2023年度
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局(匯總)部門(單位)部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局(匯總)部門(單位)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局(匯總)部門(單位)概況
一、部門職責(zé)
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理(指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理,下同)和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度,研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件(草案),擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系;參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審、重點(diǎn)工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查。推進(jìn)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化建設(shè);承擔(dān)城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護(hù)資金的管理和使用,組織擬訂城市管理方面專項(xiàng)費(fèi)用的年度計(jì)劃;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理;審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)、園林綠化維護(hù)、路燈維護(hù)等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)(決)算;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
4、負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場(chǎng)所核準(zhǔn);負(fù)責(zé)臨時(shí)占用街道兩側(cè)和公共場(chǎng)地許可;負(fù)責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批;負(fù)責(zé)組織實(shí)施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任區(qū)制度;負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。
5、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī),組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)縣城大型戶外廣告設(shè)置審核;負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管,對(duì)不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的戶外廣告定期維護(hù)和清理。
6、負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城市工程建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案審查;負(fù)責(zé)在城市公共綠地內(nèi)開設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點(diǎn)及臨時(shí)占用城市綠地審批;負(fù)責(zé)砍伐城市樹木審批;負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負(fù)責(zé)城市園林綠化維護(hù)的日常管理工作。
7、負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運(yùn)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)影響城市道路作業(yè)許可。負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督檢查,加強(qiáng)對(duì)城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車場(chǎng)等市政公用設(shè)施開展日常巡查和運(yùn)行管理。
8、負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法規(guī),擬訂全縣燃?xì)夤芾淼囊?guī)范性文件,規(guī)范與管理城市供氣和燃?xì)馐袌?chǎng)。負(fù)責(zé)擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)縣城燃?xì)庠O(shè)施改動(dòng)審批。負(fù)責(zé)天然氣行業(yè)市場(chǎng)管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。
12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。
13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局(匯總)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣政府組成部門,為正科級(jí)。
局系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工400人,其中在職人員290人,退休110人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個(gè)股室:辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉伞3鲜鰞?nèi)設(shè)股室外,還設(shè)有紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。局下設(shè)四個(gè)執(zhí)法大隊(duì):岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)(副科級(jí))、岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣公安局城管執(zhí)法大隊(duì)(接受我局領(lǐng)導(dǎo));五個(gè)服務(wù)中心:岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心(副科級(jí))、岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心(副科級(jí))、岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心、岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心、岳陽(yáng)縣智慧城管指揮中心。
。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局(匯總)單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局(匯總)單位本級(jí)以及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總。
第二部分
部門決算表
(見附件)
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)18,690.89萬(wàn)元。與上年相比,增長(zhǎng)4163.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.66%,主要是因?yàn)槲覇挝辉黾永盥駡?chǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、垃圾分類服務(wù)費(fèi)、垃圾場(chǎng)滲透液處理等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)18,501.83萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入12844.96萬(wàn)元,占69.43%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入5,656.87萬(wàn)元,占30.57%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)18,517.53萬(wàn)元,其中:基本支出8,390.47萬(wàn)元,占45.31%;項(xiàng)目支出10,127.06萬(wàn)元,占54.69%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12,846.33萬(wàn)元,與上年相比,減少619.80萬(wàn)元,減少4.60%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)日常經(jīng)費(fèi)以及年初和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出9,047.14萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的48.86%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少2296.53萬(wàn)元,減少20.24%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)日常經(jīng)費(fèi)以及年初和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出9,047.14萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出63.45萬(wàn)元,占0.70%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出449.45萬(wàn)元,占5%,衛(wèi)生健康支出(類)支出101萬(wàn)元,占1.11%,節(jié)能環(huán)保支出(類)支出1071.01萬(wàn)元,占11.83%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出7192.86萬(wàn)元,占79.5%,農(nóng)林水支出(類)支出36.95萬(wàn)元,占0.4%,住房保障支出(類)支出132.43萬(wàn)元,占1.46%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為7231.51萬(wàn)元,支出決算數(shù)為9,047.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的125.11%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為39.2萬(wàn)元,支出決算為63.45萬(wàn)元,因預(yù)算金額為0,完成年初預(yù)算的161.86%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝荒曛凶芳禹?xiàng)目資金。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為176.98萬(wàn)元,支出決算為176.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.46%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為259萬(wàn)元,因預(yù)算金額為0,無(wú)法計(jì)算百分比,無(wú)法計(jì)算超預(yù)算百分比。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為11.07萬(wàn)元,支出決算為11.49萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:有部分支付2022年費(fèi)用。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為11.49萬(wàn)元,因預(yù)算金額為0,無(wú)法計(jì)算百分比,無(wú)法計(jì)算超預(yù)算百分比。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為24.38萬(wàn)元,支出決算為24.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.74%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T變動(dòng)。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為80.7萬(wàn)元,支出決算為76.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.72%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
8、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款) 其他污染防治支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.01萬(wàn)元,因預(yù)算金額為0,無(wú)法計(jì)算百分比,無(wú)法計(jì)算超預(yù)算百分比。
9、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款) 其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1071萬(wàn)元,支出決算為1086.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.45%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:有部分支付2022年費(fèi)用。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1142.28萬(wàn)元,支出決算為1166.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.15%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝荒曛凶芳禹?xiàng)目資金。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為15.34萬(wàn)元,支出決算為129.7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的845.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年部分費(fèi)用2023年元月份支付,單位年中追加部分財(cái)政資金。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))年初預(yù)算為1858.3萬(wàn)元,支出決算為1780.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.8%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:部分費(fèi)用2024年元月份支付。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))年初預(yù)算為391.69萬(wàn)元,支出決算為391.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的,100.06%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年部分費(fèi)用2023年元月份支付。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))年初預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:部分費(fèi)用2024年元月份支付。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))年初預(yù)算為2267.03萬(wàn)元,支出決算為3697.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的163.11%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:單位年中追加部分財(cái)政資金。
16、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為36.95萬(wàn)元,因預(yù)算金額為0,無(wú)法計(jì)算百分比,無(wú)法計(jì)算超預(yù)算百分比。
17、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為132.74萬(wàn)元,支出決算為132.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.77%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T變化。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為8.27萬(wàn)元,因預(yù)算金額為0,無(wú)法計(jì)算百分比,無(wú)法計(jì)算超預(yù)算百分比。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出3585.55萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)3,012.83萬(wàn)元,占基本支出的84.03%,主要包括基本工資883.45萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼226.06萬(wàn)元、獎(jiǎng)金402.85萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.58萬(wàn)元、績(jī)效工資412.37萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)212.46萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.78萬(wàn)元、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)114.55萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.38萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.96萬(wàn)元、住房公積金193.55萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出429.98萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)90.88萬(wàn)元、撫恤金7.93萬(wàn)元、生活補(bǔ)助8.56萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、助學(xué)費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)9.4萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.49萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)572.72萬(wàn)元,占基本支出的15.97%,主要包括辦公費(fèi)20.6萬(wàn)元、印刷費(fèi)9.14萬(wàn)元、咨詢費(fèi)2.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)2.57萬(wàn)元、水費(fèi)2.88萬(wàn)元、電費(fèi)7.78萬(wàn)元、郵電費(fèi)14.78萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.07萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)71.39萬(wàn)元、租賃費(fèi)2.77萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.15萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.66萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.85萬(wàn)元、專用材料費(fèi)33.3萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)71.03萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.76萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)109.08萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.96萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.47萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用117.29萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出66.13萬(wàn)元。辦公設(shè)備購(gòu)置0.58萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2,137.35萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元;支出2,137.35萬(wàn)元,其中基本支出55.29萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2,082.07萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為15.41萬(wàn)元,因預(yù)算金額為0,無(wú)法計(jì)算百分比,無(wú)法計(jì)算超預(yù)算百分比。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為291萬(wàn)元,支出決算為15.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的5.3%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:有部分工程未完成,按工程進(jìn)度付款。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為291萬(wàn)元,支出決算為161.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的55.61%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:有部分工程未完成,按工程進(jìn)度付款。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)城市公共設(shè)施(項(xiàng))。年初預(yù)算為218.8萬(wàn)元,支出決算為1594.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的728.76%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:創(chuàng)建全國(guó)衛(wèi)生城市單位年中追加部分財(cái)政資金。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為360.64萬(wàn)元,因預(yù)算金額為0,無(wú)法計(jì)算百分比,無(wú)法計(jì)算超預(yù)算百分比。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出1,660.47萬(wàn)元;基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1,660.47萬(wàn)元。
1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(類)其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(款)其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1660.47萬(wàn)元,因預(yù)算金額為0,無(wú)法計(jì)算百分比,無(wú)法計(jì)算超預(yù)算百分比。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22.00萬(wàn)元,支出決算為14.81萬(wàn)元,完成預(yù)算的67.32%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出,與上年相比無(wú)變化,主要原因是今年及去年均未安排出國(guó)(境)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元,支出決算為0.92萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,,與上年相比減少0.31萬(wàn)元,減少25.20%,減少的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車,與上年相比無(wú)變化,主要原因是今年及去年均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為21.00萬(wàn)元,支出決算為13.89萬(wàn)元,完成預(yù)算的66.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比增長(zhǎng)4.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)54.50%,增長(zhǎng)的主要原因是城市管理巡邏增加力度。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.92萬(wàn)元,占6.21%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.89萬(wàn)元,占93.79%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.92萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.92萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組11個(gè)、來(lái)賓128人次,主要是主要是其他縣市兄弟單位學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.89萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局(匯總)(單位本級(jí)和二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.89萬(wàn)元,主要是城管大隊(duì)及公安執(zhí)法大隊(duì)巡邏車支出,截至2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出572.72萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))減少4386.80 萬(wàn)元,減少88.45 %。主要原因是:撥付二級(jí)機(jī)構(gòu)的經(jīng)費(fèi)都有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支付核算。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.15萬(wàn)元,用于召開5次會(huì)議,人數(shù)1800人,內(nèi)容為岳陽(yáng)縣城管系統(tǒng)年終總結(jié)大會(huì)、岳陽(yáng)縣文明創(chuàng)建動(dòng)員會(huì)、岳陽(yáng)縣城管系統(tǒng)黨員集中黨課學(xué)習(xí)、岳陽(yáng)縣創(chuàng)建全國(guó)園林城市動(dòng)員會(huì);開支培訓(xùn)費(fèi)1.76萬(wàn)元,用于開展5次培訓(xùn),人數(shù)150人,內(nèi)容為用于開展人事網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)、燃?xì)獍踩嘤?xùn);舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬(wàn)元,主要是0。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額1316.81萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出325.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出241.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出750.2萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1316.81萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1316.81萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的24.7%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的18.3%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的57%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛49輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車32輛,其他用車主要是垃圾清運(yùn)、街道灑水、路燈維修等;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
(1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
組織對(duì)城管執(zhí)法、城市環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理經(jīng)費(fèi)等10個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出5461.6萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出2082.07萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1660.47萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
組織對(duì)岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局一個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出9047.14萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出2137.35萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1660.47萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,財(cái)務(wù)管理制度健全規(guī)范;預(yù)決算信息公開,明晰;基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
。2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
縣城市執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為334萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為334萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為227萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為227萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
城區(qū)環(huán)境執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為120萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
城區(qū)規(guī)劃控建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為173萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為173萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為36萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
城市公園廣場(chǎng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為59萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為59萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
燃?xì)庑袠I(yè)綜合管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
中央隔離護(hù)欄防護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
城市綜合管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為180萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為180萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
城管執(zhí)法其他管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1056.69萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1056.69萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
。3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的,至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開;部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的,至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào))。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告