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岳陽縣醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算公開
來源:縣醫(yī)保局   2021-11-20
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  岳陽縣醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算公開

  目 錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、   部門基本概況

 。ㄒ唬    職能職責(zé)

 。ǘ    機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、   部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、   部門收支總體情況

 。ㄒ唬    收入預(yù)算

 。ǘ    支出預(yù)算

  四、   一般公共預(yù)算撥款支出

  (一)    基本支出

 。ǘ    項(xiàng)目支出

  五、   政府性基金預(yù)算支出

  六、   其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ    “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三)    一般性支出情況

 。ㄋ模    政府采購(gòu)情況

  (五)    國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。    預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

  七、   名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。

 。1)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市醫(yī)療保障工作方針政策和法律法規(guī),落實(shí)醫(yī)療保障(醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、疾病應(yīng)急救助、醫(yī)療救助等)政策,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

 。2)執(zhí)行全縣醫(yī)療保障基金預(yù)算,實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,監(jiān)督強(qiáng)化全縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行管理。

 。3)組織全縣醫(yī)療保障籌資,落實(shí)醫(yī)療保障(醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等)待遇。

  (4)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障和支付標(biāo)準(zhǔn)。

  (5)監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材的集中采購(gòu)工作,受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)中的投訴舉報(bào)。

  (6)推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。實(shí)施全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理和支付管理,監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。落實(shí)醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系。

 。7)負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,參與公共服務(wù)體系建設(shè)。落實(shí)異地就醫(yī)管理、費(fèi)用結(jié)算和醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

  (8)負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè),組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。

 。9)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

 。10)完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

 。11)職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,不斷提高醫(yī)療保障水平,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

 。12)有關(guān)職責(zé)分工。與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

  岳陽縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、法規(guī)與信息股、人事股等七個(gè)股室,下轄事務(wù)中心、稽核中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全系統(tǒng)共有干部職工52人(其中離退休7人),黨員36人,大專及其以上學(xué)歷44人,副科級(jí)及其以上干部9人。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  岳陽縣醫(yī)療保障局只有本級(jí),所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)未獨(dú)立,因此2022年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算634.47萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款634.47萬元(經(jīng)費(fèi)撥款534.47萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款100萬元)。收入較去年增加或減少20.4萬元,主要原因是主要原因是岳陽縣醫(yī)療保障局于2019年4月新組建,人員增加,工資福利、公用經(jīng)費(fèi)等一并增加.

  (二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算634.47萬元,其中社會(huì)保障和就業(yè)44.65萬元,衛(wèi)生健康支出558.31萬元,住房保障31.51萬元。支出較去年增加20.4萬元,其中基本支出增加20.4萬元。其中基本支出較上年增加主要是由于主要原因是岳陽縣醫(yī)療保障局于2019年4月新組建,人員增加,工資福利、公用經(jīng)費(fèi)等一并增加。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算634.47萬元,其中社會(huì)保障和就業(yè)44.65萬元,占7%;衛(wèi)生健康支出558.31萬元,占88%;住房保障31.51萬元,占5%;具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)498.47萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出473.63萬元、一般商品和服務(wù)支出24.84萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算136萬元。主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括新農(nóng)合籌資項(xiàng)目、醫(yī)保系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目、醫(yī)保專項(xiàng)項(xiàng)目、執(zhí)法專項(xiàng)項(xiàng)目。其中:新農(nóng)合籌資18萬元,主要用于城鄉(xiāng)居民籌資、宣傳等;醫(yī)保系統(tǒng)維護(hù)40萬元,主要用于醫(yī)保軟件系統(tǒng)運(yùn)行的維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)等。醫(yī)保專項(xiàng)38萬元,主要用于醫(yī)保其他相關(guān)項(xiàng)目的支出。執(zhí)法專項(xiàng)40萬元,主要用于執(zhí)法相關(guān)的行動(dòng)支出。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.84萬元,比上年減少11.39萬元,降低31%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定,牢固樹立過緊日子思想,進(jìn)一步控制和壓減一般性支出。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3 萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元)。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少3萬元,降低50%,主要原因是:是今年嚴(yán)格控制了招待次數(shù)、招待標(biāo)準(zhǔn)。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,未召開會(huì)議,人數(shù) 0人,無內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,未開展培訓(xùn),人數(shù)0人,無內(nèi)容;未舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。

  (四)政府采購(gòu)情況:2022年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額60 萬元,其中工程類采購(gòu)預(yù)算0 萬元,貨物類采購(gòu)預(yù)算60萬元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。

 。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為634.47萬元,其中,基本支出498.47萬元,項(xiàng)目支出136萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表


     醫(yī)療保障局2022年預(yù)算表.xlsx