2015年岳陽縣文廣新局預算收支表
單位:元
收入
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支出
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備注
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內(nèi)容
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2014年決算數(shù)
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2015年預算數(shù)
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內(nèi)容
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2014年決算數(shù)
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2015年預算數(shù)
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功能科目名稱
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一、公共財政撥款
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一、基本支出
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經(jīng)費撥款
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1234692
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1600000
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﹙一﹚工資福利支出
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497872
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1028613
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工資福利
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納入公共預算管理的非稅收入撥款
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﹙二﹚一般商品和服務支出
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413329.7
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445150
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辦公用品、維修等
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二、政府性基金撥款
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500000
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﹙三﹚對個人和家庭的補助
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279223.3
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423445
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退休人員工資福利及其他人員
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三、納入專戶管理的非稅收入撥款
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二、項目支出
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600000
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城市.農(nóng)村文化活動
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四、中央財政補助
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247208
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
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12900
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20000
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五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入
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20000
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四、對附屬單位補助支出
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326497
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100000
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對下屬單位的補助
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六、其他收入
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295130
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400000
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五、上繳上級支出
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150000
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對上級單位的上繳
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六、結(jié)余
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收入合計
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1529822
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2767208
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支出合計
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1529822
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2767208
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說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。
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單位:萬元
項 目
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本年預算數(shù)
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上年度決算數(shù)
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合 計
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10.4
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10.2
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1、因公出國(境)費用
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0
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0
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2、公務接待費
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5.4
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5.5
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3、公務用車費
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5
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4.7
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其中:(1)公務用車運行維護費
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5
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4.7
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(2)公務用車購置
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0
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0
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注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
岳陽縣文廣新局(機關)2015年預算
編報說明
1.單位基本情況
岳陽縣文廣新局主要職責是負責全縣的群眾文化活動和新聞出版,管理全縣文化市場,文物執(zhí)法.圖書管理及電影放映工作。除電影公司外,主要經(jīng)費來自于預算撥款。機關現(xiàn)有干部職工17人,退休人員5人、臨聘人員4人。
2.預算編制的基本原則
本年度的預算按收支平衡的原則,量力而行。根據(jù)當年預算內(nèi)、外的財力,以收定支,支出安排優(yōu)先保證工資發(fā)放、縣級規(guī)定的津補貼及社保支出。保證機關正常運轉(zhuǎn)和法定支出。
3.單位收支說明
2014年收到財政撥款152.9822萬元,支出152.9822萬元。不赤字運行。特別是“三公”經(jīng)費一律按預算數(shù)列之。在中央和地方及政府基金的撥款中,安排項目開支。
2015年7月13日