2023年度岳陽縣機關事務管理中心
整體支出績效自評報告
部門(單位)名稱:岳陽縣機關事務管理中心
2024年 6月 20 日
一、單位基本情況
我單位設8個內(nèi)設部門,包括:辦公室、接待股、財務股、公務用車股、辦公用房股、公共機構節(jié)能股、工會、公務用車 管理服務中心。事業(yè)編制15名,設主任1名,副主任3名,正科級領導職數(shù)1名,副科級領導職數(shù)3名。
2023年末在職實有人數(shù)16人,其中:行政編制人員1人,機關工勤人員2人,事業(yè)編制人員13人。
職能職責:
1、負責政府大院辦公區(qū)設施和大型會議場所的管理與服務工作,承辦縣四套班子領導交辦的有關會議及重要活動的后勤供應工作;
2、負責機關車輛管理和調配;
3、負責機關辦公用房的調配、管理、辦公設施維修。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
2023年基本支出共994.13萬元,主要用于人員經(jīng)費支出657.7萬元,公用經(jīng)費支出336.43萬元,嚴格控制“三公經(jīng)費”管理,2023年“三公”經(jīng)費合計403.47萬元,公務接待費53.33萬元,無因公出國,公務車運行維護費350.34萬元。
(二)項目支出情況
2023年項目支出1125.1萬元,主要用于支付公務接待費53.33萬元、公務用車運行維護費350.34萬元、租車費667.81萬元、委托業(yè)務費53.62萬元。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
2023年國有資本經(jīng)驗預算148.71萬元,主要用于項目支出148.71萬元。
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
1.全年收支情況。全年總收入2364.19萬元,總支出2346.19萬元,結余0萬元,基本實現(xiàn)了年度收支平衡。
2.“三公”經(jīng)費支出情況。2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為515.72萬元,決算數(shù)為403.67萬元,完成預算數(shù)78.27%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是支付進度滯后,與上年相比增加20.25萬元,增加的主要原因是2023年大型接待任務較多。
3.資金使用合規(guī)性。一切支出嚴格按照財政有關文件規(guī)定和資金撥付審批程序,認真審核每筆業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性,確保資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。
4.預決算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預決算信息,做到基礎數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。
七、存在的問題及原因分析
1.財務監(jiān)督管理機制還有待加強。
2.財務工作者的業(yè)務能力有待進一步加強。
3.對于績效評價的認識不夠深入,把預算績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理。
4.基本支出經(jīng)費保障水平偏低。機關事務管理中心用于保障全年人員經(jīng)費和日常運轉經(jīng)費的基本支出為994.13萬元,而縣財政預算撥款只有177.58萬元,預算撥款基本圍繞保人員經(jīng)費、;具\轉進行,而我單位還承擔公務接待、公務用車、辦公用房等職能職責,資金缺口大,需年中調整預算資金,預算執(zhí)行面臨一定的壓力。
八、下一步改進措施
1.加強對資金支出方面的管理,進一步完善資金管理制度,加強財務監(jiān)督,嚴格監(jiān)管資金的使用,分清業(yè)務的不同性質,結合單位的資金能力,按輕重緩急統(tǒng)籌安排資金,保證資金使用的高效率。
2.加強財務工作人員的業(yè)務能力培訓,規(guī)范賬務處理,提高實際工作能力。
3.向上級組織和部門爭取更多的資金,并進一步壓縮三公經(jīng)費開支,貫徹厲行節(jié)約制度。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
綜合以上各項指標,財務管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,機關事務管理中心2023年度部門整體支出績效自評99.31分,自評結果:優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預算管理,嚴格控制各項經(jīng)費的開支,提高經(jīng)費的使用效率。本整體支出績效自評報告擬與2023年度部門決算同步公開。
十、其他需要說明的情況
無