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2022年岳陽縣市政設施運行維護中心部門預算
來源:岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局   2021-11-19 08:46
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  2022年岳陽縣市政設施運行維護中心部門預算公開

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、 部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責

  (二) 機構設置

  二、 部門預算單位構成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預算

 。ǘ 支出預算

  四、 一般公共預算撥款支出

  (一) 基本支出

 。ǘ 項目支出

  五、 政府性基金預算支出

  六、 其他重要事項的情況說明

  (一) 機關運行經(jīng)費

 。ǘ “三公”經(jīng)費預算

 。ㄈ 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購情況

 。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。 預算績效目標說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊。

  1.承擔縣城市政公用設施運行管理方面的事務性工作;承擔縣城市政公用設施運行日常巡查工作。

  2.承擔縣城路燈照明、景觀亮化等公用設施規(guī)劃、立項、設計審查、招標、建設、維護、升級改造及施工安全監(jiān)管方面的事務性工作和技術指導工作。

  3.承擔縣城市政公用設施施工作業(yè)的技術指導工作;承擔縣城市政公用設施施工安全監(jiān)管方面的事務性工作。

  4.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。

 。ǘC構設置。

  岳陽縣市政設施運行維護中心屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設二級機構,為正股級事業(yè)單位。

  岳陽縣市政設施運行維護中心現(xiàn)有干部職工20人,其中在職人員20人,退休5人。市政設施運行維護中心不設內(nèi)設機構。

  二、部門預算單位構成

  本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算:包括一般公共預算。2022年本部門收入預算225萬元,其中,一般公共預算撥款225萬元。收入較去年增加21.63萬元,主要原因是增加了事業(yè)單位公車補貼。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算225萬元,其中社會保障和就業(yè)20.4萬元,衛(wèi)生健康支出10.2萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出180.01萬元,住房保障14.4萬元。支出較去年增加21.63萬元,主要原因是增加了事業(yè)單位公車補貼。

  其中基本支出較上年增加21.63萬元,主要是由于增加了事業(yè)單位公車補貼。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算225萬元,其中,社會保障和就業(yè)20.4萬元,占9.07%;衛(wèi)生健康支出10.2萬元,占4.53%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出180.01萬元,占80%;住房保障14.4萬元,占6.4%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)225萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出214.2萬元、一般商品和服務支出10.8萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

  (二)項目支出:2022年本部門項目支出預算0萬元。

  五、政府性基金預算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款10.8萬元,同上年預算持平。

  (二)“三公”經(jīng)費預算:本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.30萬元,其中,公務接待費0.30萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0 萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。比上年預算減少0.06 萬元,降低16.67%,主要原因是:本單位本年度厲行節(jié)約,減少公務招待經(jīng)費支出。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:本單位本年度會議費0.5萬元,擬召2次會議,人數(shù)50人每次,會議內(nèi)容為年度表彰大會、黨員廉政建設會議;培訓費0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:本部門2022年政府采購預算總額300萬元,其中:工程類采購預算100萬元,貨物類采購預算190萬元,服務類采購預算10萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。占用辦公用房面積156平米,賬面價值0萬元 。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為225萬元,其中,基本支出225萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表

  岳陽縣市政設施運行維護中心2022年部門預算公開表.xlsx