能剝離,推進(jìn)向社會(huì)購買服務(wù),切實(shí)轉(zhuǎn)變工作職能,強(qiáng)化公益服務(wù),做好全縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),為副科級(jí)事業(yè)單位。
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心現(xiàn)有干部職工72人,其中在職人員72人,退休87人?h市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合室、清掃股、清運(yùn)股、清洗股、垃圾無害化處理服務(wù)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本報(bào)告部門只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算單位為岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算。2022年本部門收入預(yù)算1742.42萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1742.42萬元(經(jīng)費(fèi)撥款1042.42萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款700萬元)。收入較去年增加11.56萬元,主要原因是人員工資異動(dòng)。
。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1742.42萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)69.57萬元,衛(wèi)生健康支出34.78萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1588.97萬元,住房保障49.10萬元。支出較去年增加11.56萬元,其中基本支出增加11.56萬元,主要是人員工資異動(dòng),增加部分人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出與上年持平。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1742.42萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)69.57萬元,占3.99%;衛(wèi)生健康支出34.78萬元,占2%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1588.97萬元,占91.19%;住房保障49.10萬元,占2.82%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)733.42萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出694萬元、一般商品和服務(wù)支出39.42萬元。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1009萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中:餐廚廢棄物無害化處理費(fèi)項(xiàng)目50萬元,主要用于餐廚廢棄物清理運(yùn)輸處理工作經(jīng)費(fèi);高新園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目60萬元,主要用于對(duì)高新園區(qū)進(jìn)行市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理經(jīng)費(fèi);環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)623萬元,主要用于城區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)無害化處理等工作經(jīng)費(fèi);市容環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)276萬元,主要用于城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款39.42萬元,比上年減少1.08 萬元,降低2.7%。主要原因是工作人員減少1人。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。比上年減少0萬元,降低0%,主要原因是:本單位本年度無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(三)一般性支出情況:本年度會(huì)議費(fèi)2萬元,擬召開3次會(huì)議,人數(shù)500人每次,年度表彰大會(huì)、環(huán)衛(wèi)工人節(jié)大會(huì)、撤桶移位工作動(dòng)員會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:本年度本單位政府采購預(yù)算總額741.2萬元,其中:工程類采購預(yù)算200萬元,貨物類采購預(yù)算500萬元,服務(wù)類采購預(yù)算41.2 萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛70輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車70輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。占用辦公用房面積680平米,賬面價(jià)值75.82萬元 。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1742.42萬元,其中,基本支出733.42萬元,項(xiàng)目支出1009萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表